Svetsun-svet@yandex.ru Республика Беларусь, Борисов
|
|
luch писал(а): Игорь Борисович писал(а): luch писал(а): Добрый день. Помогите разобраться.
Организация УСН с НДС. Импорт из РФ товаров в июне 2018г.,оплата ндс во время. Не выставлена счет-фактура по НДС на зачет. Сейчас в 3 квартале к зачету невозвоможно взять. счет-фактуру выставила только в октябре.Куда этот оплаченный НДС?
Ну возьмите в 4квартале, поуправляйте вычетами только.
И в декларацию в 4
налоговая ссылается на
Пунктом 5-1 статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь установлено, что налоговые
вычеты производятся при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств -
членов Евразийского экономического союза - на основании налоговых деклараций (расчетов) по НДС,
документов, подтверждающих факт уплаты НДС при ввозе товаров с территории государств - членов
Евразийского экономического союза, и электронных счетов-фактур (далее - ЭСЧФ), составленных и
направленных плательщиком на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем
принятия на учет импортированных товаров.
получается, что если не выставила счет-фактуру в июле, не могу сделать зачет уже ни в 3, ни в 4
в 3ем понятно нельзя взыть - нарушили срок выставления.
а 4ом почему нельзя?? |
|
|