В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1394

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136  ... След. → Последняя (140) »
vial03
Статус неизвестенvial03
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1271[980639] 8 апреля 2020, 10:39
Здравствуйте!! Помогите, плиз. бухгалтеру впервые столкнувшемуся с экспортом. Перечитала много всего, но понимаю, что чего-то недопонимаю.
Выручка у нас около 100000,0, в т.ч.НДС по ставке 20%=16667, вычеты из книги покупок примерно 8000. В мае был эксорт на сумму 500.
Подскажите, что мне делать с входным НДС? Можно брать его к зачету сразу или тот НДС, что мы реализовали по ставке 0% нужно брать к зачету позже, когда будут подтверждающие документы? И нужно ли распределять вычеты в моем случае?
vial03
Статус неизвестенvial03
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1272[980681] 8 апреля 2020, 15:37
Пожалуйста, помогите разобраться *HELP*
KaTiusha
Статус неизвестенKaTiusha
[e-mail скрыт]
#1273[981051] 14 апреля 2020, 23:48
Доброе время суток, уважаемые коллеги! Запуталась от слова совсем! дано: УСН с НДС грузоперевозки (катаются по всей Европе, странам СНГ)
вопрос в распедерелии вычетов по НДС правильно ли я считаю
Вырччка по НДС 20% (внутри страны) 1400 Выручка по НДС 0% 49000, входной НДС 3000
НДС приходящийся на 20%=3000/(50400)*1400=83,33
НДС приходящийся на 0%=3000/(50400)*49000=2916,67
итого НДС к возврату 3150-233,33=2916,67
Да здравствует наше законодательство, которое нас всех законодало!
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1274[981054] 15 апреля 2020, 8:22
Tananda// писал(а):
это значит что выручка
1200 - 20% - 200 (НДС)
200000 - 0% --

итого выручка 201200
90000/201200*1200 = 536,78 НДС входящий на ставку 20%
90000/201200*200000 = 89463,22 НДС входящий на ставку 0%
это значит что вы принимаете 200 руб (из 536,78) в пределах реализации, а 89463,22 в полном объеме... всегго к зачету у вас 89663,22
исчисленый 200 -к зачету 89663,22= -89463,22 т.е. вы можете вернуть
Входящего НДС в первом квартале, 18 счет 100.000 руб., на 68 счете 0 руб. Но была реализация по ставке ндс 0% в РФ, на 61.000 бел.руб. НДС еще не разу не платился вообще, выручки никогда не было. Не понимаю, могу я как то вернуть его вообще, если еще не разу не платила даже? ((( *WALL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1275[981055] 15 апреля 2020, 9:14
Кристина писал(а):
Tananda// писал(а):
это значит что выручка
1200 - 20% - 200 (НДС)
200000 - 0% --

итого выручка 201200
90000/201200*1200 = 536,78 НДС входящий на ставку 20%
90000/201200*200000 = 89463,22 НДС входящий на ставку 0%
это значит что вы принимаете 200 руб (из 536,78) в пределах реализации, а 89463,22 в полном объеме... всегго к зачету у вас 89663,22
исчисленый 200 -к зачету 89663,22= -89463,22 т.е. вы можете вернуть
Входящего НДС в первом квартале, 18 счет 100.000 руб., на 68 счете 0 руб. Но была реализация по ставке ндс 0% в РФ, на 61.000 бел.руб. НДС еще не разу не платился вообще, выручки никогда не было. Не понимаю, могу я как то вернуть его вообще, если еще не разу не платила даже? ((( *WALL*
вы пишете сумбурные вещи, по принципу а об остальном догадайся... нужны конкретные цифры:
выручка по РБ - ее нет вообще?
выручка Экспорт- 61000 ?
операции не облагаемые НДС - отсутствуют?
входящий НДС - 100000?

если так то вы имеете право на возврат всего входящего, т.к. он у вас полностью приходится на ставку по выручке под 0%
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1276[981140] 15 апреля 2020, 15:48
Tananda// писал(а):
Кристина писал(а):
Tananda// писал(а):
это значит что выручка
1200 - 20% - 200 (НДС)
200000 - 0% --

итого выручка 201200
90000/201200*1200 = 536,78 НДС входящий на ставку 20%
90000/201200*200000 = 89463,22 НДС входящий на ставку 0%
это значит что вы принимаете 200 руб (из 536,78) в пределах реализации, а 89463,22 в полном объеме... всегго к зачету у вас 89663,22
исчисленый 200 -к зачету 89663,22= -89463,22 т.е. вы можете вернуть
Входящего НДС в первом квартале, 18 счет 100.000 руб., на 68 счете 0 руб. Но была реализация по ставке ндс 0% в РФ, на 61.000 бел.руб. НДС еще не разу не платился вообще, выручки никогда не было. Не понимаю, могу я как то вернуть его вообще, если еще не разу не платила даже? ((( *WALL*
вы пишете сумбурные вещи, по принципу а об остальном догадайся... нужны конкретные цифры:
выручка по РБ - ее нет вообще?
выручка Экспорт- 61000 ?
операции не облагаемые НДС - отсутствуют?
входящий НДС - 100000?

если так то вы имеете право на возврат всего входящего, т.к. он у вас полностью приходится на ставку по выручке под 0%
Все верно, выручки по РБ нет, только рф под 0% - 61 000.00 бел.руб
К зачету 100 000,00 бел.руб

Я не могу определить сумму к возврату, нужно рассчитать удельный вес, но такого расчета не делала еще не разу :'(
Если я все верно прочитала, то формула такая 100 000*61 000/61 000=100 000,00
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1277[981181] 16 апреля 2020, 8:39
Кристина писал(а):

Все верно, выручки по РБ нет, только рф под 0% - 61 000.00 бел.руб
К зачету 100 000,00 бел.руб

Я не могу определить сумму к возврату, нужно рассчитать удельный вес, но такого расчета не делала еще не разу :'(
Если я все верно прочитала, то формула такая 100 000*61 000/61 000=100 000,00
в данном случае ДА
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1278[981182] 16 апреля 2020, 8:46
Tananda// писал(а):
Кристина писал(а):

Все верно, выручки по РБ нет, только рф под 0% - 61 000.00 бел.руб
К зачету 100 000,00 бел.руб

Я не могу определить сумму к возврату, нужно рассчитать удельный вес, но такого расчета не делала еще не разу :'(
Если я все верно прочитала, то формула такая 100 000*61 000/61 000=100 000,00
в данном случае ДА
Благодарю вас *HEART*
alcom93
Статус неизвестенalcom93
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1279[981438] 20 апреля 2020, 10:49
Добрый день,может кто сталкивался с такой ситуацией.
Организация А (резидент РБ) собирается приуобретать у Организации Б (Резидент РФ) товар для последующей реацизации на территории РБ. Необходимо провести сертификацию данного товара на территории РБ. Организации А и Б пришли к соглашению разделить затраты по сертификации поровну.
По договоренности Организация А оплачивает сертификацию в полном объеме, а партнеру перевыставляет акт на 50% от затрат.
Вопрос:
1. Является ли территория Республики Беларусь местом реализации данной услуги?
2. Обязан ли резидент уплатить НДС и как правильно отразить в бухгалтерском учете?
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1280[981449] 20 апреля 2020, 12:17
alcom93 писал(а):
Добрый день,может кто сталкивался с такой ситуацией.
Организация А (резидент РБ) собирается приуобретать у Организации Б (Резидент РФ) товар для последующей реацизации на территории РБ. Необходимо провести сертификацию данного товара на территории РБ. Организации А и Б пришли к соглашению разделить затраты по сертификации поровну.
По договоренности Организация А оплачивает сертификацию в полном объеме, а партнеру перевыставляет акт на 50% от затрат.
Вопрос:
1. Является ли территория Республики Беларусь местом реализации данной услуги?
2. Обязан ли резидент уплатить НДС и как правильно отразить в бухгалтерском учете?
Был похожий вопрос недавно, в законодательстве прописана, что местом реализации является та страна, чей резидент получатель услуги.
Вы резидент РБ оказываете услугу резиденту РФ, они являются получателями.

Вы, юр лицо получившие доход платите у нас, а платят ли они за вас, что то в РФ, не знаю.

Если поняла правильно вопрос, то так.
« Первая ← Пред. ... 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136  ... След. → Последняя (140) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 133 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники