|
|
Добрый день! дорогие бухгалтера, подскажите и помогите разобраться в ситуации: ИП работает на УСН с НДС, отгрузил товар на 7631,2 (по курсу НБРБ на дату отражения выручки 7813,71 02.10.17), было получено заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов от россиян 18.01.18, данную сумму 7813,71 я показываю в декларации по НДС за 4квартал 2017 года по стр.6 1 раздела декларации. Как мне правильно посчитать и указать сумму НБ в декларации по УСН? я указала 7813,71 в стр1 и 1.2 раздела 1. я ведь не имею право уменьшать НБ по УСН на сумму НДС, уплаченного РФ при ввозе товара, указанную в заявлении? меня просто смутил вот этот факт: ст.288 НК РБ В валовую выручку не включаются:суммы налога на добавленную стоимость у организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих и (или) применявших упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость, исчисленные ими от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим Кодексом, [i]а также суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств.[/i] Данное положение распространяется также на организации и индивидуальных предпринимателей, применявших общий порядок налогообложения либо иной особый режим налогообложения, предусматривающий уплату налога на добавленную стоимость. Суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 статьи 129настоящего Кодекса, не уменьшают валовую выручку |
|
|