В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1474

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89  ... След. → Последняя (148) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#801[906166] 23 декабря 2017, 15:23
shark-olka писал(а):
Помогите с прододками по ндс, налоговая вернула 2300 из 3000, а также мы взяли из оставшегося ндс в зачет на налог на недвижимость300, как это провести в 1с, т.к главбух уволилась и новая еще не пришла, а я этим никогда не занималась.
51/68.2 - 2300 - поступление на р/с излиш.уплач. НДС - пройдет по выписке
68.2/68.1 - (-300)(минус 300) - операции вручную
68.1/68.1 - 300 - операции вручную
Хотя если подходить скропулезно, то нужно проводить через 00 счет (хоть это и счет программистов):
68.2/00 - (-300)
68.1/00 - 300
one323
Статус неизвестенone323
[e-mail скрыт]
#802[906829] 3 января 2018, 23:37
Добрый день подскажите как правильно считается НДС
Я ИП первый раз буду ввозить товар с Польши в Беларусь
Под 10% НДС
К примеру купил за 10 рублей заплатил 10% НДС получил 11 рублей продал за 15 с НДС то есть я должен ещё доплатить 1.5 рублей НДС?
К примеру купил за 10 рублей заплатил 10% НДС получил 11 рублей продал за 15 с НДС то есть я должен ещё доплатить 0,5 рублей НДС? Как правильно???
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#803[906835] 4 января 2018, 8:39
К примеру купил за 10 рублей заплатил 10% НДС т.е. ваш входящий НДС будет 1 руб.... продал за 15 с НДС то есть ваш исходящий будет 1,36 руб. к ДОПЛАТЕ в бюджет 36 коп.
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#804[907336] 8 января 2018, 11:20
Подскажите,
ООО на УСН без НДС оплачивает рекламные услуги (гугл),с 01.01.2018, на сумму предоплаты начисляем НДС и вставляем ЭСЧФ
А если до 01.01.2018г. ООО не успела перерегимтрировать данные на ГУГЛ и по плательщиком выступает не ООО,а фз лицо ( директор), НДС доначиляем или ждем когда произойдет перерегистрация на ООО?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#805[907337] 8 января 2018, 11:25
k_ate писал(а):
Подскажите,
ООО на УСН без НДС оплачивает рекламные услуги (гугл),с 01.01.2018, на сумму предоплаты начисляем НДС и вставляем ЭСЧФ
А если до 01.01.2018г. ООО не успела перерегимтрировать данные на ГУГЛ и по плательщиком выступает не ООО,а фз лицо ( директор), НДС доначиляем или ждем когда произойдет перерегистрация на ООО?
я не поняла, что вы и куда выставляете по НДС если работаете БЕЗ НДС?
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#806[907343] 8 января 2018, 11:42
Tananda// писал(а):
k_ate писал(а):
Подскажите,
ООО на УСН без НДС оплачивает рекламные услуги (гугл),с 01.01.2018, на сумму предоплаты начисляем НДС и вставляем ЭСЧФ
А если до 01.01.2018г. ООО не успела перерегимтрировать данные на ГУГЛ и по плательщиком выступает не ООО,а фз лицо ( директор), НДС доначиляем или ждем когда произойдет перерегистрация на ООО?
я не поняла, что вы и куда выставляете по НДС если работаете БЕЗ НДС?
с 01.01.2018г. при оказании услуг нерезидентами ( например ГУГЛ), резидентам РБ ( рекламные услуги),на сумму оказанных услуг резиденты РБ самостоятельно начисляют НДС и его уплачивают.
Ранее,рекламные услуги оплачивались с карты физлица, с 01.01.2018г. то запрещено, услуги должны оплачиваться непосредственно самой организацией, отсюда вопрос,данные регистрационные для оплаты услуг самой организацией еще не оформлены, оплата за услуги производилась в январе 2018 года также с карты физлица. ВОПРОС: нужно ли сейчас ( пока оплата производится с карты физлица,оплачивать НДС, выставлять ЭСЧФ, или ждать,пока опаты за услуги будут происходить с р/счета ( корпоративной карты) организации?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#807[907388] 8 января 2018, 14:02
Если вы через авансовый отчет возмещаете директору, то по моему мнению и НДС должны исчислить... по ввозным (в случае импорта товара) мы сами себе ведь выставляем... а каким документом кроме чека подтверждается оказание услуг?
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#808[907392] 8 января 2018, 14:12
Tananda// писал(а):
Если вы через авансовый отчет возмещаете директору, то по моему мнению и НДС должны исчислить... по ввозным (в случае импорта товара) мы сами себе ведь выставляем... а каким документом кроме чека подтверждается оказание услуг?
Ничего не возмещали- платил сам и все). Правильно, ЭСЧФ выставляем сами себе. Документ подтверждения- отчет исполнителя.
Это все ясно.
Вопрос в том,что в январе директор платил сам,как физ лицо,обязана ли я адже в этом случае, доначислить ндс и выставить эсчф, или все-таки можно подождать, пока оплаты не будут идти через само ООО?
elenka_2.9.90
Статус неизвестенelenka_2.9.90
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#809[907879] 10 января 2018, 11:13
Девочки, подскажите очень срочно. ОСН. Отгрузили товар в Украину в июле, но границу он пересек в декабре.Декларация таможенная декабрем. Как отразить ндс. В июле этот оборот вообще не отражать или с 20%?
mar_liza2010
Статус неизвестенmar_liza2010
[e-mail скрыт]
#810[908062] 11 января 2018, 1:18
Здравствуйте, пожалуйста, помогите разобраться. Экспорт по опту товаров в РФ. Отгрузили 17.11.17- 100 000 рос. руб. Заявление об уплате из РФ пришло 28.12.2017. Этот оборот отражаю в декл. по ндс за 4 кв 17 года. Оборот только по опту 100 000 перевела в бел. рубли. примерно 4000 бел. руб. Ставка НДС 0 %. А что писать в разделе по вычетам. У меня только входящий ндс по услугам и по товару, приобретенному для реализации В РФ, ПРИМЕНО 520 бел. рублей. И какие еще надо разделы заполнять в декларации по ндс. Всем огромное спасибо.
« Первая ← Пред. ... 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89  ... След. → Последняя (148) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники