|
|
Ванда Треми писал(а): sveta_amo писал(а): sveta_amo писал(а): Svet писал(а): platina_se писал(а): Svet писал(а): sveta_amo писал(а): Добрый вечер. Прошу помощи!!!! Ооо с ндс. Обнаружили ошибку: В 2019 году выписали организации тн и не указали ндс. Как сейчас это исправить??? Что необходимо сделать?
сделать корректировочный акт, если ваш Покупатель готов его принять и доплатить НДС. Если нет, исчилить НДС от суммы накладной и уплатить самостоятельно. Свет, а почему покупатель доплатить, наоборот же, у Покупателя вычета станет больше, а они как Продавцы, как раз не доплатили.
так вы уточните, как выписана накладная без НДС. По правилам, раз без НДС добавляется + НДС, поэтому я и говорю, что при составлении корректировочного акта ДОБАВЛЯЕТСЯ (по правилам) НДС. Если вы же выписали накладную уже с НДС и просто забыли выделить - это другое.
В накладной не выделили НДС. В табличной части указано "без НДС"
Стоимость уже с НДС. но в накладной не выделено. Соответственно, мы не выставили ее покупателю и не приняли к зачету.
Как в декларации по НДС эта реализация указана была?
Нет, в декларации она не указана, эсчф не выставляли. |
|
|