В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Аренда, суммовые разницы

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 1039

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98  ... След. → Последняя (104) »
Лауреат конкурса «Персона года»
Юлька
Статус неизвестенЮлька
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#891[863647] 13 января 2017, 9:44
Саша писал(а):
Юлька писал(а):
Саша писал(а):
Подскажите плиз. Немного нестандартная оплата аренды, потому возник вопрос по суммовым разницам. По договору оплачиваем за текущий месяц до 05 числа по курсу на 01 число текущего месяца.... Что-то не пойму как тут будут суммовые...
тут не будет никаких суммовых..
вы будете выставлять акт последним числом месяца по курсу 1 числа месяца
Юля, мы будем не выставлять, а получать акты последним числом месяца....
Юля, veselma, можно рассмотреть на примере.... работает ИП без НДС.... Вот платим мы ИП-ку за декабрь. Например 100 евро.
Курс евро на 01.12 -2,1033 Мы оплатили ему 05.12 (а можем в будущем оплатить и позже, по договору всеравно по курсу на 01 число месяца за который оплачиваем) например по курсу 2,1033- 100 евро. На 31.12 курс евро - 2,0450. Получается чтоли 100*2,0450 -100*2,1033=-5,83 и получается что Д 91,4 К60 - 5,83. Т.е. постоянно будут разницы получается?
И еще вопросик смежный, блин, коряво Ип-ник как-то выставляет сф-акты по комуналке (сами акты сейчас на работе): некоторые услуги указывает в акте за будущий месяц, но это же неправильно в акте надо отражать только за отчетный.
Я считаю, что у вас не будет никаких суммовых, потому что у вас предоплата, т.е. 31.12 вы должны отразить в учету по курсу 01.12= 210.33 руб
на счет комуналки... может у вас в договоре прописано, что требуется предоплата, не знаю..может же быть такое
а вообще..конечно выставляется комуналка по факту
Лауреат конкурса «Персона года»
Pandora*N
Статус неизвестенPandora*N
[e-mail скрыт]
#892[863680] 13 января 2017, 10:54
Саша писал(а):
Подскажите плиз. Немного нестандартная оплата аренды, потому возник вопрос по суммовым разницам. По договору оплачиваем за текущий месяц до 05 числа по курсу на 01 число текущего месяца.... Что-то не пойму как тут будут суммовые...
Юлька, Вам совершенно верно пишет! Не будет в этой ситуации никаких суммовых!
Т.к. у вас четко определен курс по которому вы должны платить
Не важно когда вы заплатите за декабрь (хоть в феврале!) вы возьмете курс на 01.12., а акт проведете 31.12 - но все равно по курсу на 01.12.
Саша писал(а):

И еще вопросик смежный, блин, коряво Ип-ник как-то выставляет сф-акты по комуналке (сами акты сейчас на работе): некоторые услуги указывает в акте за будущий месяц, но это же неправильно в акте надо отражать только за отчетный.
В акте выставляются услуги по факту за отчетный месяц!
Может быть вашему арендодателю стоит дополнительно выставлять вам счет на оплату.
Например, по э/э и теплоэнергии госструктуры требуют предоплату, чтобы в ноябре заплатили за декабрь. Конечно вашему арендодателю трудно собрать деньги за всех арендаторов и заплатить за всех вперед. Предполагаю, что он пишет вам эти оплаты в акте. Но это не верно, на оказанные по факту услуги должен быть акт, на предоплату по услугам - счет.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#893[863716] 13 января 2017, 11:48
Pandora*N писал(а):
Саша писал(а):
Подскажите плиз. Немного нестандартная оплата аренды, потому возник вопрос по суммовым разницам. По договору оплачиваем за текущий месяц до 05 числа по курсу на 01 число текущего месяца.... Что-то не пойму как тут будут суммовые...
Юлька, Вам совершенно верно пишет! Не будет в этой ситуации никаких суммовых!
Т.к. у вас четко определен курс по которому вы должны платить
Не важно когда вы заплатите за декабрь (хоть в феврале!) вы возьмете курс на 01.12., а акт проведете 31.12 - но все равно по курсу на 01.12.
Саша писал(а):

