ЛИЛО[e-mail скрыт] Республика Беларусь, Минск
|
|
Tananda// писал(а): ЛИЛО писал(а): Добрый день, впервые столкнулись с таким вопросом:
В январе купили лицензию на ПО и иностранной организации (резидент РФ), должны заполнить в части 1, раздел 1 стр 13.,
Вопрос: т.к. мы не являемся плательщиками НДС (у нас УСН без НДС) за какой период надо подавать декларацию по НДС. Если мы ее подадим ежемесячно - означает ли это то , что в дальнейшем мы обязаны будем подавать декларацию по НДС ежемесячно, в не зависимости от того будут ли обороты или нет.? декларация по "ввозному" НДС ВСЕГДА подается помесячно, НЕ зависимо от того как вы подаете декларации вообще... 1 часть НЕ заполняется (и не формируется в принципе)... подается только 2 часть по ввозному... более того декларацию по НДС потом подавать больше НЕ нужно, если НЕТ оборотов и вы не являетесь плательщиком НДСа... по ввозному НДС декларация подается только за один месяц (без нарастающих итогов) и только за те месяци когда есть ввозной
да, но в налоговой сказали, заполнить 1 часть.( т.к. 2часть только по товарам) а лицензию приобретали для себя а не для перепродажи. |
|
|