Natinalevkovichnata@mail.ru Беларусь, Минск
|
|
Девочки, помогите пожалуйста с НДС, в первый раз буду подавать декларацию. У нас сейчас оптовая и розничная торговля, с октября-декабря у нас будут услуги. В 1 кв деятельности не было, во 2 кв подавали НДС только по вычетам, выручки не было. Был приобретен ОС - подъемник для СТО, НДС по нему был 4901715 + материалы на установку НДС 89 200 (итого 4990915), т.к это сумма отражена в декларации,как приобретенные и оплаченные тмц и услуги (я так понимаю это вычет),но меня смущает,что имеем ли мы право применять этот вычет по данному ОС, т.к он приобретен не для оптовой и розничной торговли, но с другой стороны,ещё нигде не видно было,что у нас планируются услуги.
За 3 кв. у нас выручка опт 5886,50,розн.705,44, соотве. НДС опт 981,08, НДС розн.117,58. НДС будет в декларации и выручка отражаться суммарно или в разрезе по видам деятельности? У нас в 3 кв. есть НДС по аренде (здесь брать к вычету всю сумму или за минусом площадей, где будет СТО?), инструмент для СТО (тут НДС идет на увел. стомости, к вычету не идет,верно?), приобрет. КСА,мебель, визитки, для офиса в оме покупалась мелочь (ведро для мусора,щетки), Электр.деклариров, услги по обсл.КСА, телеф.связь. Как определится,что брать,что не брать? |
|
|