В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334  ... След. → Последняя (1524) »
KOlesya
Статус неизвестенKOlesya
[e-mail скрыт]
Беларусь
#13251[937421] 24 октября 2018, 16:42
Игорь Борисович писал(а):
KOlesya писал(а):
Игорь Борисович писал(а):
KOlesya писал(а):
Добрый день! С этого квартала перешли на ОСНО. Я подписала все входящие ЭСЧФ за прошлый квартал, чтобы вытянуть НДС из остатков. Сейчас подписываю уже за текущий квартал. Но не понимаю, что дальше с ними делать. Дайте, пожалуйста, ссылку, где почитать и ознакомиться с работой с ЭСЧФ.
1. В вашем случае просто подписать нельзя. Нужно управлять вычетами и ставить дату последнего квартала
2. Почитать на сайте nalog.gov.by
Ходили консультироваться в налоговую, там сказали просто подписать их и все. Блин.Что сейчас делать?
Если вы подписали все до 20 октября и указали все это в декларации, то зайдите во все подписанные ЭСЧФ, старые (там где дата совершения операции прошлый квартал) и нажмите на управление вычетом, если стоит прошлый квартал - измените на 3й, например, 30.09
Я их подписала до 20, но в декларации ничего не указывала. У меня же была обычная декларация по УСН за 3 кв. Что там нужно было указать?
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#13252[937423] 24 октября 2018, 16:54
Не пойму, вы с НДС работаете или без? С какого периода вы на осн?
Anastasia
Статус неизвестенAnastasia
nastya1035507@gmail.com
Беларусь, Гомель
#13253[937425] 24 октября 2018, 17:15
Ванда Треми писал(а):
Anastasia писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Anastasia писал(а):
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, мне отписали товар в накладной Ставки и суммы НДС нет (товар привозили с РФ), как мне быть с ЭСЧФ? если я отписываю этот товар, соответственно в накладной я так же НДС не забиваю (как ко мне пришел товар, так я его и отписала), а что делать с ЭСЧФ? какую ставку там выбирать? если выбрать "Без НДС", то это как бы не совсем правильно
Кто вам отписал товар - резидент РБ? - и по какому договору?
отписал Ип белорусский, они привозили товар с РФ, по обычному договору поставки
И он (этот ИП) работает без НДС? Вам продал этот товар с наценкой для дальнейшей продажи? А вы работаете с НДС? Тогда вы должны на свою реализацию начислить налог, указал это и в ЭСЧФ.
А как мне проставить ставку? Везде 20%? а если там товар не под 20%, что делать со ставкой?
luch
Статус неизвестенluch
[e-mail скрыт]
РБ, Гродно
#13254[937429] 24 октября 2018, 18:31
Добрый день. Помогите разобраться.
Организация УСН с НДС. Импорт из РФ товаров в июне 2018г.,оплата ндс во время. Не выставлена счет-фактура по НДС на зачет. Сейчас в 3 квартале к зачету невозвоможно взять. счет-фактуру выставила только в октябре.Куда этот оплаченный НДС?
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#13255[937430] 24 октября 2018, 19:10
luch писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться.
Организация УСН с НДС. Импорт из РФ товаров в июне 2018г.,оплата ндс во время. Не выставлена счет-фактура по НДС на зачет. Сейчас в 3 квартале к зачету невозвоможно взять. счет-фактуру выставила только в октябре.Куда этот оплаченный НДС?
Ну возьмите в 4квартале, поуправляйте вычетами только.
И в декларацию в 4
luch
Статус неизвестенluch
[e-mail скрыт]
РБ, Гродно
#13256[937433] 24 октября 2018, 19:52
Игорь Борисович писал(а):
luch писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться.
Организация УСН с НДС. Импорт из РФ товаров в июне 2018г.,оплата ндс во время. Не выставлена счет-фактура по НДС на зачет. Сейчас в 3 квартале к зачету невозвоможно взять. счет-фактуру выставила только в октябре.Куда этот оплаченный НДС?
Ну возьмите в 4квартале, поуправляйте вычетами только.
И в декларацию в 4
налоговая ссылается на
Пунктом 5-1 статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь установлено, что налоговые
вычеты производятся при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств -
членов Евразийского экономического союза - на основании налоговых деклараций (расчетов) по НДС,
документов, подтверждающих факт уплаты НДС при ввозе товаров с территории государств - членов
Евразийского экономического союза, и электронных счетов-фактур (далее - ЭСЧФ), составленных и
направленных плательщиком на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем
принятия на учет импортированных товаров.
получается, что если не выставила счет-фактуру в июле, не могу сделать зачет уже ни в 3, ни в 4
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#13257[937438] 24 октября 2018, 23:59
luch писал(а):
Игорь Борисович писал(а):
luch писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться.
Организация УСН с НДС. Импорт из РФ товаров в июне 2018г.,оплата ндс во время. Не выставлена счет-фактура по НДС на зачет. Сейчас в 3 квартале к зачету невозвоможно взять. счет-фактуру выставила только в октябре.Куда этот оплаченный НДС?
Ну возьмите в 4квартале, поуправляйте вычетами только.
И в декларацию в 4
налоговая ссылается на
Пунктом 5-1 статьи 107 Налогового кодекса Республики Беларусь установлено, что налоговые
вычеты производятся при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств -
членов Евразийского экономического союза - на основании налоговых деклараций (расчетов) по НДС,
документов, подтверждающих факт уплаты НДС при ввозе товаров с территории государств - членов
Евразийского экономического союза, и электронных счетов-фактур (далее - ЭСЧФ), составленных и
направленных плательщиком на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем
принятия на учет импортированных товаров.
получается, что если не выставила счет-фактуру в июле, не могу сделать зачет уже ни в 3, ни в 4
в 3ем понятно нельзя взыть - нарушили срок выставления.
а 4ом почему нельзя??
luch
Статус неизвестенluch
[e-mail скрыт]
РБ, Гродно
#13258[937441] 25 октября 2018, 8:23
Цитата:
Цитата:
в 3ем понятно нельзя взыть - нарушили срок выставления.
а 4ом почему нельзя??
электронных счетов-фактур (далее - ЭСЧФ), составленных и направленных плательщиком на Портал не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
KOlesya
Статус неизвестенKOlesya
[e-mail скрыт]
Беларусь
#13259[937442] 25 октября 2018, 8:38
Игорь Борисович писал(а):
Не пойму, вы с НДС работаете или без? С какого периода вы на осн?
С 4 квартала на ОСНО с НДС. До этого работали на УСН без НДС. По этому 20 октября сдавала декларацию по УСН без НДС.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#13260[937446] 25 октября 2018, 9:44
KOlesya писал(а):
Игорь Борисович писал(а):
Не пойму, вы с НДС работаете или без? С какого периода вы на осн?
С 4 квартала на ОСНО с НДС. До этого работали на УСН без НДС. По этому 20 октября сдавала декларацию по УСН без НДС.
Вы все правильно делаете. С 4 квартала просто подписываете (ну если специально не надо переносить НДС).
« Первая ← Пред. ... 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники