Любовь[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
Svet писал(а): Любовь писал(а): кстати, по поводу моего давнишнего вопроса, может кому пригодится.Любовь писал(а): Девочки, добрый день. Давно не было у меня большого входящего НДС, а тут купили дорогостоящее ОС и возник вопрос.
НДС входящий в 4 квартале явно превысит НДС от реализации за 4 квартал.
Могу ли я взять всю сумму этого НДС в зачет, ведь нарастающим итогом с начала года вычеты НЕ превышают НДС от реализации, и тогда в строке к уплате у меня будет с минусом, просто переплата НДС на конец года (зачла бы на прибыль),
или же в 4 квартале брать ТОЛЬКО сумму в пределах реализации за 4 квартал. Тогда к уплате на конец года 0, а оставшуюся сумму вычетов буду брать в след. году.
Спасибо.
сдала по итогу года декларацию с минусом, всю сумму отразила в вычетах, декларация прошла успешно.
у меня вопросик, если у вас большой НДС по входному ОС, очередность вычетов вы делали?
У меня на 01.01.16 не оставалось не принятых в зачет вычетов и на конец года применила все вычеты, так как НДС от реализации за год превысил все вычеты за год, формально, да, очередность соблюдалась. |
|
|