И еще вопросик смежный, блин, коряво Ип-ник как-то выставляет сф-акты по комуналке (сами акты сейчас на работе): некоторые услуги указывает в акте за будущий месяц, но это же неправильно в акте надо отражать только за отчетный.
В акте выставляются услуги по факту за отчетный месяц!
Может быть вашему арендодателю стоит дополнительно выставлять вам счет на оплату.
Например, по э/э и теплоэнергии госструктуры требуют предоплату, чтобы в ноябре заплатили за декабрь. Конечно вашему арендодателю трудно собрать деньги за всех арендаторов и заплатить за всех вперед. Предполагаю, что он пишет вам эти оплаты в акте. Но это не верно, на оказанные по факту услуги должен быть акт, на предоплату по услугам - счет.
А ничего, что ведется КУДиР? А бухучет- для себя, ну это если мне не изменяет память.
mamonty
Статус неизвестенmamonty
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#894[863728] 13 января 2017, 12:20
Девчата, добрый день! Поделитесь, как вы аренду, в валюте которая, отражаете

Вот у меня есть акт за декабрь
ст-ть без НДС 113,17 евро
НДС 22,63 евро
стоимость с НДс 135,8 евро
курс 31.12.16 2,0450

я считала так
сумма НДС 2,0450*22,63=46,28, стоимость с НДС 135,8*2,0450=277,71, соответственно ст-ть без НДС 277,71-46,28=231,43


а мне арендодатель выставляет эсчф и там копейки по НДС не сходятся, потому что они считают так
ст-ть с НДС 135,8*2,0450=277,71, НДС = 277,71*20/120=46,29, ст-ть без НДС 277,71-46,29=231,42

сейчас пойду к бухгалтеру искать компромисс.... хочется знать, как же правильно?
Иногда сама себе не верю *MANICURE*
Лауреат конкурса «Персона года»
Pandora*N
Статус неизвестенPandora*N
[e-mail скрыт]
#895[863730] 13 января 2017, 12:40
veselma писал(а):


А ничего, что ведется КУДиР? А бухучет- для себя, ну это если мне не изменяет память.
А какая разница? Ведение КУДиР на суммовые не влияют.
mamonty писал(а):
Девчата, добрый день! Поделитесь, как вы аренду, в валюте которая, отражаете

Вот у меня есть акт за декабрь
ст-ть без НДС 113,17 евро
НДС 22,63 евро
стоимость с НДс 135,8 евро
курс 31.12.16 2,0450

я считала так
сумма НДС 2,0450*22,63=46,28, стоимость с НДС 135,8*2,0450=277,71, соответственно ст-ть без НДС 277,71-46,28=231,43


а мне арендодатель выставляет эсчф и там копейки по НДС не сходятся, потому что они считают так
ст-ть с НДС 135,8*2,0450=277,71, НДС = 277,71*20/120=46,29, ст-ть без НДС 277,71-46,29=231,42

сейчас пойду к бухгалтеру искать компромисс.... хочется знать, как же правильно?
Я бы считала как арендодатель.
Лауреат конкурса «Персона года»
Юлька
Статус неизвестенЮлька
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#896[863731] 13 января 2017, 12:44
Цитата:
Я бы считала как арендодатель.
я бы тоже ;-)
mamonty
Статус неизвестенmamonty
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#897[863733] 13 января 2017, 12:50
Спасибо, девчули *IN_LOVE*
Иногда сама себе не верю *MANICURE*
Саша
Статус неизвестенСаша
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#898[863756] 13 января 2017, 13:58
Юлька, veselma,Pandora*N - девушки- помощницы спасибо. Про отсутствие суммовых понял.
Скажу, чтобы отдельно от счетов которые являются у него и актами выставлял счета и акты по услугам за ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ.
Оксана
Статус неизвестенОксана
[e-mail скрыт]
Беларусь
#899[864635] 17 января 2017, 16:57
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, следующий вопрос.
Мы арендаторы, заплатили не вовремя и образовалась положительная суммовая разница. Арендодатель работает по УНС без НДС. Соответственно никакого пересчета зачетного НДС у меня нет.
Но должны ли начислить НДС на положительную суммовую? Насколько я поняла, то в декларации по НДС сумму положительной уммовой отражаю по строе 6, т.е. 0%. Верно?
Лира
Статус неизвестенЛира
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#900[865459] 20 января 2017, 10:35
veselma писал(а):

аренда то это постоянная, поэтому определяется на последний день месяца, а отсюда даже на первое число следующего курс может быть другим и возникнут те самые суммовые
Суммовые разницы пойдут в Дт/Кр 91сч (учитываемые) и корректируют вычеты по НДС.
- 60/91-1 - при снижении курса;
- 91-4/60 - при увеличении курса.
суммовые разницы отражаются в составе внереализ. доходов(расходов).
А вот учитываемые или нет эти внереализационные доходы/расходы? Вроде у УСНщиков положительные учитываемые, а отрицательные нет, а на общей тоже так?
« Первая ← Пред. ... 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98  ... След. → Последняя (104) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники