В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1404

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 След. → Последняя (141) »
sveta_amo
Статус неизвестенsveta_amo
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1371[994033] 10 марта 2021, 0:58
Ванда Треми писал(а):
sveta_amo писал(а):
Ванда Треми писал(а):
sveta_amo писал(а):
Всем привет! Подскажите пожалуйста... пересчитываем ндс за 2018-2019 год. За 2018 (условно получилось) -200 руб, за 2019 : 500 руб.
Вот тут вопрос: можно ли зачесть этот минус? И доплатить 300 руб. Заявление на зачёт этих 200 руб сначала нужно подавать или можно оплатить потом заявление и декларации подать (чтобы штрафа лишнего не дали).
Доплачиваете окончательный расчет, подаете уточненные. В карточке само перезачтется.
и заявления на зачёт никакие не нужно писать? Просто оплачивать ,условно, 300 руб и все?
Вы про один налог? В пределах одного налога никакие заявления не составляются.
да, про один налог, про ндс. Смущает, что это два года, по 2018 минус, по 2019 к оплате. Читала, что на «минус» нужно писать заявление на зачёт этого минуса.. могу ошибаться, не сталкивалась с таким(
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1372[994049] 10 марта 2021, 11:14
sveta_amo писал(а):
Ванда Треми писал(а):
sveta_amo писал(а):
Ванда Треми писал(а):
sveta_amo писал(а):
Всем привет! Подскажите пожалуйста... пересчитываем ндс за 2018-2019 год. За 2018 (условно получилось) -200 руб, за 2019 : 500 руб.
Вот тут вопрос: можно ли зачесть этот минус? И доплатить 300 руб. Заявление на зачёт этих 200 руб сначала нужно подавать или можно оплатить потом заявление и декларации подать (чтобы штрафа лишнего не дали).
Доплачиваете окончательный расчет, подаете уточненные. В карточке само перезачтется.
и заявления на зачёт никакие не нужно писать? Просто оплачивать ,условно, 300 руб и все?
Вы про один налог? В пределах одного налога никакие заявления не составляются.
да, про один налог, про ндс. Смущает, что это два года, по 2018 минус, по 2019 к оплате. Читала, что на «минус» нужно писать заявление на зачёт этого минуса.. могу ошибаться, не сталкивалась с таким(
Еще раз. Заполняете декларацию за 2018 с 3 разделом (про обнаружение ошибок), там будет к доплате, допустил по кварталам:
-100
-100
итого по году: -200.
90.2-68 -200,00
Так же заполняете декларацию за 2019 с 3 разделом: 500.
90.2-68 500
итого сальдо по 68 счету 300 к доплате.
sveta_amo писал(а):
Читала, что на «минус» нужно писать заявление на зачёт этого минуса..
Вспомните где? Может чуть подробнее расскажете. Зачет может быть, конечно, когда у вас есть переплата по другому налогу и по факту гонять деньги не надо, а по заявлению зачесть. Но вы о другом спрашиваете.
sveta_amo
Статус неизвестенsveta_amo
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1373[994065] 10 марта 2021, 12:28
Ванда Треми писал(а):
sveta_amo писал(а):
Ванда Треми писал(а):
sveta_amo писал(а):
Ванда Треми писал(а):
sveta_amo писал(а):
Всем привет! Подскажите пожалуйста... пересчитываем ндс за 2018-2019 год. За 2018 (условно получилось) -200 руб, за 2019 : 500 руб.
Вот тут вопрос: можно ли зачесть этот минус? И доплатить 300 руб. Заявление на зачёт этих 200 руб сначала нужно подавать или можно оплатить потом заявление и декларации подать (чтобы штрафа лишнего не дали).
Доплачиваете окончательный расчет, подаете уточненные. В карточке само перезачтется.
и заявления на зачёт никакие не нужно писать? Просто оплачивать ,условно, 300 руб и все?
Вы про один налог? В пределах одного налога никакие заявления не составляются.
да, про один налог, про ндс. Смущает, что это два года, по 2018 минус, по 2019 к оплате. Читала, что на «минус» нужно писать заявление на зачёт этого минуса.. могу ошибаться, не сталкивалась с таким(
Еще раз. Заполняете декларацию за 2018 с 3 разделом (про обнаружение ошибок), там будет к доплате, допустил по кварталам:
-100
-100
итого по году: -200.
90.2-68 -200,00
Так же заполняете декларацию за 2019 с 3 разделом: 500.
90.2-68 500
итого сальдо по 68 счету 300 к доплате.
sveta_amo писал(а):
Читала, что на «минус» нужно писать заявление на зачёт этого минуса..
Вспомните где? Может чуть подробнее расскажете. Зачет может быть, конечно, когда у вас есть переплата по другому налогу и по факту гонять деньги не надо, а по заявлению зачесть. Но вы о другом спрашиваете.
спасибо большое!
jmirkina
Статус неизвестенjmirkina
[e-mail скрыт]
Республика Беларусь, Минск
#1374[994142] 11 марта 2021, 15:47
Добрый день. Девочки, подскажите, пожалуйста, что-то туплю , перечень "Операций, не признаваемые объектами налогообложения НДС" распространяются и при импорте товаров, работ, услуг или же только на операции совершенные резидентами РБ ? У нас "обороты от осуществления деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельности на внебиржевом рынке Форекс) (подп. 2.25 п. 2 ст. 115 НК)" не являются объектом налогообложения НДС, а если такая же услуга, но импорт от нерезидента?
zne80
Статус неизвестенzne80
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1375[995273] 26 марта 2021, 19:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку по экспорту. Заявления от покупателей из РФ поступили, вычет налоговой принят, какие нужно сделать в бухучете проводки на сумму этого НДС, запуталась в этом вопросе.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#1376[995274] 26 марта 2021, 19:54
zne80 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку по экспорту. Заявления от покупателей из РФ поступили, вычет налоговой принят, какие нужно сделать в бухучете проводки на сумму этого НДС, запуталась в этом вопросе.
У Вас какая-то каша получилась))))
dreamteam
Статус неизвестенdreamteam
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1377[995277] 26 марта 2021, 20:12
zne80 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку по экспорту. Заявления от покупателей из РФ поступили, вычет налоговой принят, какие нужно сделать в бухучете проводки на сумму этого НДС, запуталась в этом вопросе.
по экспорту нулевой НДС, а по импорту заявления создаёте Вы сами. С какими проводками Вам непонятно?
zne80
Статус неизвестенzne80
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1378[995285] 27 марта 2021, 9:45
Спасибо за ответы, может неправильно изложилась. У нас по стр 6 (0%) декларации по НДС стоит выручка в РФ 130.000. Покупатели из РФ нам прислали заявления об уплате косвенных налогов, сумма НДС по ним 23000. Эту сумму мы можем принять к вычету, правильно я понимаю? Если да, то я про эту сумму, нужно же ее как то отразить в учете или нет?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1379[995286] 27 марта 2021, 11:07
zne80 писал(а):
Спасибо за ответы, может неправильно изложилась. У нас по стр 6 (0%) декларации по НДС стоит выручка в РФ 130.000. Покупатели из РФ нам прислали заявления об уплате косвенных налогов, сумма НДС по ним 23000. Эту сумму мы можем принять к вычету, правильно я понимаю? Если да, то я про эту сумму, нужно же ее как то отразить в учете или нет?
ваши покупатели прислали вам заявление об уплате в РФ ввозного НДСа, т.е. вы ИМЕЕТЕ право отразить это по строке 6, под ноль процентов НДСА.
ТУТ нет никакого вычета у вас! при получении от них заявления об уплаченного НДСА, у вас есть ПРАВО отразить реализацию под ноль процентов.
Если бы они по истечени 180 дней не прислали и не уплатили, то вы бы облажили по строчке 20% и уплатили бы НДС.
а к зачету от РФ_ вы перепутали, имете право брать, когда вы ввозите.
zne80
Статус неизвестенzne80
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1380[995287] 27 марта 2021, 11:09
Svet писал(а):
zne80 писал(а):
Спасибо за ответы, может неправильно изложилась. У нас по стр 6 (0%) декларации по НДС стоит выручка в РФ 130.000. Покупатели из РФ нам прислали заявления об уплате косвенных налогов, сумма НДС по ним 23000. Эту сумму мы можем принять к вычету, правильно я понимаю? Если да, то я про эту сумму, нужно же ее как то отразить в учете или нет?
ваши покупатели прислали вам заявление об уплате в РФ ввозного НДСа, т.е. вы ИМЕЕТЕ право отразить это по строке 6, под ноль процентов НДСА.
ТУТ нет никакого вычета у вас! при получении от них заявления об уплаченного НДСА, у вас есть ПРАВО отразить реализацию под ноль процентов.
Если бы они по истечени 180 дней не прислали и не уплатили, то вы бы облажили по строчке 20% и уплатили бы НДС.
а к зачету от РФ_ вы перепутали, имете право брать, когда вы ввозите.
Спасибо огромное за разъяснения, только вникаю, запуталась.
« Первая ← Пред. ... 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 След. → Последняя (141) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 134 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники