|
|
Medusa писал(а): !!!! Приветствую всех.
Нуждаюсь в советах. Импорт РФ ввозной ндс. Обычно делаем декларацию НДС и заявление р ввозе 20 числа месяца, следующего за датой учёта. На днях позвонила инспектор, говорит , что при УСН без НДС при импорте стран ТС ещё надо ЭСЧФ. Для фирм надо, для ИП - нет. У меня накладная на учёт стала 30 июня. Мне до какого числа эсчф надо сдать? До 10 или 20 го. ? По ИП заявление о ввозе всегда 20 го оплачила и отправляла. Там эсчф не требовали. Какой алгоритм сейчас?
9.2. ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза.
Электронный счет-фактура направляется на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
произведена уплата (зачет) налога на добавленную стоимость в установленный законодательством срок;
представлено в налоговый орган заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме, утвержденной международным договором Республики Беларусь (далее в настоящей статье – заявление о ввозе товаров).
При уплате (зачете) налога на добавленную стоимость с нарушением установленного законодательством срока электронный счет-фактура создается и направляется на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнены в совокупности следующие условия:
произведена окончательная уплата (зачет) причитающейся суммы налога на добавленную стоимость;
представлено в налоговый орган заявление о ввозе товаров.
Допускается создание одного электронного счета-фактуры при ввозе товаров по нескольким товаросопроводительным документам от одного продавца, если такие товары приняты на учет одной датой по одному транспортному документу и отражены в одном заявлении о ввозе товаров; |
|
|