|
|
Svet писал(а): Ирина писал(а): cevita писал(а): Ирина писал(а): Подскажите. может немного не по той теме. но не могу понять у меня ЭСЧФ не выставил поставщик. В зачет НДС я взять не могу. Куда мне списать незачтенный НДС?
так а позвоните поставщику, собирается выставлять или нет? возьмете НДс к вычетам в следующем периоде, когда он выставит ЭСЧФ
Это ИП, все сложно очень...
а что сложного? ИП работает по оплате? если да: то в месяц отгрузке если были оплаты то за этот месяц на оплаты должен выставить ЭСЧФ, если нет оплаты по истечении 60 дней на 61 день - выставляет на всю сумму отгрузки не зависимо от оплаты.
Здравствуйте. Может подскажите:
ИП УСН 3% с НДС по оплате. 1. В течении 60 дней не все оплачено, в какую строчку декларации эту сумму ставить?
2. Я звонила в налоговую, мне сказали, что сейчас я должна выставить все ЭСЧФ, независимо оплатили они или нет, и они берут в зачет. Правильно ли это? Или не выставлять, пока оплаты нет. Они сказали, что при грузоперевозках все ЭСЧФ нужно выставить до 10ого числа, дата совершения операции=дата акта.
Спасибо. |
|
|