В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1474

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95  ... След. → Последняя (148) »
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#861[914441] 21 февраля 2018, 16:56
Наденька писал(а):
Доброго дня, подскажите, по опыту как быстро возвращают входной НДС после подачи всех документов.
Зависит от налоговой и еще какой входной. Переплаченый по карточке лицевого дня три, экспортный , как правило, в последний день срока.
Наденька
Статус неизвестенНаденька
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#862[914442] 21 февраля 2018, 16:59
platina_se писал(а):
Наденька писал(а):
Доброго дня, подскажите, по опыту как быстро возвращают входной НДС после подачи всех документов.
Зависит от налоговой и еще какой входной. Переплаченый по карточке лицевого дня три, экспортный , как правило, в последний день срока.
Спасибо, т.е. если экспортный то через месяц, я правильно поняла?
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#863[914448] 21 февраля 2018, 17:19
Наденька писал(а):
platina_se писал(а):
Наденька писал(а):
Доброго дня, подскажите, по опыту как быстро возвращают входной НДС после подачи всех документов.
Зависит от налоговой и еще какой входной. Переплаченый по карточке лицевого дня три, экспортный , как правило, в последний день срока.
Спасибо, т.е. если экспортный то через месяц, я правильно поняла?
У нас так, но реально это зависит от налоговой, можете спросить у них и они скажут из своей практики.
Татьяна-М
Статус неизвестенТатьяна-М
raduga210583@mail.ru
Беларусь, *
#864[914468] 22 февраля 2018, 9:52
Наденька писал(а):
platina_se писал(а):
Наденька писал(а):
Доброго дня, подскажите, по опыту как быстро возвращают входной НДС после подачи всех документов.
Зависит от налоговой и еще какой входной. Переплаченый по карточке лицевого дня три, экспортный , как правило, в последний день срока.
Спасибо, т.е. если экспортный то через месяц, я правильно поняла?
я уже с 18 января жду)))))
Надо запастись либо умом,чтобы понимать,либо веревкой,чтобы повеситься!!! ********

Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним никаких отношений
***************************
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.
vainqueur7natka
Статус неизвестенvainqueur7natka
[e-mail скрыт]
Беларусь, минск
#865[914485] 22 февраля 2018, 11:03
Добрый день! дорогие бухгалтера, подскажите и помогите разобраться в ситуации: ИП работает на УСН с НДС, отгрузил товар на 7631,2 (по курсу НБРБ на дату отражения выручки 7813,71 02.10.17), было получено заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов от россиян 18.01.18, данную сумму 7813,71 я показываю в декларации по НДС за 4квартал 2017 года по стр.6 1 раздела декларации. Как мне правильно посчитать и указать сумму НБ в декларации по УСН? я указала 7813,71 в стр1 и 1.2 раздела 1. я ведь не имею право уменьшать НБ по УСН на сумму НДС, уплаченного РФ при ввозе товара, указанную в заявлении? меня просто смутил вот этот факт: ст.288 НК РБ В валовую выручку не включаются:суммы налога на добавленную стоимость у организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих и (или) применявших упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость, исчисленные ими от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим Кодексом, [i]а также суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств.[/i] Данное положение распространяется также на организации и индивидуальных предпринимателей, применявших общий порядок налогообложения либо иной особый режим налогообложения, предусматривающий уплату налога на добавленную стоимость. Суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 статьи 129настоящего Кодекса, не уменьшают валовую выручку
davidovv
Статус неизвестенdavidovv
[e-mail скрыт]
#866[914679] 24 февраля 2018, 0:46
Добрый день, дорогие друзья!
Прошу проконсультировать в решении следующего вопроса. ООО работающее на УСН с НДС зарегистрированное на территории РБ покупает материал в РБ, производит из него продукцию и с нулевой ставкой НДС экспортирует его на территорию РФ, где в свою очередь товар реализуется физ. лицам.
Как в данной ситуации принять к вычету входящий НДС?
Заранее благодарен за советы.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#867[914683] 24 февраля 2018, 15:24
davidovv писал(а):
Добрый день, дорогие друзья!
Прошу проконсультировать в решении следующего вопроса. ООО работающее на УСН с НДС зарегистрированное на территории РБ покупает материал в РБ, производит из него продукцию и с нулевой ставкой НДС экспортирует его на территорию РФ, где в свою очередь товар реализуется физ. лицам.
Как в данной ситуации принять к вычету входящий НДС?
Заранее благодарен за советы.
Вы принимаете к вычету НДС по входящим материалам. Подаете декларацию НДС, в которой указываете обороты по нулевой ставке (подтвержденной) и вычитаемый НДС по РБ. К уплате у вас будет с минусом, значит к возврату (или зачету можно). Ну это вкратце.
davidovv
Статус неизвестенdavidovv
[e-mail скрыт]
#868[914689] 24 февраля 2018, 16:26
Ванда Треми писал(а):
davidovv писал(а):
Добрый день, дорогие друзья!
Прошу проконсультировать в решении следующего вопроса. ООО работающее на УСН с НДС зарегистрированное на территории РБ покупает материал в РБ, производит из него продукцию и с нулевой ставкой НДС экспортирует его на территорию РФ, где в свою очередь товар реализуется физ. лицам.
Как в данной ситуации принять к вычету входящий НДС?
Заранее благодарен за советы.
Вы принимаете к вычету НДС по входящим материалам. Подаете декларацию НДС, в которой указываете обороты по нулевой ставке (подтвержденной) и вычитаемый НДС по РБ. К уплате у вас будет с минусом, значит к возврату (или зачету можно). Ну это вкратце.
Доброго дня!
Спасибо огромное.
То есть, разницы нет, уплачивается НДС в РФ или нет? (тк физ лицо плательщиком не является)
Прошу прощения, если что-то не так понимаю.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#869[914694] 24 февраля 2018, 18:17
davidovv писал(а):
Ванда Треми писал(а):
davidovv писал(а):
Добрый день, дорогие друзья!
Прошу проконсультировать в решении следующего вопроса. ООО работающее на УСН с НДС зарегистрированное на территории РБ покупает материал в РБ, производит из него продукцию и с нулевой ставкой НДС экспортирует его на территорию РФ, где в свою очередь товар реализуется физ. лицам.
Как в данной ситуации принять к вычету входящий НДС?
Заранее благодарен за советы.
Вы принимаете к вычету НДС по входящим материалам. Подаете декларацию НДС, в которой указываете обороты по нулевой ставке (подтвержденной) и вычитаемый НДС по РБ. К уплате у вас будет с минусом, значит к возврату (или зачету можно). Ну это вкратце.
Доброго дня!
Спасибо огромное.
То есть, разницы нет, уплачивается НДС в РФ или нет? (тк физ лицо плательщиком не является)
Прошу прощения, если что-то не так понимаю.
Я так поняла, что товар экспортируется, а потом реализуется физ.лицам. Кто этот товар реализовывает на территории РФ?
davidovv
Статус неизвестенdavidovv
[e-mail скрыт]
#870[914695] 24 февраля 2018, 18:21
Ванда Треми писал(а):
davidovv писал(а):
Ванда Треми писал(а):
davidovv писал(а):
Добрый день, дорогие друзья!
Прошу проконсультировать в решении следующего вопроса. ООО работающее на УСН с НДС зарегистрированное на территории РБ покупает материал в РБ, производит из него продукцию и с нулевой ставкой НДС экспортирует его на территорию РФ, где в свою очередь товар реализуется физ. лицам.
Как в данной ситуации принять к вычету входящий НДС?
Заранее благодарен за советы.
Вы принимаете к вычету НДС по входящим материалам. Подаете декларацию НДС, в которой указываете обороты по нулевой ставке (подтвержденной) и вычитаемый НДС по РБ. К уплате у вас будет с минусом, значит к возврату (или зачету можно). Ну это вкратце.
Доброго дня!
Спасибо огромное.
То есть, разницы нет, уплачивается НДС в РФ или нет? (тк физ лицо плательщиком не является)
Прошу прощения, если что-то не так понимаю.
Я так поняла, что товар экспортируется, а потом реализуется физ.лицам. Кто этот товар реализовывает на территории РФ?
Наша белорусская компания продаем товар по прямому договору резиденту РФ ( физ лицу).
« Первая ← Пред. ... 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95  ... След. → Последняя (148) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники