В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 392 393 394 395 396 397 398 399 401 402 403 404 405 406 407 408  ... След. → Последняя (452) »
np1304
Статус неизвестенnp1304
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3991[953251] 28 марта 2019, 19:53
Подскажите, пожалуйста, нужна ли книга учета сумм НДС в 2019 году. Была Инструкция 42 от 24.12.14 там была эта книга. Теперь вышла новая по Постановлению 2 от 03.01.19 и она отменяет 42-ю. У меня ИП на ОСН, вели КУДиР и Книгу учета сумм НДС. Заполняли НД по НДС и подох.налогу на основе этих книг. А теперь что? Или есть другой документ, в котором упоминаются эти книги?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3992[953399] 29 марта 2019, 12:09
Юлия писал(а):
Здравствуйте, помогите разобраться...Что я делаю неправильно...
Отправила декларацию НДС за 4 кв 2018 года, принят с ошибками..описание ошибок: значение строки 17 в текущей декларации должно быть равно (значение строки 16в тек.декларации - значение 16в пред.декларации).
в декларации за 3 кв. строка 16в равна -1628,82
в тек.декларации нажимаю на калькулятор пишет строка 16в равна -1686,82
по 3 кв. налоговая возвращала нам 1628,82 (может эту сумму надо где-то показать в декларации??)
В 4 квартале было движение?
Юлия
Статус неизвестенЮлия
[e-mail скрыт]
Беларусь, Борисов
#3993[953433] 29 марта 2019, 13:12
нет движения не было
Юлия
Статус неизвестенЮлия
[e-mail скрыт]
Беларусь, Борисов
#3994[953435] 29 марта 2019, 13:14
Юлия писал(а):
нет движения не было
Выручки не было, только закупили материал, НДС -58 руб
tanya_temka
Статус неизвестенtanya_temka
[e-mail скрыт]
РБ, Брест
#3995[954485] 5 апреля 2019, 12:45
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,мы ввезли товар с Украины и реализовали на РФ,подтверждение уплаты ндс есть, надо ли к декларации по ндс делать приложение 4 Реестр документов подтверждающих вывоз...???или только приложение 11..?
KaTiusha
Статус неизвестенKaTiusha
[e-mail скрыт]
#3996[954602] 6 апреля 2019, 12:47
Доброе время суток: УСН с НДС ведущие учет в КУДиР (работаем по оплате), ввозим товар из РФ и у нас три ставки: 20% по услугам , розничная (расчетная) и БЕЗ НДС, подскажите пожалуйста:
1.)требуется ли делать распределение по налоговым вычетам?
2.) в какие сроки нужно выставлять,ЭСЧФ и заявление по Российскому НДС?
3.) в какой момент можно брать в зачет "российский НДС"?
Да здравствует наше законодательство, которое нас всех законодало!
KaTiusha
Статус неизвестенKaTiusha
[e-mail скрыт]
#3997[954670] 8 апреля 2019, 9:15
Дооброе время суток!!! Еще такой вопрос: как отражается в 8 разделе КУДиРа реализация в рознице (магазин)
Да здравствует наше законодательство, которое нас всех законодало!
bc
Статус неизвестенbc
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3998[954721] 8 апреля 2019, 14:10
Добрый день!
ИП на НДС и подоходном налоге, работаем по оплате.
Нам поставщик платит за оказанные услуги по привлечению клиентов, что облагается НДС.
По другому договору на дилерское обслуживание раз в полгода нам платится бонус за соблюдение условий договора (т.е. не за оказание каких-либо услуг), что по акту идет без НДС.
Вопрос: нужно ли выставлять ЭСЧФ по такому акту и включать эту сумму в декларацию? Согласно НК 2019 года


Согласно ст. 131 НК:

8. Электронный счет-фактура, если обязанность его создания возникает у плательщика, являющегося продавцом, создается и направляется на Портал (без необходимости его выставления покупателю) в отношении каждого оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (если иное не установлено настоящим пунктом), при:
8.1. реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством.

Но здесь же мы ничего не реализуем.
Т.е. я полагаю, что выставлять не нужно, включать в налогооблагаемую базу в декларации по НДС не нужно, а уже в декларации по ПН я это покажу в своем доходе.
KaTiusha
Статус неизвестенKaTiusha
[e-mail скрыт]
#3999[955083] 10 апреля 2019, 11:48
Доброе время суток! подскажите пожалуйста правильно ли я считаю???
Дано: Выручка по НДС 20% 32 689.05, без НДС 17652,72, розничная 12 723,80 (итого по выручке 63 065,57), книга покупок составила 2 881,33
Вопрос: НДС на затраты 806,52???????
Да здравствует наше законодательство, которое нас всех законодало!
katerina-198787
Статус неизвестенkaterina-198787
katerina-198787@mail.ru
беларусь, лунинец
#4000[955290] 11 апреля 2019, 12:02
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, мы ип на усн с ндс, реализуем товар оптом по ставке 20%, с первого квартала занялись розницей по ставке 10%. закуплено было больше чем реализовано по ставке 10%, т.е. сумма входного ндс по этой ставке больше чем к уплате. пример ндс к уплате по ставке 20% - 4211,40 руб, по ставке10% - 40,15руб.
ндс к вычету по ставке 20% - 3,4 руб, по ставке 10% - 159,92 руб. получается мы берем к вычету сумму 3,4 руб и 40.15 руб? а оставшийся ндс по ставке 10% 119,77 мы как-то отражаем в декларации? очень нужно!!! помогите!! спасибо!!!
« Первая ← Пред. ... 392 393 394 395 396 397 398 399 401 402 403 404 405 406 407 408  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники