|
|
milana22-84 писал(а): ДУ! Подскажите, может кто сталкивался, 24.09.2018 ввезли из Литвы оборудование,как и какого числа выставлять эсчф если рассрочка по уплате ввозного ндс на 12 месяцев? И как это отразить в декларации?
В декларации я отражаю это в разделе IV стр.1а, в размере оплаченной суммы НДС в отчетном месяце.
ЭСЧФ я выставляю в день получения таможенной декларации (но вроде бы её можно выставлять за сентябрь по 20.10.18), в п.6 (статус поставщика) - иностранная организация, в данных по товарам указываю: гр.1 - наименование (указываю, что б/у, если это б/у), гр.7 (стоимость) - по декларации, она будет постоянная, в гр.10 (сумма НДС) - оплаченную в отчетном месяце сумму (по декларации), гр.11 у меня равна гр.7 (исправляю вручную), в гр.12 обязательно нужно указать "Ввозной НДС". Код ТНВЭД обязательно указать в соответствии с таможенной декларацией. |
|
|