|
|
lubov писал(а): Уплаченный по банку - 2719,27. Выходи 2719,27-524,39-126,75= - 2068,13 по декларации стр.18.\
Наверное когда сдам декларацию, потом в личном кабинете увижу сумму переплаты 2 592,52. Правильно?
Да. А хотели увидеть в декларации?))))галина писал(а): Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если за 3кв. нету выручки, при этом есть ЭСЧФ с НДС, которые нужно подписать, то как лучше сделать, подписать их и НДС отразить в декларации раздел 4 ст.11.3 или при подписании декларации отложить вычет на следующий квартал?
Подписать, отразить только в 4 разделе. Во 2 разделе появится, когда будут суммы по 1 части. |
|
|