|
|
berezka07 писал(а): suplena писал(а): berezka07 писал(а): suplena писал(а): Игорь Борисович писал(а): suplena писал(а): не являемся плательщиком по ндс но в декабре есть налогооблагаемая база. купили новогодние подарки часть своих средств+ часть безвозмездной спонсорской помощи. как составить эсчф и надо ли ее составлять? товар приобрели для личного пользования.
если вы не являетесь плательщиками ндс, то и в эсчф лезть не нужно
ну как не являемся? профсоюзная организация приобрела новогодние подарки за счет проф.взносов (часть) и часть за деньги нанимателя. декларация подана, а ЭСЧФ нет. инспектор принимающая декларацию пояснила, что сумма ндс с денег нанимателя отражается по счету 26 общехозяйственные расходы. про ЭСЧФ она не в курсе.
Вы подавали декларацию по НДС?
Да.
Моё мнение, раз Вы подавали декларацию по НДС, то и ЭСЧФ надо выставлять, и брать в зачет входящий НДС, который Вы поставили в декларации (т.е. подписать входящую ЭСЧФ для этого)
Они сначала пишут, что не являются, потом пишут что являются плательщиками НДС. Вы сами не знаете?
Если подумать, какой НДС может быть у профсоюзной организации?
Даже если вы подали декларацию по НДС, вы все должны отразить в ЭСЧФ, базу выставить, входящий подписать и принять к вычету. |
|
|