В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 1424

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 134 135 136 137 138 139 140 141 143 След. → Последняя (143) »
Наталья
Статус неизвестенНаталья
[e-mail скрыт]
#1411[994793] 21 марта 2021, 20:37
Подскажите, пожалуйста :нужно ли указывать в декларации по налогу на прибыль суммы подоходного налога, который был оплачен в бюджет при выплате дивидендов? У нас также остался еще на сч. 68.4 начисленный подоходный по дивидендам, которые еще не выплачены (начисляем его на дату протокола). Этот (не оплаченный в бюджет) подоходный не нужно показывать в декларации по налогу на прибыль? Спасибо заранее.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1412[994794] 21 марта 2021, 20:58
Наталья писал(а):
Подскажите, пожалуйста :нужно ли указывать в декларации по налогу на прибыль суммы подоходного налога, который был оплачен в бюджет при выплате дивидендов? У нас также остался еще на сч. 68.4 начисленный подоходный по дивидендам, которые еще не выплачены (начисляем его на дату протокола). Этот (не оплаченный в бюджет) подоходный не нужно показывать в декларации по налогу на прибыль? Спасибо заранее.
в декларации показывается весь подоходный налог - перечисленный в бюдет (и даже по дивидендам),
который начисленный, но не выплачены дивиденды - не показываем.
Samfira
Статус неизвестенSamfira
[e-mail скрыт]
#1413[994796] 21 марта 2021, 21:50
Svet писал(а):
на 31.12 - ваши проценты еще не были просроченные, потому как
Цитата:
% + основной долг должны оплатить до 26 числа след месяца
, т.е. проценты вы обязаны оплатить до 26.01, вот уже 27.01 - эти проценты становяться просроченными.
Спасибо, я тоже так думаю. Но ведь эти проценты должны пойти в прочие нормируемые затраты за 2020 год?
Просто, например, если заполнять декларацию за квартал, тогда получается что ещё не известно просроченные они или нет. Но за год, тк декларация подается до марта, это уже известно.


и еще вопрос, если у нас основной вид деятельности ремонт авто, как дополнительный грузоперевозки и была разовая реализация, я же в декларации должна указать только два ОКЭДа (ремонт и перевозки)?
виктория ооо
Статус неизвестенвиктория ооо
[e-mail скрыт]
Беларусь, могилев
#1414[998431] 27 мая 2021, 15:39
Добрый день! Я тоже с ошибками)) сейчас обнаружила, что в 2019 задвоила подписку на газеты, на себестоимость отнесла два раза 28,8 руб. Обнаружила сейчас. НДС входной правильно, разношу вручную по сведениям Портала. вроде только себестоимость удвоена.. Мне сейчас делать через Д 84 К 60 ? НДС снимать не надо, он совпадает с порталом и остатками...
и переделать декларации 2019+ баланс?
p.s написала в теме "исправление ошибок прошлых лет", но почему то эта тема в рубрике "Свободное общение" и на главную страницу не высвечивается...
nicoll
Статус неизвестенnicoll
[e-mail скрыт]
#1415[998433] 27 мая 2021, 16:11
виктория ооо писал(а):
Добрый день! Я тоже с ошибками)) сейчас обнаружила, что в 2019 задвоила подписку на газеты, на себестоимость отнесла два раза 28,8 руб. Обнаружила сейчас. НДС входной правильно, разношу вручную по сведениям Портала. вроде только себестоимость удвоена.. Мне сейчас делать через Д 84 К 60 ? НДС снимать не надо, он совпадает с порталом и остатками...
и переделать декларации 2019+ баланс?
p.s написала в теме "исправление ошибок прошлых лет", но почему то эта тема в рубрике "Свободное общение" и на главную страницу не высвечивается...
сторно 84-60
налог на прибыль 84-68.2

Исправления в ГБО вносят, когда ошибка затрагивает периоды, за которые уже сдана бухгалтерская отчетность. При этом корректируется:

- вступительное сальдо каждой связанной с этой ошибкой статьи активов, обязательств, собственного капитала на начало самого раннего из представленных периодов;

- другие связанные с этой ошибкой статьи бухгалтерской отчетности за каждый представленный в ней период (п. 12 Стандарта N 80).
Да-даша
Статус неизвестенДа-даша
[e-mail скрыт]
беларусь, гродно
#1416[1003200] 13 октября 2021, 17:27
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста. Декларация налог на прибыль часть 5 чистая прибыль . Это 99.1-99.2 или 99.1
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1417[1003206] 13 октября 2021, 18:59
Да-даша писал(а):
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста. Декларация налог на прибыль часть 5 чистая прибыль . Это 99.1-99.2 или 99.1
а что за субсчет у вас 99.2?
Да-даша
Статус неизвестенДа-даша
[e-mail скрыт]
беларусь, гродно
#1418[1003210] 13 октября 2021, 20:18
Svet писал(а):
Да-даша писал(а):
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста. Декларация налог на прибыль часть 5 чистая прибыль . Это 99.1-99.2 или 99.1
а что за субсчет у вас 99.2?
99.1 Прибыли и убытки, участвующие при налогообложении
99.2 Прибыли и убытки, не участвующие при налогообложении ( списываются продукты с истекшим сроком годности)
Да-даша
Статус неизвестенДа-даша
[e-mail скрыт]
беларусь, гродно
#1419[1003267] 14 октября 2021, 23:09
Да-даша писал(а):
Svet писал(а):
Да-даша писал(а):
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста. Декларация налог на прибыль часть 5 чистая прибыль . Это 99.1-99.2 или 99.1
а что за субсчет у вас 99.2?
99.1 Прибыли и убытки, участвующие при налогообложении
99.2 Прибыли и убытки, не участвующие при налогообложении ( списываются продукты с истекшим сроком годности)
подскажите
FreeDom
Статус неизвестенFreeDom
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1420[1003278] 15 октября 2021, 10:32
Добрый день! У нас новое ООО и ОСНО, реализации не было, но есть расходы текущие на печать и ЭЦП. Как их отобразить в Налоговой декларации по прибыли??
1 вариант (ИМНС отклонила как с ошибкой): Раздел 1 Стр.2 "Затраты, учитываемые при налогообложении", в том числе 2.3"Сумма нормируемых затрат" и в том числе 2.3.1 "Сумма прочих затрат". Получается Убыток (стр.9) на эту сумму расходов и Декларацию отклонили.
2 вариант (исходит от ИМНС):Раздел 1 Стр.2 "Затраты, учитываемые при налогообложении", в том числе 2.3 и 2.3.1 ничего не ставим. НО в таком варианте (без логического указания в том числе) Декларация не подписывается из-за камерального контроля (проверки программы) и ее не могу отправить. Это конечно логично - строки содержат указания на "в том числе"...
3.Может вообще ДО реализации НЕ показывать эти расходы?...
Подскажите, пожалуйста!
« Первая ← Пред. ... 134 135 136 137 138 139 140 141 143 След. → Последняя (143) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 125 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники