В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144  ... След. → Последняя (1524) »
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#11351[899667] 19 октября 2017, 13:37
Несмеяна писал(а):
ДОброго дня.
Сделала КК и в разрезе ЭСЧФ вижу, что даже во входящих появляются аннулированные. СКажите, а они всегда будут появляться в КК. Ладно в выставленных, есть две неправильно мной аннулированные, но почему во входящих аннулированные тоже появляются?
А мне кто-нибудь ответит???? Я понимаю, что пора для нас жаркая, но все же.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#11352[899669] 19 октября 2017, 13:45
walyha писал(а):
walyha писал(а):
Ванда Треми писал(а):
walyha, так или или :)
я понял ..что ж делать .....что то залетело ..и не могу найти *TIRED*
а сели в 4 квартале не подписать какую то на сумму того что не идет и не взять к вчету?так можно делать?
И так будите гонять из квартала в квартал, что не идет? Найдите. Сложно, но можно.
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1403 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 9 −
#11353[899674] 19 октября 2017, 14:24
Помогите разобраться, ступор.
Заполняю декларацию по НДС.
Начислено = 12 018,94
Вычет = 11 892,19
Уплаченный НДС за 1 кв = 2 719,27
за 2 кв.17 было = - 524,39
По декларации стр. 17 = -2 068,13, по 1С =2 592,5, не могу понять почему не сходится в 1с с декларацией? Спасибо
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#11354[899676] 19 октября 2017, 15:03
lubov писал(а):
Помогите разобраться, ступор.
Заполняю декларацию по НДС.
Начислено = 12 018,94
Вычет = 11 892,19
Уплаченный НДС за 1 кв = 2 719,27
за 2 кв.17 было = - 524,39
По декларации стр. 17 = -2 068,13, по 1С =2 592,5, не могу понять почему не сходится в 1с с декларацией? Спасибо
Дайте такие же данные за 1 и 2 кв.
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1403 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 9 −
#11355[899679] 19 октября 2017, 15:10
1 квартал:
Начислено = 5 685,14
Вычет = 2 965,87
Уплаченный НДС за 1 кв = 2 719,27
_________________________________________
2 квартал:
Начислено = 11 301,67
Вычет = 9 106,79
стр.16в= 2 194,88
стр.17= - 524,39
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#11356[899694] 19 октября 2017, 15:47
lubov писал(а):
1 квартал:
Начислено = 5 685,14
Вычет = 2 965,87
Уплаченный НДС за 1 кв = 2 719,27
_________________________________________
2 квартал:
Начислено = 11 301,67
Вычет = 9 106,79
стр.16в= 2 194,88
стр.17= - 524,39
За 9 месяцев НДС к уплате 126,75 (стр.16в декларации за 3 кв). Уплаченный по банку - 2719,27. Следовательно переплаты 2592,52 (126,75-2719,27=2592,52), что сходится с 1С и декларацией.
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1403 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 9 −
#11357[899698] 19 октября 2017, 15:55
у меня в 1С Д 2592,52, а в декларации - 2068,13, я так понимаю это из-за переплаты
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1403 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 9 −
#11358[899701] 19 октября 2017, 15:58
Уплаченный по банку - 2719,27. Выходи 2719,27-524,39-126,75= - 2068,13 по декларации стр.18.\
Наверное когда сдам декларацию, потом в личном кабинете увижу сумму переплаты 2 592,52. Правильно?
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#11359[899703] 19 октября 2017, 16:05
Здравствуйте. Работаем по УСН с НДС по оплате без ведения бух учета, ведем КУДиР.
Если ТТН не оплачено прошло 60 дней, выставляем ЭСЧФ в нем дата совершения операции будет та, когда рошло 60 дней правильно? А не та, которая в ТТН? Подскажите. А то звонят с гос организаций и говорят, что я не правильно выставила ЭСЧФ.
галина
Статус неизвестенгалина
grigorii-1962@mail.ru
Беларусь, Минск
#11360[899706] 19 октября 2017, 16:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если за 3кв. нету выручки, при этом есть ЭСЧФ с НДС, которые нужно подписать, то как лучше сделать, подписать их и НДС отразить в декларации раздел 4 ст.11.3 или при подписании декларации отложить вычет на следующий квартал?
« Первая ← Пред. ... 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники