В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 12836

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240  ... След. → Последняя (1284) »
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#12311[913342] 13 февраля 2018, 16:15
tanya_temka писал(а):
так я же ип..у меня всегда не совпадает..совпадает только если предоплата, тогда жду отгрузку, а если отгрузили,я жду оплату...так что если отгрузили, и потом оплатили например,... мне надо выставить не до 10 числа,месяца следующего за отчетным??а в течении 2 дней с момента оплаты?
если оплатили в месяце отгрузки или раньше и до 10след.месяца - тогда выставить не позже 10 числа, потому как 10 число еще срок выставления за предыдущ.месяц. А по истечении 10 числа, т.е. с 11 - тогда 2 дня с момента оплаты.
Buh2018
Статус неизвестенBuh2018
[e-mail скрыт]
Беларусь
#12312[913417] 14 февраля 2018, 10:08
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня есть договор на оказание услуг по обучению (с 17.01 по 27.01.2018) и акт выполненных работ от 27.01.2018. В ЭСЧФ мне указывают счет-фактуру от 17.01.2018. Как поступить в данной ситуации? Просить указать акт выполненных работ?
Honya
Статус неизвестенHonya
ira-sh-n@mail.ru
Беларусь, Минск
#12313[913427] 14 февраля 2018, 10:37
я бы просила указать Акт, так как именно он является первичным документом по которому вы отражаете НДС
Aleksandra
Статус неизвестенAleksandra
[e-mail скрыт]
#12314[913607] 15 февраля 2018, 10:10
Добрый день, подскажите что делать с НДС по возврату в следующей ситуации: мы покупатели, отдали возврат 30 января, а поставщик данный возврат принял 10.02.18 и выставили ЭСЧФ с датой совершения операции 10.02.18?????
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#12315[913719] 15 февраля 2018, 16:21
Здравствуйте. Возможно ли взять на вычет входящий НДС по чекам 2017 года, которые попали в бухгалтерию только в феврале 2018 года. Можно ли еще по таким чекам оформить авансовые отчеты в 2018 г? По ним выставлены ЭСЧФ в 2017г., но я их на вычеты по НДС в 2017г. не брала, т. к. на тот момент не было первичных документов (чеков).
yulia
Статус неизвестенyulia
[e-mail скрыт]
#12316[913755] 16 февраля 2018, 2:04
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#12317[913760] 16 февраля 2018, 8:38
yulia писал(а):
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
1= подписать ЭСЧФ и поуправлять вычетами на 2018год

2= уточненная декларация. Вы не имели права брать к вычету без ЭСЧФ. А правильнее будет истребовать ЭСЧФ от продавца причем с датой 1 кв 2017г. Странно что до сих пор поставщик не выставил, если он по отгрузке конечно же работает.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
AZA
Статус неизвестенAZA
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#12318[913777] 16 февраля 2018, 10:05
Aleksandra писал(а):
Добрый день, подскажите что делать с НДС по возврату в следующей ситуации: мы покупатели, отдали возврат 30 января, а поставщик данный возврат принял 10.02.18 и выставили ЭСЧФ с датой совершения операции 10.02.18?????
Ну, если во всех экземплярах накладных стоит отметка приняли товар 10.02.2018, то и вы должны были у себя эту накладную проводить 10.02.2018, соответственно и ЭСЧФ тогда правильно выставлен. А где товар был 10 дней или вы накладную просто рано выписали?
Жизнь - это не контрольная. Сделал ошибку - живи с ошибкой.
yulia
Статус неизвестенyulia
[e-mail скрыт]
#12319[913787] 16 февраля 2018, 10:56
tut.lena писал(а):
yulia писал(а):
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
1= подписать ЭСЧФ и поуправлять вычетами на 2018год

2= уточненная декларация. Вы не имели права брать к вычету без ЭСЧФ. А правильнее будет истребовать ЭСЧФ от продавца причем с датой 1 кв 2017г. Странно что до сих пор поставщик не выставил, если он по отгрузке конечно же работает.
1. Самое интересное подписали но не взяли к вычету ... тогда наверное нужно в 2017 провести

2. Продавцу не сообщали чтобы выставлял ... что делать тогда ?
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#12320[913838] 16 февраля 2018, 13:55
yulia писал(а):
tut.lena писал(а):
yulia писал(а):
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
1= подписать ЭСЧФ и поуправлять вычетами на 2018год

2= уточненная декларация. Вы не имели права брать к вычету без ЭСЧФ. А правильнее будет истребовать ЭСЧФ от продавца причем с датой 1 кв 2017г. Странно что до сих пор поставщик не выставил, если он по отгрузке конечно же работает.
1. Самое интересное подписали но не взяли к вычету ... тогда наверное нужно в 2017 провести

2. Продавцу не сообщали чтобы выставлял ... что делать тогда ?
1. либо делать уточненный за 17год, либо управлять вычетами на 18год

2. делать уточненный, убирать с вычетов



1.
« Первая ← Пред. ... 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240  ... След. → Последняя (1284) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники