В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение книги доходов и расходов при УСН

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 9672

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 656 657 658 659 660 661 662 663 665 666 667 668 669 670 671 672  ... След. → Последняя (968) »
Маргарита
Статус неизвестенМаргарита
[e-mail скрыт]
Беларусь, Островец
#6631[902691] 17 ноября 2017, 14:04
veselma писал(а):
Валюшка писал(а):
Здравствуйте! В первый раз встречаюсь с КУДиР. Подскажите, пожалуйста, где учитываются расходы (например та же флешка в фонд или канцтовары какие)? Спасибо
Нигде. Но Доки на приобретение и использование должны быть как и при бух. учете.
но эти расходы ж учитываются при расчете налога на прибыль?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#6632[902693] 17 ноября 2017, 14:19
Валюшка писал(а):
veselma писал(а):
Валюшка писал(а):
Здравствуйте! В первый раз встречаюсь с КУДиР. Подскажите, пожалуйста, где учитываются расходы (например та же флешка в фонд или канцтовары какие)? Спасибо
Нигде. Но Доки на приобретение и использование должны быть как и при бух. учете.
но эти расходы ж учитываются при расчете налога на прибыль?
При ведении учета в КУДиР расходы никак не учитываются. Платится налог УСН.
Это при ОСН ведется весь учет и при расчете налога на прибыль учитываются понесенные расходы.
Но у ИП на подоходном налоге есть книга учета материалов и книга учета товаров
natallia
Статус неизвестенnatallia
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#6633[902740] 17 ноября 2017, 21:28
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. ИП применяет УСН без НДС, оказывает услуги. Правильно ли я понимаю, что в части 1 раздела 1 нужно указывать итоговые суммы за каждый месяц отчетного квартала? Например,
31.10.2017-Итоговая строка по графе «октябрь» из п. 1 части II раздела I книги учета доходов и расходов- Доход от оказания услуг-200,00
31.10.2017-Итоговая строка по графе «октябрь» из п. 2 части II раздела I книги учета доходов и расходов-Доход от оказания услуг-500,00
и таким же образом за ноябрь и декабрь, если я правильно понимаю.
А вот если оплата за месяц была только одна, то в части 1 раздела 1 все равно нужно указывать как выше написано, или указывать конкретный этот документ, по которому была оплата???
И еще такой вопрос, при разнесении итоговой выручки за месяц в часть 1 раздела 1 дату указывать последний день месяца или дату поступления последней оплаты в этом месяце?
Спасибо
Маргарита
Статус неизвестенМаргарита
[e-mail скрыт]
Беларусь, Островец
#6634[902776] 19 ноября 2017, 12:18
veselma писал(а):
Валюшка писал(а):
veselma писал(а):
Валюшка писал(а):
Здравствуйте! В первый раз встречаюсь с КУДиР. Подскажите, пожалуйста, где учитываются расходы (например та же флешка в фонд или канцтовары какие)? Спасибо
Нигде. Но Доки на приобретение и использование должны быть как и при бух. учете.
но эти расходы ж учитываются при расчете налога на прибыль?
При ведении учета в КУДиР расходы никак не учитываются. Платится налог УСН.
Это при ОСН ведется весь учет и при расчете налога на прибыль учитываются понесенные расходы.
Но у ИП на подоходном налоге есть книга учета материалов и книга учета товаров
Спасибо)) разобралась.
Maria
Статус неизвестенMaria
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#6635[902781] 19 ноября 2017, 16:58
Подскажите пожалуйста. ИП, УСН с НДС. Заполнение раздела 8. НДС при покупке товаров и услуг. Данный раздел заполняется последовательно дням совершения операции? или по моменту их определения к вычетам?
Условно:(указаны суммы НДС)заполняю по дням выписки накладной.
13.08 (выписана накладная) - 100,00 - товар оплачен
14.09(-/-) - 20,00 - товар не оплачен
20,09 (-/-) - 30,00 - товар не оплачен
итого за 3 квартал НДС 150,00
Меня интересует: Эта же строка должна равняться стоке 15 раздела 2 Декларации по НДС. Вычеты. Так? или нет. К вычету беру только 100,00, т.к. остальное не оплачено.
Maria
Статус неизвестенMaria
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#6636[902860] 20 ноября 2017, 15:03
девочки, подскажите, как вести р 8.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#6637[902874] 20 ноября 2017, 17:34
Maria писал(а):
девочки, подскажите, как вести р 8.
При покупке товаров (услуг):
Инструкция:"53. В целях определения суммы налога на добавленную стоимость в части I книги учета сумм налога на добавленную стоимость в хронологическом порядке по мере выполнения условий, установленных пунктами 3 - 7 статьи 92-1 и статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь для осуществления вычета сумм налога на добавленную стоимость, отражаются сведения из:
расчетных документов, подтверждающих уплату налога на добавленную стоимость при приобретении (ввозе) объектов, в которых указаны ставка и сумма налога на добавленную стоимость;
документов, на основании которых приобретаются объекты, в которых указаны ставка и сумма налога на добавленную стоимость;
электронных счетов-фактур, на основании которых осуществляется вычет сумм налога на добавленную стоимость (в том числе электронных счетов-фактур, получаемых от продавцов объектов), в которых указаны ставка и сумма налога на добавленную стоимость.
При обнаружении сумм налога на добавленную стоимость, ошибочно не отраженных в части I книги учета сумм налога на добавленную стоимость, их отражение производится в том месяце, в котором обнаружена ошибка."
При продаже:
"2.8.7. в целях определения сумм НДС, исчисленных при реализации объектов, соответствующие графы части II раздела VIII книги учета доходов и расходов заполняются в хронологическом порядке по мере наступления момента фактической реализации для целей исчисления НДС (поступления выручки; иного прекращения обязательств; истечения шестидесяти дней с даты отгрузки объектов, оплата по которым не поступила, а также при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 92-1 Налогового кодекса Республики Беларусь, и при фактическом получении сумм, указанных в пункте 18 статьи 98 Налогового кодекса Республики Беларусь)."
Если товар не оплачен - значит в разделе его нет до 60 дней. А вот на 61 день, если нет оплаты - тогда также вписываете в этот раздел.
Джулик
Статус неизвестенДжулик
[e-mail скрыт]
#6638[902999] 21 ноября 2017, 14:54
добрый день. при ввозе товаров в рб из россии нужно заполнять р7 книги учетов?верно? и больше ничего?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#6639[903061] 22 ноября 2017, 9:30
Джулик писал(а):
добрый день. при ввозе товаров в рб из россии нужно заполнять р7 книги учетов?верно? и больше ничего?
Раздел 7, а так же раздел 8 часть 1 (это то, что касается импорта из РФ).
raznowik
Статус неизвестенraznowik
[e-mail скрыт]
#6640[903204] 22 ноября 2017, 16:40
Скажите, а книга поменяется в 2018 году? или уже есть изменение какие-то
« Первая ← Пред. ... 656 657 658 659 660 661 662 663 665 666 667 668 669 670 671 672  ... След. → Последняя (968) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники