В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322  ... След. → Последняя (1524) »
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#13131[934736] 27 сентября 2018, 10:06
milana22-84 писал(а):
ДУ! Подскажите, может кто сталкивался, 24.09.2018 ввезли из Литвы оборудование,как и какого числа выставлять эсчф если рассрочка по уплате ввозного ндс на 12 месяцев? И как это отразить в декларации?
В декларации я отражаю это в разделе IV стр.1а, в размере оплаченной суммы НДС в отчетном месяце.
ЭСЧФ я выставляю в день получения таможенной декларации (но вроде бы её можно выставлять за сентябрь по 20.10.18), в п.6 (статус поставщика) - иностранная организация, в данных по товарам указываю: гр.1 - наименование (указываю, что б/у, если это б/у), гр.7 (стоимость) - по декларации, она будет постоянная, в гр.10 (сумма НДС) - оплаченную в отчетном месяце сумму (по декларации), гр.11 у меня равна гр.7 (исправляю вручную), в гр.12 обязательно нужно указать "Ввозной НДС". Код ТНВЭД обязательно указать в соответствии с таможенной декларацией.
milana22-84
Статус неизвестенmilana22-84
[e-mail скрыт]
#13132[934742] 27 сентября 2018, 10:34
а если выставлять в день получения таможенной декларации, то что нужно поставить в графе НДС?
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#13133[934747] 27 сентября 2018, 10:51
Сумму оплаченного НДС по таможенной декларации. Вам будут ежемесячно, в течение 12 месяцев, давать таможенные декларации. В таможенной декларации есть графа "Исчисление платежей" (стр.47), вид 5010, у меня стоимость оборудования 2978,05 евро, в таможенной декларации: 2978,05*20%=595,6 595,6*3%=17,87 - вот эти 17,87 я оплачиваю и ставлю в графе НДС. И так ежемесячно.
milana22-84
Статус неизвестенmilana22-84
[e-mail скрыт]
#13134[934751] 27 сентября 2018, 10:56
Цитата:
Сумму оплаченного НДС по таможенной декларации. Вам будут ежемесячно, в течение 12 месяцев, давать таможенные декларации. В таможенной декларации есть графа "Исчисление платежей" (стр.47), вид 5010, у меня стоимость оборудования 2978,05 евро, в таможенной декларации: 2978,05*20%=595,6 595,6*3%=17,87 - вот эти 17,87 я оплачиваю и ставлю в графе НДС. И так ежемесячно.
значит эсчф в сентябре мне выставлять не надо, я выставлю его только в октябре после уплаты 1/12 ндс? соотвественно и в декларации за сентябрь в 4разделе я ничего не показываю?
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#13135[934757] 27 сентября 2018, 11:54
да, если в сентябре не платили НДС и вам не давали таможенную декларацию, то всё верно. Но странно, если у вас ввоз был 24.09, то уже в сентябре вы должны были заплатить часть НДС и получить таможенную декларацию... Мы, например, ввозили 04.05 и первую часть платили 04.05, и ещё и 30.05 платили вторую часть.
milana22-84
Статус неизвестенmilana22-84
[e-mail скрыт]
#13136[934759] 27 сентября 2018, 12:07
larissa-2015 писал(а):
да, если в сентябре не платили НДС и вам не давали таможенную декларацию, то всё верно. Но странно, если у вас ввоз был 24.09, то уже в сентябре вы должны были заплатить часть НДС и получить таможенную декларацию... Мы, например, ввозили 04.05 и первую часть платили 04.05, и ещё и 30.05 платили вторую часть.
мне уже дали таможенную декларацию, но заплатить первую часть ндс мне нужно до 20.10.2018
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#13137[934764] 27 сентября 2018, 12:38
тогда да, за сентябрь не нужно подавать...
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#13138[934832] 27 сентября 2018, 21:55
dreamka писал(а):
Подскажите, если в августе был выставлен ЭСЧФ на связь без управления вычетами, НДС взят к зачету полностью согласно ЭСЧФ. А в декларации взят не весь, а лишь по той связи, которая отнесена на затраты. Можно ли когда буду делать декларацию за сентябрь в октябре, зайти в управление вычетами и "взять" только "нужный" НДС.
ЭСЧФ и декларации должны быть одинаковыми.
Если будут отклонения, то рано или поздно придет уведомление.
Управлять вычетами и исправить старые ошибки можно в любое время.
budniki79
Статус неизвестенbudniki79
[e-mail скрыт]
#13139[934837] 28 сентября 2018, 8:08
Подскажите пожалуйста, вчера позвонила бухгалтер покупателя, что у нее 06.06.2018 года в ЭСЧФ неправильно записано название (когда забивали карточку в 1с написали "ограгинченной" вместо "ограниченной" и пропустили одну букву в названии) просит выставить исправленный ЭСЧФ. У нас он прошел во 2 квартале, сейчас 3 квартал. Согласно п. 30 Инструкции в исправленном ЭСЧФ могут указываться любые изменения, кроме информации об УНП, наименовании поставщика и получателя, а с 1 апреля 2017 г. – еще и о статусах поставщика и получателя. Покупатель опомнился в конце сентября %) . Исправленный я же не могу выставить? Надо аннулировать первый и выставлять новый, а сбой по кварталам не пойдет?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#13140[934881] 28 сентября 2018, 12:13
budniki79 писал(а):
Подскажите пожалуйста, вчера позвонила бухгалтер покупателя, что у нее 06.06.2018 года в ЭСЧФ неправильно записано название (когда забивали карточку в 1с написали "ограгинченной" вместо "ограниченной" и пропустили одну букву в названии) просит выставить исправленный ЭСЧФ. У нас он прошел во 2 квартале, сейчас 3 квартал. Согласно п. 30 Инструкции в исправленном ЭСЧФ могут указываться любые изменения, кроме информации об УНП, наименовании поставщика и получателя, а с 1 апреля 2017 г. – еще и о статусах поставщика и получателя. Покупатель опомнился в конце сентября %) . Исправленный я же не могу выставить? Надо аннулировать первый и выставлять новый, а сбой по кварталам не пойдет?
ДА, новый. Уточненные потребуются.
« Первая ← Пред. ... 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники