В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016  ... След. → Последняя (1524) »
Aleksandra
Статус неизвестенAleksandra
[e-mail скрыт]
#10071[884949] 22 мая 2017, 9:06
Доброе утро, подскажите можно ли в ЭСЧФ сделать управление вычетами сегодня, НД я подала 19.05.17, а сегодня при формирование КК обнаружила, что подписала одну ЭСЧФ и не сделала управление вычетами, в результате у меня не идет НД и данные по ЭСЧФ, так вот вопрос, могу ли я вносить изменения в ЭСЧФ после подачи НД?????
Jenai
Статус неизвестенJenai
[e-mail скрыт]
#10072[884950] 22 мая 2017, 9:18
Уважаемые коллеги, помогите разобраться в следующем вопросе:
Есть ЭСЧФ выставленная поставщиком за 1й квартал, с датой совершения 31.03.2017.
У нас товар по этому приходу принят 01.04.2017, соответственно за первый квартал мы принять его не могли, теперь принимаем во 2й квартал.
Вопрос следующий: что проставить в реквизите момент наступления права на принятие к вычету? 1е апреля? или дату подписания данного ЭСЧФ?
Ю.Н.
Статус неизвестенЮ.Н.
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#10073[884959] 22 мая 2017, 10:06
Доброе утро! Помогите в данной ситуации поставщик ОС ИП выставил эсчф по оплате (в часть оплаченного) а накладная выписана на всю сумму как правильно принять к вычету НДС???? *HELP*
Лауреат конкурса «Персона года»
Юлька
Статус неизвестенЮлька
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#10074[884962] 22 мая 2017, 10:13
Юльчик писал(а):
Доброе утро! Помогите в данной ситуации поставщик ОС ИП выставил эсчф по оплате (в часть оплаченного) а накладная выписана на всю сумму как правильно принять к вычету НДС???? *HELP*
то что вам выставили, то и берете.. оплатите остальную часть - возьмете и ту часть
без ЭСФ вы взять НДС к вычету не можете))
платите быстрее)))))
zuzuki
Статус неизвестенzuzuki
[e-mail скрыт]
#10075[884973] 22 мая 2017, 10:39
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня за 1 квартал начисленного НДС оказалось больше чем входящего, сумму НДС не принятую к вычету я указала в декларации по строке 11 раздела IV части 1. Вот что мне показывает камеральный контроль. Что я не так делаю?
Элиз
Статус неизвестенЭлиз
[e-mail скрыт]
Беларусь
#10076[884989] 22 мая 2017, 12:21
zuzuki писал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня за 1 квартал начисленного НДС оказалось больше чем входящего, сумму НДС не принятую к вычету я указала в декларации по строке 11 раздела IV части 1. Вот что мне показывает камеральный контроль. Что я не так делаю?
Вы имеете в виду: НДС входящий больше НДС начисленного? Тогда вы в строке 15 ставите сумму НДС= стр.14, а сумму реально входящего НДС отражаете не в стр.11, а в стр.1 раздела 4
zuzuki
Статус неизвестенzuzuki
[e-mail скрыт]
#10077[884992] 22 мая 2017, 12:28
Элиз писал(а):
zuzuki писал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня за 1 квартал начисленного НДС оказалось больше чем входящего, сумму НДС не принятую к вычету я указала в декларации по строке 11 раздела IV части 1. Вот что мне показывает камеральный контроль. Что я не так делаю?
Вы имеете в виду: НДС входящий больше НДС начисленного? Тогда вы в строке 15 ставите сумму НДС= стр.14, а сумму реально входящего НДС отражаете не в стр.11, а в стр.1 раздела 4
Да, все так и делаю стр. 14=стр.15 по разд.1
В строку 1 раздела 4 проставила сумму входящего НДС как ЭСЧФ. А остаток указала по строке 11 "Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода"
zuzuki
Статус неизвестенzuzuki
[e-mail скрыт]
#10078[884993] 22 мая 2017, 12:29
Или я не должна заполнять эту строку?
Ю.Н.
Статус неизвестенЮ.Н.
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#10079[884996] 22 мая 2017, 12:31
Юлька писал(а):
Юльчик писал(а):
Доброе утро! Помогите в данной ситуации поставщик ОС ИП выставил эсчф по оплате (в часть оплаченного) а накладная выписана на всю сумму как правильно принять к вычету НДС???? *HELP*
то что вам выставили, то и берете.. оплатите остальную часть - возьмете и ту часть
без ЭСФ вы взять НДС к вычету не можете))
платите быстрее)))))
*THANSK*
Элиз
Статус неизвестенЭлиз
[e-mail скрыт]
Беларусь
#10080[885011] 22 мая 2017, 13:36
zuzuki писал(а):
Или я не должна заполнять эту строку?
У меня такого случая не было, но насколько я понимаю в 11 стр. отражаются суммы НДС не принятые в прошлом отчетном периоде и сейчас переходят на следующий
А если суммы текущего нал.периода, то они отражаются по стр.1 разд 4
Может вам проконсультироваться в ИМНС?
« Первая ← Пред. ... 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники