В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение книги доходов и расходов при УСН

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 8793

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 871 872 873 874 875 876 877 878 880 След. → Последняя (880) »
Annnet
Статус неизвестенAnnnet
[e-mail скрыт]
#8781[994486] 17 марта 2021, 12:41
Ванда Треми писал(а):
Annnet писал(а):
Добрый день. Скажите в КУДИР (УСН С НДС по оплате) сколько разделов, скачала еще одну и теперь запуталась, поясните какая верная. И в разделе 1 часть 2, учитывается выручка за минусом НДС, т.е. сумму подлежащие уплате с выручки 3%? А Если предоплата, то записывается только в раздел 1 часть 2 и 2.сведения по предоплате?
Раздел 1(и 1 и 2 часть) - грубо говоря расчеты с покупателями, там есть НДС...
спасибо! подскажите как правильно заполнить предварительную оплату (выручка оплата), ставим дату предоплаты, сумму "допустим 10.02 - 120 бел.руб." в графе отгрузка, ттн №, дата и сумма - "25.02 - 150 руб". далее поступает окончательный расчет "09.03 - 30 руб", вот куда эти 30 руб?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ольга Николаевна
Статус неизвестенОльга Николаевна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#8782[994500] 17 марта 2021, 15:09
В части 2.2 закрываете 120 руб предоплаты ТАК:
Цитата:
в графе отгрузка, ттн №, дата и сумма - "25.02 - 120 (из 150) руб"
А 30 руб у вас ОТГРУЖЕНО (25.02) НЕ ОПЛАЧЕННОЕ - поэтому заполняете в части 2.1 отгрузку от 25.02: ттн №, дата и сумма - 30 (из 150) руб".
Она закроется оплатой в марте: "09.03 - 30 руб".

Выручка (вы же работаете "по оплате", когда ОПЛАЧЕНО ОТГРУЖЕННОЕ) по этой сделке у вас собралась из 2 сумм, указанных в части 2.2 (120 руб в феврале) и части 2.1 (30 руб в марте).
Annnet
Статус неизвестенAnnnet
[e-mail скрыт]
#8783[994641] 18 марта 2021, 22:30
Ольга Николаевна писал(а):
В части 2.2 закрываете 120 руб предоплаты ТАК:
Цитата:
в графе отгрузка, ттн №, дата и сумма - "25.02 - 120 (из 150) руб"
А 30 руб у вас ОТГРУЖЕНО (25.02) НЕ ОПЛАЧЕННОЕ - поэтому заполняете в части 2.1 отгрузку от 25.02: ттн №, дата и сумма - 30 (из 150) руб".
Она закроется оплатой в марте: "09.03 - 30 руб".

Выручка (вы же работаете "по оплате", когда ОПЛАЧЕНО ОТГРУЖЕННОЕ) по этой сделке у вас собралась из 2 сумм, указанных в части 2.2 (120 руб в феврале) и части 2.1 (30 руб в марте).
Спасибо! Так и делала, а потом вычитала, что если предоплата,то отражается только в 2.2.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#8784[994653] 19 марта 2021, 9:44
Annnet писал(а):
Ольга Николаевна писал(а):
В части 2.2 закрываете 120 руб предоплаты ТАК:
Цитата:
в графе отгрузка, ттн №, дата и сумма - "25.02 - 120 (из 150) руб"
А 30 руб у вас ОТГРУЖЕНО (25.02) НЕ ОПЛАЧЕННОЕ - поэтому заполняете в части 2.1 отгрузку от 25.02: ттн №, дата и сумма - 30 (из 150) руб".
Она закроется оплатой в марте: "09.03 - 30 руб".

Выручка (вы же работаете "по оплате", когда ОПЛАЧЕНО ОТГРУЖЕННОЕ) по этой сделке у вас собралась из 2 сумм, указанных в части 2.2 (120 руб в феврале) и части 2.1 (30 руб в марте).
Спасибо! Так и делала, а потом вычитала, что если предоплата,то отражается только в 2.2.
Только в разделе 2.2. в части предоплаты. О.Н. на цифрах показала.
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
#8785[995956] 6 апреля 2021, 15:43
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться *HELP* , как заполнить КУДиР если мы приобрели товар, затем часть товара вернули поставщику, а на оставшуюся сумму сделали взаимозачет?
- приобретенный товар я внесла в "раздел VI НДС входящий" - сумма например 700,00
- возврат я внесла в "часть 2.1" и "раздел VI НДС исх." - 300,00
На 400,00 мы сделали взаимозачет, а что делать с 300,00? *WALL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#8786[995974] 7 апреля 2021, 10:31
Helen писал(а):
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться *HELP* , как заполнить КУДиР если мы приобрели товар, затем часть товара вернули поставщику, а на оставшуюся сумму сделали взаимозачет?
- приобретенный товар я внесла в "раздел VI НДС входящий" - сумма например 700,00
- возврат я внесла в "часть 2.1" и "раздел VI НДС исх." - 300,00
На 400,00 мы сделали взаимозачет, а что делать с 300,00? *WALL*
что-то я не поняла, какие разделы в 6 есть: исх. и вход? в раделе 6 ч.1 и ч.2. ч.1 - по всем входящим документам, ч.2 - по всем реализациям.
у вас строка от поставщика поступил товар на 700 рублей - пока не будет оплаты, пока нечего в р.1 отражать.
вот как только сделали взаимозачет, тогда и отражайте на сумм взаимозачета.
но можно на дату взаимозачета отразить весь товар на 700 рублей, затем возврат с минусом на 300 рублей, и в графе 2 - дата оплаты, ваш акт взаимозачета на сумму 400, итого у вас должна получится к зачету только сумма из 400 рублей.
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
#8787[996017] 7 апреля 2021, 16:54
Svet писал(а):
Helen писал(а):
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться *HELP* , как заполнить КУДиР если мы приобрели товар, затем часть товара вернули поставщику, а на оставшуюся сумму сделали взаимозачет?
- приобретенный товар я внесла в "раздел VI НДС входящий" - сумма например 700,00
- возврат я внесла в "часть 2.1" и "раздел VI НДС исх." - 300,00
На 400,00 мы сделали взаимозачет, а что делать с 300,00? *WALL*
что-то я не поняла, какие разделы в 6 есть: исх. и вход? в раделе 6 ч.1 и ч.2. ч.1 - по всем входящим документам, ч.2 - по всем реализациям.
у вас строка от поставщика поступил товар на 700 рублей - пока не будет оплаты, пока нечего в р.1 отражать.
вот как только сделали взаимозачет, тогда и отражайте на сумм взаимозачета.
но можно на дату взаимозачета отразить весь товар на 700 рублей, затем возврат с минусом на 300 рублей, и в графе 2 - дата оплаты, ваш акт взаимозачета на сумму 400, итого у вас должна получится к зачету только сумма из 400 рублей.
Этот возврат я должна внести в раздел 6 часть 1 или 2?
В часть 2.1 (учет выручки от реализации) нужно вносить возвратную ТН?
Я совсем запуталась, никогда не сталкивалась с возвратом.. *WALL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#8788[996060] 8 апреля 2021, 8:43
Helen писал(а):
Svet писал(а):
Helen писал(а):
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться *HELP* , как заполнить КУДиР если мы приобрели товар, затем часть товара вернули поставщику, а на оставшуюся сумму сделали взаимозачет?
- приобретенный товар я внесла в "раздел VI НДС входящий" - сумма например 700,00
- возврат я внесла в "часть 2.1" и "раздел VI НДС исх." - 300,00
На 400,00 мы сделали взаимозачет, а что делать с 300,00? *WALL*
что-то я не поняла, какие разделы в 6 есть: исх. и вход? в раделе 6 ч.1 и ч.2. ч.1 - по всем входящим документам, ч.2 - по всем реализациям.
у вас строка от поставщика поступил товар на 700 рублей - пока не будет оплаты, пока нечего в р.1 отражать.
вот как только сделали взаимозачет, тогда и отражайте на сумм взаимозачета.
но можно на дату взаимозачета отразить весь товар на 700 рублей, затем возврат с минусом на 300 рублей, и в графе 2 - дата оплаты, ваш акт взаимозачета на сумму 400, итого у вас должна получится к зачету только сумма из 400 рублей.
Этот возврат я должна внести в раздел 6 часть 1 или 2?
В часть 2.1 (учет выручки от реализации) нужно вносить возвратную ТН?
Я совсем запуталась, никогда не сталкивалась с возвратом.. *WALL*
вы своему поставщику возвращаете? - если да, чего вам делать в ч. 2 - реализация?
в ч.2 вы бы отражали возврат если вам покупатель вам вернул.
Dandh
Статус неизвестенDandh
[e-mail скрыт]
#8789[996167] 9 апреля 2021, 8:16
Здравствуйте, кто -нибудь ведёт учёт УСН по оплате,а НДС по отгрузке. Как заполняется кудир в таком случае. Фактически исчисленный НДС больше, чем если поставить в 1 разделе "в т.ч. НДС от реализации"
marina_82
Статус неизвестенmarina_82
[e-mail скрыт]
Брест
#8790[996206] 9 апреля 2021, 14:08
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на 2021 год КУДиР старая? А как тогда учитывать доходы при УСН, облагаемые по ставке 16% (у меня есть сдача предпринимателем в аренду предприятию, где этот ИП является и учредителем и директором). В налоговой сказали, что с этого года эти доходы не подоходным налогом облагаются, а 16% при УСН. Я думала, что и книга новая будет...
И еще вопрос. Смотрю люди восстанавливают учет и за 2014 и раньше. А разве проверяют не за последние 5 лет? Я думала, что более старые документы и смотреть не будут.
« Первая ← Пред. ... 871 872 873 874 875 876 877 878 880 След. → Последняя (880) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 133 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники