В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 11759

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 След. → Последняя (1176) »
*Татьянка*
Статус неизвестен*Татьянка*
[e-mail скрыт]
Беларусь
#11681[902281] 14 ноября 2017, 17:26
Спасибо за ответы!!!
Про 30 дневный срок - новость очень даже порадовала, а то достали приносить заявления спустя 2 месяца *ANGRY*
Jenai
Статус неизвестенJenai
[e-mail скрыт]
#11682[902442] 15 ноября 2017, 17:59
*Татьянка* писал(а):
Спасибо за ответы!!!
Про 30 дневный срок - новость очень даже порадовала, а то достали приносить заявления спустя 2 месяца *ANGRY*
Это фигня, у меня было спустя пол года =)
Olga
Статус неизвестенOlga
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#11683[902596] 16 ноября 2017, 17:19
подскажите пожалуйста.
20.07.17 мы отгрузили товар покупателю, через 60 дней оплатили ндс, выставили ЭСЧФ.
Покупатель работал на УСН без НДС. Покупатель частично оплачивал товар.
с 01.10.17 - Покупатель переходит на УСН без НДС.
в октябре 17г. Покупатель также частично оплачивал товар.
01.11.17 - Покупатель возвращает остаток товар.
Я так понимаю мне нужно "создать дополнительный ЭСЧФ. В этом ЭСЧФ с отрицательными значениями указываются стоимость возвращенных товаров и относящаяся к ней сумма НДС. Ссылка на исходный ЭСЧФ не делается"

Вопросы такие:
1. Нужно ли Покупателю подписывать дополнительный ЭСЧФ? Ведь он уже работает с НДС.
2. Может ли он взять у себя к вычету НДС, за товар, который оплачивал в 4 кв. и должен ли он подписывать первоначальный ЭСЧФ?
Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
Слуцк
#11684[902613] 17 ноября 2017, 8:29
Olga писал(а):

Я так понимаю мне нужно "создать дополнительный ЭСЧФ. В этом ЭСЧФ с отрицательными значениями указываются стоимость возвращенных товаров и относящаяся к ней сумма НДС. Ссылка на исходный ЭСЧФ не делается"

Вопросы такие:
1. Нужно ли Покупателю подписывать дополнительный ЭСЧФ? Ведь он уже работает с НДС.
2. Может ли он взять у себя к вычету НДС, за товар, который оплачивал в 4 кв. и должен ли он подписывать первоначальный ЭСЧФ?
вы создаете дополнительный С ссылкой на исходный (с минусом)

и раз покупатель теперь работает с НДС то наверняка будет выделять его в остатках товаров, следовательно что б принять этот НДС к зачету ему придеться подписать все входящие для него ЭСЧФ... ИМХО
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Елена
Статус неизвестенЕлена
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#11685[902728] 17 ноября 2017, 16:58
Извиняюсь за тупой вопрос: если организация на УСН с НДС, обязана ли она подписывать выставленные ей электронные счета-фактуры и если да, то в какой срок?
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
#11686[902729] 17 ноября 2017, 17:10
Елена писал(а):
Извиняюсь за тупой вопрос: если организация на УСН с НДС, обязана ли она подписывать выставленные ей электронные счета-фактуры и если да, то в какой срок?
Если хотите принимать к вычету входящий НДС - то должны, поскольку вычет с 2017 ТОЛЬКО по ЭСЧФ. Срок для подписи не установлен, но пока не подпишите - до тех пор не примите к вычету.
Если подпишите после отправки декларации по НДС, то можно принять к вычету только в след.периоде.
Елена
Статус неизвестенЕлена
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#11687[902730] 17 ноября 2017, 17:21
То есть. если я к вычету принимать не хочу , то и подписывать у меня обязанности нет, так?
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
#11688[902731] 17 ноября 2017, 17:29
Елена писал(а):
То есть. если я к вычету принимать не хочу , то и подписывать у меня обязанности нет, так?
*YES* , Да
anna
Статус неизвестенanna
[e-mail скрыт]
#11689[902760] 18 ноября 2017, 13:22
Добрый день , Спасибо огромное Вам за ответы изучила ветку и не одну ветку и много нашла ответов на свои вопросы )
Поняла как заполнять ЭЛСФ и декларацию по НДС )) и НДИ ))
НО не поняла один нюанс((
Подскажите пожалуйста, приобретение услуг на территории РБ у иностранных граждан. Я на УСН без НДС .
Выходит заполняю ЭЛСФ , в декларации по НДС строка 13.
Выходит заплачу НДС,а к вычету мне брать не чего , значит эта оплата суммы НДС так и остается в бюджете ??
Просто у меня такие акты будут почти ежемесячно.
Очень нужна помощь , помогите пожалуйста понять мой алгоритм действий с НДС
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#11690[902822] 20 ноября 2017, 10:59
Не могу понять, почему выдает расхождение по КК-16, в декабре 2016 можно было принять в зачет таможенный НДС, по реализации было меньше, НДС остался в остатке, в декларации в справочно занесла эту сумму в стр.2, в эСЧФ в управлении вычетами поставила 2017 год. Что я сделала не так?
« Первая ← Пред. ... 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 След. → Последняя (1176) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники