В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235  ... След. → Последняя (1524) »
Buh2018
Статус неизвестенBuh2018
[e-mail скрыт]
Беларусь
#12261[913417] 14 февраля 2018, 10:08
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня есть договор на оказание услуг по обучению (с 17.01 по 27.01.2018) и акт выполненных работ от 27.01.2018. В ЭСЧФ мне указывают счет-фактуру от 17.01.2018. Как поступить в данной ситуации? Просить указать акт выполненных работ?
Honya
Статус неизвестенHonya
ira-sh-n@mail.ru
Беларусь, Минск
#12262[913427] 14 февраля 2018, 10:37
я бы просила указать Акт, так как именно он является первичным документом по которому вы отражаете НДС
Aleksandra
Статус неизвестенAleksandra
[e-mail скрыт]
#12263[913607] 15 февраля 2018, 10:10
Добрый день, подскажите что делать с НДС по возврату в следующей ситуации: мы покупатели, отдали возврат 30 января, а поставщик данный возврат принял 10.02.18 и выставили ЭСЧФ с датой совершения операции 10.02.18?????
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#12264[913719] 15 февраля 2018, 16:21
Здравствуйте. Возможно ли взять на вычет входящий НДС по чекам 2017 года, которые попали в бухгалтерию только в феврале 2018 года. Можно ли еще по таким чекам оформить авансовые отчеты в 2018 г? По ним выставлены ЭСЧФ в 2017г., но я их на вычеты по НДС в 2017г. не брала, т. к. на тот момент не было первичных документов (чеков).
yulia
Статус неизвестенyulia
[e-mail скрыт]
#12265[913755] 16 февраля 2018, 2:04
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#12266[913760] 16 февраля 2018, 8:38
yulia писал(а):
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
1= подписать ЭСЧФ и поуправлять вычетами на 2018год

2= уточненная декларация. Вы не имели права брать к вычету без ЭСЧФ. А правильнее будет истребовать ЭСЧФ от продавца причем с датой 1 кв 2017г. Странно что до сих пор поставщик не выставил, если он по отгрузке конечно же работает.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
AZA
Статус неизвестенAZA
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#12267[913777] 16 февраля 2018, 10:05
Aleksandra писал(а):
Добрый день, подскажите что делать с НДС по возврату в следующей ситуации: мы покупатели, отдали возврат 30 января, а поставщик данный возврат принял 10.02.18 и выставили ЭСЧФ с датой совершения операции 10.02.18?????
Ну, если во всех экземплярах накладных стоит отметка приняли товар 10.02.2018, то и вы должны были у себя эту накладную проводить 10.02.2018, соответственно и ЭСЧФ тогда правильно выставлен. А где товар был 10 дней или вы накладную просто рано выписали?
Жизнь - это не контрольная. Сделал ошибку - живи с ошибкой.
yulia
Статус неизвестенyulia
[e-mail скрыт]
#12268[913787] 16 февраля 2018, 10:56
tut.lena писал(а):
yulia писал(а):
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
1= подписать ЭСЧФ и поуправлять вычетами на 2018год

2= уточненная декларация. Вы не имели права брать к вычету без ЭСЧФ. А правильнее будет истребовать ЭСЧФ от продавца причем с датой 1 кв 2017г. Странно что до сих пор поставщик не выставил, если он по отгрузке конечно же работает.
1. Самое интересное подписали но не взяли к вычету ... тогда наверное нужно в 2017 провести

2. Продавцу не сообщали чтобы выставлял ... что делать тогда ?
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#12269[913838] 16 февраля 2018, 13:55
yulia писал(а):
tut.lena писал(а):
yulia писал(а):
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
1= подписать ЭСЧФ и поуправлять вычетами на 2018год

2= уточненная декларация. Вы не имели права брать к вычету без ЭСЧФ. А правильнее будет истребовать ЭСЧФ от продавца причем с датой 1 кв 2017г. Странно что до сих пор поставщик не выставил, если он по отгрузке конечно же работает.
1. Самое интересное подписали но не взяли к вычету ... тогда наверное нужно в 2017 провести

2. Продавцу не сообщали чтобы выставлял ... что делать тогда ?
1. либо делать уточненный за 17год, либо управлять вычетами на 18год

2. делать уточненный, убирать с вычетов



1.
yulia
Статус неизвестенyulia
[e-mail скрыт]
#12270[913946] 17 февраля 2018, 11:10
tut.lena писал(а):
yulia писал(а):
tut.lena писал(а):
yulia писал(а):
Здравствуйте!
1. Если чек был в мае 2017 я его в 1С провела авансовый ... но НДС к вычету не включала тк его в эсчф не было ... а сейчас смотрю в октябре 2017 выставили в эсчф... что с ним делать ... взять к вычету октябрем ?

2. Если чеки провела авансовый и к вычету взяла в 1 квартале 2017 ... но не сверила с эсчф , что там не выставили ... как исправить ошибку ... тк получилось к вычету больше НДС чем в эсчф ?
1= подписать ЭСЧФ и поуправлять вычетами на 2018год

2= уточненная декларация. Вы не имели права брать к вычету без ЭСЧФ. А правильнее будет истребовать ЭСЧФ от продавца причем с датой 1 кв 2017г. Странно что до сих пор поставщик не выставил, если он по отгрузке конечно же работает.
Спасибо огромное ... Извините ещё вопросик : 2. Исправить в первом квартале удалить проводки книги покупок ?


1. Самое интересное подписали но не взяли к вычету ... тогда наверное нужно в 2017 провести

2. Продавцу не сообщали чтобы выставлял ... что делать тогда ?
1. либо делать уточненный за 17год, либо управлять вычетами на 18год

2. делать уточненный, убирать с вычетов



1.
« Первая ← Пред. ... 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники