Анна О[e-mail скрыт] Bielarus, Гродно
|
|
zx1 писал(а): Анна О писал(а): zx1 писал(а): дамы и господа, обладаю исчерпывающей информацией о теме... спрашивайте...
1.каким образом нужно будет подавать счетфактуру по НДСимпорт90дней, который пришел к примеру 20 мая.
2. если поставщик по каким либо причинам не подал счетфактуру в установленное время, и опомнился только через полгода. может ли он подать ЭСФ через полгода после отгрузки и может ли принять к зачету покупатель этот "запоздалый" НДС?
1. В вашем случае подавать ЭСЧФ по импорту из ЕАЭС не позднее 20 июня, по импорту из остальных стран не позднее 5 июня. Сумма ввозного НДС, как и раньше будет приниматься к вычету через 90 дней.
2.Точного ответа пока нет, но скоро будет. Предполагаю, что примут к зачету в том периоде, в котором подадут
дополняю:
Официальный ответ налоговой совпал с предположениями, в графе дата совершения операция указать дату, поставщик подаст уточненную декларацию и заплатит пеню
я еще раз к вопросу №1. если товар приходит 20 мая не из ЕАЭС а из ЕС), до 5 июня я не могу подать ЭСЧФ, так как портал начинает работать с 1 июля, так? поставлю шире вопрос, что делать с импортом из ЕС с апреля по июнь , зачет НДС которого приходится через 90 дней?
и еще вопрос, если можно) Розничный товарооборот - каким образом его на портал подавать?
Спасибо, Вам ,большое! |
|
|