В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Вычет НДС

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 881

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56  ... След. → Последняя (89) »
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#471[963976] 9 августа 2019, 15:16
Добрый день всем! Подскажите, если НДС выделен только в товарном чеке, а в чеке продажи не выделен, ЭСЧФ выставлен, можно ли принять этот НДС к вычету?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#472[963991] 9 августа 2019, 16:46
anna07 писал(а):
Добрый день всем! Подскажите, если НДС выделен только в товарном чеке, а в чеке продажи не выделен, ЭСЧФ выставлен, можно ли принять этот НДС к вычету?
Можно принять к вычету.
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#473[964033] 12 августа 2019, 10:58
Ванда Треми писал(а):
anna07 писал(а):
Добрый день всем! Подскажите, если НДС выделен только в товарном чеке, а в чеке продажи не выделен, ЭСЧФ выставлен, можно ли принять этот НДС к вычету?
Можно принять к вычету.
спасибо! возникли сомнения, т.к. нашла в аналитике в 2-ух правовых базах, что нужно, чтобы НДС был выделен именно в чеке продажи, если не выделен автоматически, то дописан рукой и стояла печать продавца. все время брали к вычету на основании товарных чеков и ЭСЧФ, мало кто выделяет НДС именно в чеке продажи.
Наталочка
Статус неизвестенНаталочка
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#474[965478] 6 сентября 2019, 12:53
Добрый день.
Проводится реорганизация предприятия путем присоеденения ЧТУП к ООО.
Подскажите пожалуйста как правильно указать в передаточном акте имеющуюся переплату ЧТУП по ФСЗ и ИМНС (НДС РБ)?
irina_82m
Статус неизвестенirina_82m
[e-mail скрыт]
#475[965636] 10 сентября 2019, 10:15
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, как быть с ндс если его не будет на портале, списать данную сумму на затраты предприятия участвующие в производстве, или закрыть на затраты не участвующие в налогообложении?
:) Олюшка
Статус неизвестен:) Олюшка
[e-mail скрыт]
#476[965638] 10 сентября 2019, 10:57
Для начала позвоните своему поставщику.
За непредставление документов, в том числе ЭСЧФ, и иных сведений для осуществления налогового контроля либо представление недостоверных сведений предусмотрены предупреждение или штраф в размере от 2 до 20 базовых величин (ст. 13.8 КоАП).
connie_16.gif
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#477[965641] 10 сентября 2019, 11:59
irina_82m писал(а):
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, как быть с ндс если его не будет на портале, списать данную сумму на затраты предприятия участвующие в производстве, или закрыть на затраты не участвующие в налогообложении?
если вас это устраивает, можно включить в затраты с стоимости товаров , услуг... т.е. при оприходовании НЕ выделять входящий НДС, а сразу относить на 41, 10 счета МБП с НДС или 20 (44) счета (по услугам)
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
irina_82m
Статус неизвестенirina_82m
[e-mail скрыт]
#478[965646] 10 сентября 2019, 13:10
Да спасибо большое, так и думала.
:) Олюшка
Статус неизвестен:) Олюшка
[e-mail скрыт]
#479[965664] 10 сентября 2019, 15:15
Tananda// писал(а):
irina_82m писал(а):
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, как быть с ндс если его не будет на портале, списать данную сумму на затраты предприятия участвующие в производстве, или закрыть на затраты не участвующие в налогообложении?
если вас это устраивает, можно включить в затраты с стоимости товаров , услуг... т.е. при оприходовании НЕ выделять входящий НДС, а сразу относить на 41, 10 счета МБП с НДС или 20 (44) счета (по услугам)
Поставщик ОБЯЗАН выставить ЭСЧФ, а в дальнейшем, как поступать с НДС, решать Вам.
connie_16.gif
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#480[965668] 10 сентября 2019, 15:50
если они купили товар в рознице могут НЕ обращаться к поставщику за ЭСЧФ, а отнести НДС на его стоимость ... дело не в обязательстве поставщика, а в ПРАВЕ покупателя... поставщик выставит ЭСЧФ, но не всегда в адрес покупателя
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
« Первая ← Пред. ... 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56  ... След. → Последняя (89) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники