В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 429 430 431 432 433 434 435 436 438 439 440 441 442 443 444 445  ... След. → Последняя (452) »
svetlanayu
Статус неизвестенsvetlanayu
[e-mail скрыт]
#4361[978027] 27 февраля 2020, 14:33
Цитата:
Расхождения могут возникнуть и на 2-х товарных позициях, а у вас 5 листов... В декларации нужно указывать ту сумму НДС, которая выходит по Заявлению (без округления), ее в декларации нужно вручную менять (если при автоматическом расчете она не совпадает).
Не лезьте вы в 2017 год, раз ИМНС пропустило.
Спасибо
alekseenok_a
Статус неизвестенalekseenok_a
[e-mail скрыт]
Беларусь, Полоцк
#4362[979417] 19 марта 2020, 11:54
Добрый день!При камеральном контроле по эсчф отклонение по оборотам 20% 20 копеек, по ндс отклонения нет где эти копейки указать декларации
ната
Статус неизвестенната
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4363[979466] 19 марта 2020, 15:14
суммы ндс излишне пред покупателям (раздел 1)
alekseenok_a
Статус неизвестенalekseenok_a
[e-mail скрыт]
Беларусь, Полоцк
#4364[979469] 19 марта 2020, 15:20
ната писал(а):
суммы ндс излишне пред покупателям (раздел 1)
по ндс отклонения нет,только по обороту
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4365[979470] 19 марта 2020, 15:24
Если у вас не идет оборот, значит вы подали ЭСЧФ с ошибкой, не соответствует первичному документу, отраженному в бух.учете. Но 20 копеек... Я бы не стал что либо править.
alekseenok_a
Статус неизвестенalekseenok_a
[e-mail скрыт]
Беларусь, Полоцк
#4366[979474] 19 марта 2020, 15:40
ната писал(а):
суммы ндс излишне пред покупателям (раздел 1)
спасибо
alekseenok_a
Статус неизвестенalekseenok_a
[e-mail скрыт]
Беларусь, Полоцк
#4367[979476] 19 марта 2020, 16:00
alekseenok_a писал(а):
ната писал(а):
суммы ндс излишне пред покупателям (раздел 1)
спасибо
спасибо
Karina
Статус неизвестенKarina
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4368[979564] 23 марта 2020, 9:34
Здравствуйте. Помогите пож.
Подавала декларацию по НДС за октябрь в ноябре. Сейчас позвонил инспектор,сказал что не правильно заполнено.
Сказала в части 2,я сама ставила 10%,хотя я ничего там вообще не ставила . И я 2 строке где 10/100 написала сумму ндс.
У меня дет.обувь, Ставка НДС 10%. Сказала что надо заполнить приложения 1,льготы. Как вообще его заполнить??
Что нужно писать в Размер льготируемой нал.базы и сумма ндс непоступившая в бюджен. Я так полагаю что надо и 2 табл заполнить. Помогите пож...не знаю как все сделать.
dasha.podgorskay
Статус неизвестенdasha.podgorskay
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4369[980347] 3 апреля 2020, 1:22
Svet писал(а):
Ирина писал(а):
cevita писал(а):
Ирина писал(а):
Подскажите. может немного не по той теме. но не могу понять у меня ЭСЧФ не выставил поставщик. В зачет НДС я взять не могу. Куда мне списать незачтенный НДС?
так а позвоните поставщику, собирается выставлять или нет? возьмете НДс к вычетам в следующем периоде, когда он выставит ЭСЧФ
Это ИП, все сложно очень...
а что сложного? ИП работает по оплате? если да: то в месяц отгрузке если были оплаты то за этот месяц на оплаты должен выставить ЭСЧФ, если нет оплаты по истечении 60 дней на 61 день - выставляет на всю сумму отгрузки не зависимо от оплаты.
Здравствуйте. Может подскажите:
ИП УСН 3% с НДС по оплате. 1. В течении 60 дней не все оплачено, в какую строчку декларации эту сумму ставить?
2. Я звонила в налоговую, мне сказали, что сейчас я должна выставить все ЭСЧФ, независимо оплатили они или нет, и они берут в зачет. Правильно ли это? Или не выставлять, пока оплаты нет. Они сказали, что при грузоперевозках все ЭСЧФ нужно выставить до 10ого числа, дата совершения операции=дата акта.
Спасибо.
Natali
Статус неизвестенNatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4370[980597] 7 апреля 2020, 16:14
Добрый день! Подскажите: в декабре был экспорт по ставке НДС 0%, за 4 кв. 2019 НДС в зачет я взяла в размере начисленного, в 1 кв. 2020 пришло подтверждение нулевой ставки, НДС в зачет за 1 кв. 2020 меньше начисленного.
Вопрос: когда заполняется в разделе Раздел IV. Другие сведения стр.3. Принятые к вычету в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые по ставке ноль (0) процентов?
в моем случае эта строка заполняется или нет?
« Первая ← Пред. ... 429 430 431 432 433 434 435 436 438 439 440 441 442 443 444 445  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники