В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 13371

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1337 1338 След. → Последняя (1338) »
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#13351[938795] 8 ноября 2018, 13:27
Есть программные настройки для выставления частично оплаченной накладной. У меня нет, делаю ручками.
galya
Статус неизвестенgalya
[e-mail скрыт]
минск
Написал 1340 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 6 −
#13352[938807] 8 ноября 2018, 14:03
Засомневалась.По ввозному НДС в ЭСЧФ указываю дату совершения последний день отчетного периода -31.12.18.
А 31.12.18-выходной. Как это теперь быть?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#13353[938865] 8 ноября 2018, 19:53
galya писал(а):
Засомневалась.По ввозному НДС в ЭСЧФ указываю дату совершения последний день отчетного периода -31.12.18.
А 31.12.18-выходной. Как это теперь быть?
у ЭСФ нет выходных, в камеральный контроль он будет попадать 31.12.18года.
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#13354[938887] 9 ноября 2018, 9:18
Несмеяна писал(а):
rosliyki писал(а):
Несмеяна писал(а):
Доброго дня.
Назрел вот такой вопрос. Вернули нам товар, возврат частичный. Я выставляю дополнительный ЭСЧФ с минусом суммы возврата. Вопрос вот в чем. Покупатель, который вернул нам товар работает без НДС и следовательно он не подписывает ЭСЧФ. Значит сумма возврата по ЭСЧФ будет болтаться в воздухе?... И нам обязательно позвонят с камерального контроля, потому как декларация не будет сходиться с данными по ЭСЧФ. Подскажите, может есть какой-то иной выходи из данной ситуации??? И в какой строке декларации потом отражать эту разницу????? Зарнее спасибо.
Несмеяна, если мне не изменяет память, то в Вашем случае, надо выставить дополнительный со ссылкой на исходный ЭСЧФ, и части возврата проставить отрицательные значения. Т.к Ваш контрагент не подписал исходный ЭСЧФ (по причине того, что он не является плательщиком НДС), то сумма возврата автоматом с корректируется у Вас по реализации.
А вот если он его подписал, тогда надо просить его подписать и дополнительный ЭСЧФ, так он будет со статусом "На согласовании". Почитайте п.29 инструкции № 15 абзац 5
Как автоматом???? В прошлый раз не скорректировался.
Девочки, актуально. Подскажите пжлст.
nanje
Статус неизвестенnanje
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#13355[938910] 9 ноября 2018, 11:12
Здравствуйте ! Первый раз разбираюсь в СЧЭФ -меня интерисуют входящие подписанные -говорят что сумма СЧ приходных должна быть равна Книге покупок . Тогда подскажите где можно увидеть в Журнале полученных подписанных сумму этого прихода и можно ли это дело распечатать ? подскажите пожалуйста, очень нужна помощь .
***
Статус неизвестен***
[e-mail скрыт]
#13356[938914] 9 ноября 2018, 11:19
Здравствуйте!Подскажите как правильно выставить эсчф мы являемся комиссионерами продаем товар в розницу *HELP*
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#13357[938917] 9 ноября 2018, 11:26
nanje писал(а):
Здравствуйте ! Первый раз разбираюсь в СЧЭФ -меня интерисуют входящие подписанные -говорят что сумма СЧ приходных должна быть равна Книге покупок . Тогда подскажите где можно увидеть в Журнале полученных подписанных сумму этого прихода и можно ли это дело распечатать ? подскажите пожалуйста, очень нужна помощь .
Мониторинг сделок/поиск выбираете дату совершения (например 01.10.2018 по 31.10.2018 за октябрь). В графу получатель вводите Ваш УНП. Нажимаете кнопку применить. Перед Вами список выставленных ЭСФЧ за октябрь месяц. Если нажмете на значек книга в правом нижнем углу, то данная ведомость откроется в Exel. А там уже сортируйте, печатайте, считайте входной НДС.
Тат
Статус неизвестенТат
[e-mail скрыт]
минск
#13358[938932] 9 ноября 2018, 12:39
Добрый день. Подскажите такой вопрос. Помогите. Организация покупает товар из РФ, для продажи в рб. склада у нас нет, поэтому сразу везем на склад покупателя. Оформляем ТН. Вопрос у меня: как правильно заполнить эсчф, Реквезиты получателя и отправителя понятно, а что вбивать реквизиты ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ, адрес отправки какой писать? (В тн нет таких полей), смотреть ЦМР И ПИСАТЬ АДРЕС ОТКУДА МЫ ГРУЗИЛИ ТОВАР???Или просто оставляем юридический адрес
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#13359[938938] 9 ноября 2018, 13:05
Смотрите еще что нашла по дополнительному ЭСЧФ, если покупатель работает без НДС.
Как продавцу поступать при частичном возврате товара и выставлении дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус "На согласовании" и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус "Выставлен" и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).

Кто-нибудь так делал?
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#13360[938957] 9 ноября 2018, 14:26
bony173 писал(а):
nanje писал(а):
Здравствуйте ! Первый раз разбираюсь в СЧЭФ -меня интерисуют входящие подписанные -говорят что сумма СЧ приходных должна быть равна Книге покупок . Тогда подскажите где можно увидеть в Журнале полученных подписанных сумму этого прихода и можно ли это дело распечатать ? подскажите пожалуйста, очень нужна помощь .
Мониторинг сделок/поиск выбираете дату совершения (например 01.10.2018 по 31.10.2018 за октябрь). В графу получатель вводите Ваш УНП. Нажимаете кнопку применить. Перед Вами список выставленных ЭСФЧ за октябрь месяц. Если нажмете на значек книга в правом нижнем углу, то данная ведомость откроется в Exel. А там уже сортируйте, печатайте, считайте входной НДС.
а разве Мониторинг учитывает управление вычитами????


я предпочитаю смотреть в КК14
формируете предварительный контроль по КК14 за нужный период и вам выдает все ЭСЧФ которые подписаны и относятся к указанному периоду и уже с учетом управления вычетами. И из КК14 выгружааете список ЭСЧФ в эксель.
« Первая ← Пред. ... 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1337 1338 След. → Последняя (1338) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 115 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники