Марика[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
n-tanya писал(а): platina_se писал(а): n-tanya писал(а): Здравствуйте!
Почитав форум правильно ли я поняла, что если организация работает только по ставке НДС 20% и с прошлого года у нее остались не принятые к вычету суммы входного НДС по основным средствам, то в текущем году она может их принимать к вычету только исходя из 1/4 или 1/12 суммы, даже если ей будет хватать НДС от реализации в 1-ом квартале, верно????
А если в 1 квартале текущего года было куплено ОС и сумма НДС по этому ОС осталась не принятая к вычету т.к. НДС от реализации был меньше входного НДС, тогда во втором квартале текущего года сумма НДС принимается в полном объеме или тоже по 1/4 или 1/12 при условии, что суммы НДС от реализации больше входного ????
Подскажите, пожалуйстаю Если у вас только 20%,то НДС этого года по ос можете брать весь если хватает по реализации,НДС по ос прошлого года только по 1/4 или 1/12 согласно учёте.
да только 20%.
сегодня все-таки дозвонилась в консультацию. Мне там сказали, что если в УП прописано, что по 1/4 или 1/12, тогда так, если не прописано, тогда можно весь.
я читаю налоговый кодекс, тоже поняла, что именно по вычетам прошлого года либо 1/4 или 1/12
блин...
спасибо Вам за ответ
я тоже сейчас разбираюсь с ндс по ос и нма. т.е. в консультации сказали, что если не прописано ничего в уп, то можно весь ндс по нма и ос брать в зачет? даже прошлых лет? я правильно поняла? а в декларации по ндс в разделе справочно просто в п.2.1 отражать (в 2.1.1 тогда ничего)?? что-то я запуталась... |
|
|