В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

налог на прибыль

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 1620

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161  ... След. → Последняя (163) »
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#1521[913337] 13 февраля 2018, 16:07
Евдокия писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в декларации за 4 квартал( часть 5 другие сведения) , подоходный налог указывать сумму за весь год или только за 4 квартал?
За весь год
Евдокия
Статус неизвестенЕвдокия
[e-mail скрыт]
#1522[913339] 13 февраля 2018, 16:11
veselma, спасибо!
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#1523[913343] 13 февраля 2018, 16:22
Пожалуйста
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#1524[914723] 25 февраля 2018, 14:35
Подскажите пож

Расчет на прибыль происходит так:
выручка- себестоимость- затраты - налоги, уплачиваемые из выручки +??? прочие поступления???
В связи с чем возник вопрос,
есть сумма от реализации- затраты- налоги- с/ть, и есть прочие поступления- сумма от продажи основного средства, так вот,эта стоимость проданного основного средства,не будет входить в сумму реализации,а будет являться прочим поступлением,которое увеличивает прибыль???
Например
Сумма, от реализации : 209
Затраты-130
с/ть -67
налоги 10 ??? ( верно ли?)
Итого 209-130-67-10= 2? + сумма прочих поступлений? (7) итого прибыль 2+7=8?????
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#1525[914726] 25 февраля 2018, 15:15
k_ate писал(а):
Подскажите пож

Расчет на прибыль происходит так:
выручка- себестоимость- затраты - налоги, уплачиваемые из выручки +??? прочие поступления???
В связи с чем возник вопрос,
есть сумма от реализации- затраты- налоги- с/ть, и есть прочие поступления- сумма от продажи основного средства, так вот,эта стоимость проданного основного средства,не будет входить в сумму реализации,а будет являться прочим поступлением,которое увеличивает прибыль???
Например
Сумма, от реализации : 209
Затраты-130
с/ть -67
налоги 10 ??? ( верно ли?)
Итого 209-130-67-10= 2? + сумма прочих поступлений? (7) итого прибыль 2+7=8?????
Согласно ст.29 НК:"Статья 29. Товары
1. Товаром признается имущество (за исключением имущественных прав), реализуемое либо предназначенное для реализации, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза."
Отсюда - Продажа ОС - это реализация и показывается так же как и любая другая реализация.
Т.е. в стр.1 - реализ.+реализ.ОС
стр.2 - затраты по реализ.+остат.ст-сть ОС
стр.3 - НДС со всей реализации
Если у Вас 209 - это реализ.+реализ.ОС, затраты по реал. - 130, а ост.ст-сть ОС -67, тогда:
стр.1 - 209
стр.2 - 130+67=197
стр.3 - 34,83
стр.8 - (209-197-34,83)=-22,83 - у Вас убыток.
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#1526[914727] 25 февраля 2018, 15:24
veselma писал(а):
k_ate писал(а):
Подскажите пож

Расчет на прибыль происходит так:
выручка- себестоимость- затраты - налоги, уплачиваемые из выручки +??? прочие поступления???
В связи с чем возник вопрос,
есть сумма от реализации- затраты- налоги- с/ть, и есть прочие поступления- сумма от продажи основного средства, так вот,эта стоимость проданного основного средства,не будет входить в сумму реализации,а будет являться прочим поступлением,которое увеличивает прибыль???
Например
Сумма, от реализации : 209
Затраты-130
с/ть -67
налоги 10 ??? ( верно ли?)
Итого 209-130-67-10= 2? + сумма прочих поступлений? (7) итого прибыль 2+7=8?????
Согласно ст.29 НК:"Статья 29. Товары
1. Товаром признается имущество (за исключением имущественных прав), реализуемое либо предназначенное для реализации, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза."
Отсюда - Продажа ОС - это реализация и показывается так же как и любая другая реализация.
Т.е. в стр.1 - реализ.+реализ.ОС
стр.2 - затраты по реализ.+остат.ст-сть ОС
стр.3 - НДС со всей реализации
Если у Вас 209 - это реализ.+реализ.ОС, затраты по реал. - 130, а ост.ст-сть ОС -67, тогда:
стр.1 - 209
стр.2 - 130+67=197
стр.3 - 34,83
стр.8 - (209-197-34,83)=-22,83 - у Вас убыток.
У меня реализация 209+7- 216
затраты по реаиз.,с/ть+ налог при УСН ( 130+67+10)=207
216-207=9
Дело в том,что у меня УСН без НДс,и мне нужно посчитать фин. результат..,налог на прибыль не рассчитываем, меня просто смутило приложение к бух балансу: отчет о прибыля и убытках...
Т.е. в моем случае чистая прибыль будет 9?
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#1527[914728] 25 февраля 2018, 15:45
k_ate писал(а):
veselma писал(а):
k_ate писал(а):
Подскажите пож

Расчет на прибыль происходит так:
выручка- себестоимость- затраты - налоги, уплачиваемые из выручки +??? прочие поступления???
В связи с чем возник вопрос,
есть сумма от реализации- затраты- налоги- с/ть, и есть прочие поступления- сумма от продажи основного средства, так вот,эта стоимость проданного основного средства,не будет входить в сумму реализации,а будет являться прочим поступлением,которое увеличивает прибыль???
Например
Сумма, от реализации : 209
Затраты-130
с/ть -67
налоги 10 ??? ( верно ли?)
Итого 209-130-67-10= 2? + сумма прочих поступлений? (7) итого прибыль 2+7=8?????
Согласно ст.29 НК:"Статья 29. Товары
1. Товаром признается имущество (за исключением имущественных прав), реализуемое либо предназначенное для реализации, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза."
Отсюда - Продажа ОС - это реализация и показывается так же как и любая другая реализация.
Т.е. в стр.1 - реализ.+реализ.ОС
стр.2 - затраты по реализ.+остат.ст-сть ОС
стр.3 - НДС со всей реализации
Если у Вас 209 - это реализ.+реализ.ОС, затраты по реал. - 130, а ост.ст-сть ОС -67, тогда:
стр.1 - 209
стр.2 - 130+67=197
стр.3 - 34,83
стр.8 - (209-197-34,83)=-22,83 - у Вас убыток.
У меня реализация 209+7- 216
затраты по реаиз.,с/ть+ налог при УСН ( 130+67+10)=207
216-207=9
Дело в том,что у меня УСН без НДс,и мне нужно посчитать фин. результат..,налог на прибыль не рассчитываем, меня просто смутило приложение к бух балансу: отчет о прибыля и убытках...
Т.е. в моем случае чистая прибыль будет 9?
А вот в отчете о приб.и убыт. реализ. ОС пойдет в стр.100 и 101, а ост.ст-сть ОС в стр.110,111. Потому как это не основная, а инвест.деят-сть
А так - Да, у Вас прибыль - 9
Марика
Статус неизвестенМарика
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1528[915235] 1 марта 2018, 10:59
Подскажите новичку пожалуйста. Заполняю декларацию за 4кв 2017 по налогу на прибыль. % по остатку на р/с, доход от сдачи помещения в аренду (это не основной вид деятельности), курсовые разницы и суммовые разницы, которые возникли по актам (мы арендуем помещение) я включаю во внер доходы (п.4.1).? А испорченные бсо во внер расходы? все верно?? поправьте пожалуйста, если ошибаюсь
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#1529[915241] 1 марта 2018, 11:06
Марика писал(а):
Подскажите новичку пожалуйста. Заполняю декларацию за 4кв 2017 по налогу на прибыль. % по остатку на р/с, доход от сдачи помещения в аренду (это не основной вид деятельности), курсовые разницы и суммовые разницы, которые возникли по актам (мы арендуем помещение) я включаю во внер доходы (п.4.1).? А испорченные бсо во внер расходы? все верно?? поправьте пожалуйста, если ошибаюсь
Да все верно. Все,что описали идет в стр. 4.1, или если это внер.расх.(как БСО) - в стр.4.2.
Марика
Статус неизвестенМарика
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1530[915267] 1 марта 2018, 13:15
veselma писал(а):
Марика писал(а):
Подскажите новичку пожалуйста. Заполняю декларацию за 4кв 2017 по налогу на прибыль. % по остатку на р/с, доход от сдачи помещения в аренду (это не основной вид деятельности), курсовые разницы и суммовые разницы, которые возникли по актам (мы арендуем помещение) я включаю во внер доходы (п.4.1).? А испорченные бсо во внер расходы? все верно?? поправьте пожалуйста, если ошибаюсь
Да все верно. Все,что описали идет в стр. 4.1, или если это внер.расх.(как БСО) - в стр.4.2.
спасибо!!!
« Первая ← Пред. ... 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161  ... След. → Последняя (163) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 116 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники