В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 14949

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 След. → Последняя (1495) »
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#14941[1003134] 13 октября 2021, 10:45
belnatali84 писал(а):
Ванда Треми писал(а):
belnatali84 писал(а):
Добрый день всем. Может кто знает как отправить электронный счет-фактуру (ЭСФ) по законодательству РФ? В программе налогоплательщик юл создала ЭСФ, но как его выгрузить из программы и отправить?
Если вы резидент РБ, делаете по законодательству РБ.
Иначе, вопрос сформулирован некорректно.
нет, там резидент РФ. Может кто знает как в России выставляют электронный счет-фактуру?
1. Если речь идет о ввозном НДС, то создаете Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, которое после принятия его налоговой передаете вашему продавцу. На портале вы сами делаете ЭСЧФ, где Вы являетесь получателем, а сумма НДС -это ваш ввозной НДС. Ваш Продавец ничего не должен подписывать.
2. Если речь об экспорте. То до получения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в течение 180 дней с момента отгрузки вы имеете право не выставлять ЭСЧФ. Дальше просто: вы- продавец, покупатель -РФ. И ваш покупатель не подписывает ЭСЧФ.
Или вы путаете понятия ЭСЧФ и электронный документооборот...
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#14942[1003149] 13 октября 2021, 11:58
bony173 писал(а):
belnatali84 писал(а):
Ванда Треми писал(а):
belnatali84 писал(а):
Добрый день всем. Может кто знает как отправить электронный счет-фактуру (ЭСФ) по законодательству РФ? В программе налогоплательщик юл создала ЭСФ, но как его выгрузить из программы и отправить?
Если вы резидент РБ, делаете по законодательству РБ.
Иначе, вопрос сформулирован некорректно.
нет, там резидент РФ. Может кто знает как в России выставляют электронный счет-фактуру?
1. Если речь идет о ввозном НДС, то создаете Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, которое после принятия его налоговой передаете вашему продавцу. На портале вы сами делаете ЭСЧФ, где Вы являетесь получателем, а сумма НДС -это ваш ввозной НДС. Ваш Продавец ничего не должен подписывать.
2. Если речь об экспорте. То до получения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в течение 180 дней с момента отгрузки вы имеете право не выставлять ЭСЧФ. Дальше просто: вы- продавец, покупатель -РФ. И ваш покупатель не подписывает ЭСЧФ.
Или вы путаете понятия ЭСЧФ и электронный документооборот...
Да как-то даже после наводящих вопросов ситуация не прояснилась.
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14943[1003190] 13 октября 2021, 16:35
Здравствуйте! скажите как быть: выставили 5.10 эсчф на портал по розничной продаже товаров . а не учли ещё 1 оплату...можно ли както анулировать эту большую эсчф или нельзя? чтоб переделанное выставить?
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#14944[1003194] 13 октября 2021, 16:51
Ольга писал(а):
Здравствуйте! скажите как быть: выставили 5.10 эсчф на портал по розничной продаже товаров . а не учли ещё 1 оплату...можно ли както анулировать эту большую эсчф или нельзя? чтоб переделанное выставить?
.


Можно. аннулировать эсчф и выставить новый.
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14945[1003203] 13 октября 2021, 17:48
тоесть неважно что дата до 05,10? хотя декл мы ж 20 сдаем (кон дата сдачи)
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#14946[1003254] 14 октября 2021, 15:38
Можно не аннулировать, а выставит еще один
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14947[1003264] 14 октября 2021, 18:44
Скажите ещё вопрос: квартал уже в программе закрыт. а на портал смотрю эсчф выставило предприятие нам (дата совершения операции сентябрь). просто я уже месяц закрыла...и пока не подписывала эту эсчф на портале как быть...или можно октябрем както чтоб вычет пошел...как мне поступить ?
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14948[1003265] 14 октября 2021, 19:06
Добрый вечер. Подскажите, как правильнее поступить. Оказали услугу в августе, акт подписали 31.08. ЭСЧФ выставили по сроку 10.09. Сейчас руководитель переподписал с заказчиком этот же акт в другом варианте, который надо считать верным и в новом акте ничего не поменялось, кроме суммы акта, которая стала больше на 1 коп. )) .Это без комментариев *WALL*
Как мне правильнее поступить с выставленной ЭСЧФ: теперь аннулировать ранее выставленную и выставить новую, но тогда смущает срок выставления эсчф за август -будет октябрь. Или сделать дополнительную к ранее выставленной? Сумма НДС не поменяется, но налогооблагаемая база должна же в результате сойтись в декларации и ЭСЧФ, камеральный контроль же высветит эту 1 коп., если ничего не трогать и так оставить.
Людмила
Статус неизвестенЛюдмила
[e-mail скрыт]
#14949[1003283] 15 октября 2021, 11:18
Ольга писал(а):
Скажите ещё вопрос: квартал уже в программе закрыт. а на портал смотрю эсчф выставило предприятие нам (дата совершения операции сентябрь). просто я уже месяц закрыла...и пока не подписывала эту эсчф на портале как быть...или можно октябрем както чтоб вычет пошел...как мне поступить ?
Таким образом, плательщик вправе при выполнении указанных выше условий принять к вычету суммы «входного» НДС, предъявленные в ЭСЧФ, который будет подписан 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, при условии такого подписания до представления налоговой декларации (расчета) по НДС, в которой будут отражены данные суммы налога.
Но можно взять к вычету НДС за октябрь, т.е. в ноябре
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14950[1003309] 16 октября 2021, 7:47
Спасибо. А как на сайте где эсчф подписываем проверить себя по подписаным эсчф? Помню раньше можно было сформировать камер контроль а счас как и где он формируется или др способом?
« Первая ← Пред. ... 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 След. → Последняя (1495) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 125 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники