В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

1С Мисофт: Бухгалтерский учет+Предприниматель

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 132

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Lara
Статус неизвестенLara
[e-mail скрыт]
#61[916738] 17 марта 2018, 16:28
в док. Зачет 18 на 68 у меня стоят флажки закрывать с/с 18/2РФ на аналитику Налог нач/уплачРФ; учитывать кредит. сальдо по сч. 68/2.1; закрывать счета 18/2.3; 18/2.4; 18.2РФ.
Октябрь зачет сделала. но ноябрь -только в зачет идет часть налога. Может поставить флажек учитывать конкретную сумму?
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#62[917671] 23 марта 2018, 15:53
Здравствуйте. Подскажите, пжл, как принять к зачету сумму НДС по ОС? В документах выбираю "Зачет 18сч на 68сч по ОС и НМА", но проводка не формируется, висит остаток по Дт 18/2/1 НДС по оплаченным ОС.
Вот если сначала провести документ "Распределение зачета по ОС и НМА", а в последствии документом "Зачет 18сч на 68сч" формируется и проводка, только делится сумма на 1/12. Но мне делить не надо, там сумма НДС по приобретенным ОС всего 60 руб, можно сразу взять к зачету, эсчф выставлена.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#63[917674] 23 марта 2018, 16:04
Volare писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пжл, как принять к зачету сумму НДС по ОС? В документах выбираю "Зачет 18сч на 68сч по ОС и НМА", но проводка не формируется, висит остаток по Дт 18/2/1 НДС по оплаченным ОС.
Вот если сначала провести документ "Распределение зачета по ОС и НМА", а в последствии документом "Зачет 18сч на 68сч" формируется и проводка, только делится сумма на 1/12. Но мне делить не надо, там сумма НДС по приобретенным ОС всего 60 руб, можно сразу взять к зачету, эсчф выставлена.
1 - Сформировать Книгу покупок
2 - док - Зачет 18.2.1, 18.2.2 на 68 сч по ОС и НМА без учета распределения - флаг выставить - без учета сумм по счету 68
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#64[917685] 23 марта 2018, 16:39
veselma писал(а):

2 - док - Зачет 18.2.1, 18.2.2 на 68 сч по ОС и НМА без учета распределения - флаг выставить - без учета сумм по счету 68
veselma, спасибо огромнейшее! @}-\\--
Я не тем документом пыталась провести :-[
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#65[917691] 23 марта 2018, 17:36
Пожалуйста
Кити
Статус неизвестенКити
[e-mail скрыт]
#66[918174] 28 марта 2018, 14:48
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, в какой последовательности и какие проводить документы, чтобы все бралось корректно в КУДИР? Розничная торговля через интернет-магазин УСН с НДС и ведением КУДИР. 1С Мисофт 4.5 + УСН.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#67[918181] 28 марта 2018, 15:13
Кити писал(а):
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, в какой последовательности и какие проводить документы, чтобы все бралось корректно в КУДИР? Розничная торговля через интернет-магазин УСН с НДС и ведением КУДИР. 1С Мисофт 4.5 + УСН.
Все только СТРОГО в хронологическом порядке))))
В отчете "Книга дох. и расх." есть алгоритм.
Ну или прочтите эту тему - в вопросах и ответах рассказывала))))
Кити
Статус неизвестенКити
[e-mail скрыт]
#68[918242] 28 марта 2018, 20:32
veselma писал(а):
Кити писал(а):
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, в какой последовательности и какие проводить документы, чтобы все бралось корректно в КУДИР? Розничная торговля через интернет-магазин УСН с НДС и ведением КУДИР. 1С Мисофт 4.5 + УСН.
Все только СТРОГО в хронологическом порядке))))
В отчете "Книга дох. и расх." есть алгоритм.
Ну или прочтите эту тему - в вопросах и ответах рассказывала))))
veselma, помогите пожалуйста. Вроде все почитала и справку в программе почитала, но что-то все равно не так получается. База новая, организация тоже, хочется начать все верно.
Отгрузку делаю документом "Розница (продажа в розницу)" , так этот документ делает проводки:
Д 90.4 - К 41.2 - списывает себестоимость
Д 50.1 - К 90.1.1 - выручка
Д 90.2.1 - К 68.2.1 - НДС
Сумму выручки сразу вносит в КУДИР раздел 1 ч.2 п.1 в графы 3 и 11, а наименование этого документа пишет в гр.2 и 10 соответственно. Хотя оплата же должна браться с кассы или выписки.
Если на эту дату и сумму делать ПКО, то все задваивается, но в наименовании документа пишет ПКО.
Но бывают же случаи ,когда покупатель оплачивает карточкой и деньги зачисляются на следующий день, как тогда быть?
Lara
Статус неизвестенLara
[e-mail скрыт]
#69[918999] 4 апреля 2018, 2:31
Здравствуйте! Не получается сделать закрытие месяца Пишет счет 44 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна 0. Выручка есть, работаем по отгрузке. Что неправильно делаю?
anna
Статус неизвестенanna
[e-mail скрыт]
#70[921599] 3 мая 2018, 13:01
Lara писал(а):
Здравствуйте! Не получается сделать закрытие месяца Пишет счет 44 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна 0. Выручка есть, работаем по отгрузке. Что неправильно делаю?
Добрый день, и у меня такой же вопрос ( я ручными проводками закрыла , но интересно что не так , может кто подскажет ?))

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники