Anastasianastya1035507@gmail.com Беларусь, Гомель
|
|
В.А.Д. писал(а): Anastasia писал(а): В.А.Д. писал(а): Anastasia писал(а): Добрый день всем! подскажите пожалуйста по поводу ЭСЧФ для ввезенного товара из РФ, вот допустим в марте мы привезли товар. ЭСЧФ я подаю до 20.04 и просто там добавляю 20% НДС? и беру этот НДС к вычету
Просто делаете заявление о ввозе и подаете на портал ИМНС через личный кабинет, оплачиваете ввозной НДС и отправляете налоговую декларацию по НДС, далее выставляете ЭСЧФ ( данные в табличной части берете из заявления о ввозе) и, если вес эти действия выполняете до 20.04.- то берете к вычету. В ЭСЧФ в управлении вычета поставите дату совершения операции 31.03.19
А разве оплата идет не первой? в заявлении нужно будет прикрепить платежку, по-другому заявление не пройдет.
А что делать с НДС в самом ЭСЧФ, прописываем мы ставку 20 процентов? И можно ли писать одной строчкой и суммой в ЭСЧФ, не по всем позициям?
Вам уже сказали, что ПП к заявлению не прикрепляется, это отсебятина Вашего инспектора, одной строчкой нельзя, по кодам ТНВД можно сгруппировать товары.
По очередности действий - я делаю всё в один день, до 20 числа
Что со ставкой? 20% и все? суммы НДС не будет, только ставка и уточнение что входной НДС, я правильно понимаю или нет? |
|
|