|
|
Helen писал(а): Оленька писал(а): Helen писал(а): Добрый день. ООО на УСН без НДС. Помогите пожалуйста разобраться как отразить в КУДиР следующую операцию:
Мы отгрузили товар организации А, но т.к. она не платежеспособна, то сделали перевод долга на другую организацию В.
Не могу сообразить как мне это провести в КУДиР
Заполняете,как обычно, вам же вернули долг ваши контрагеты,пусть и чужими деньгами.В ПП же указано, кто первый должник
В том-то и дело, что оплаты не будет, с организацией В мы будем проводить взаимозачет. Какой датой мне закрывать задолженность организации А, датой подписания ДПД или датой взаимозачета с организацией В?
Выручку считаем по оплате.
ДПД |
|
|