В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Транспортная экспедиция+УСН

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 1065

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12  ... След. → Последняя (107) »
kotya.by
Статус неизвестенkotya.by
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#31[702302] 4 декабря 2014, 16:13
Спрошу еще один нюанс. Обязательство перед перевозчиком выражено в евро. Чтобы не заморачиваться с покупкой валюты, ИП перечисляет ему сумму в бел. рублях по курсу на день оплаты. (Можно, оговорено в договоре).
И тут у меня в голове появилась фраза "суммовые разницы".
ОНИ ТУТ ЕСТЬ? =-O
SWetlana
Статус неизвестенSWetlana
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск, Бобруйск
#32[702688] 6 декабря 2014, 13:34
В первом примере для ИП у Маргуши простота - все операции в одном месяце, в июле. Пусть бы они показали расчет выручки при переходящих операциях. При переходящих намного сложнее, поэтому я и делала на дату оплаты заказчиком,как для ЮЛ. Нет,не пересчитывала, согласились со мной.
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. (Линкольн А.)
Buh
Статус неизвестенBuh
kseniya.xox@mail.ru
#33[703561] 10 декабря 2014, 16:42
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста. Мы ООО, УСНС без НДС, занимаемся экспедированием. Так вот, наша валовая выручка состоит из выручки экспедитора и внереализац доходов. В принципе к внереализац доходам у нас относится будут проценты банка в конце месяца и суммовые арзницы. А вот если мы занимаемся экспедированием,нам обязательную продажу валюты делать не надо? Когда возникнут суммовые разницы?
leon_1308
Статус неизвестенleon_1308
[e-mail скрыт]
#34[711306] 15 января 2015, 0:34
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. ИП при ведении КУДиР. Экспедиционные услуги. Как считать выручку по оплате? Например, 06.11.2014 заказчик нам оплатил 2 млн., а перевозчику мы должны 100 USD. Какой курс НБ РБ взять при расчете выручки? И будут ли суммоваые разницы участвовать при расчете УСН?
ЮЛ
Статус неизвестенЮЛ
[e-mail скрыт]
#35[726287] 5 марта 2015, 16:44
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. При тр-эксп деятельности в книге учета графа Выручка (Отгрузка) надо указывать всю сумму акта выполненных работ или только свой экспедиционный заработок?
leon_1308
Статус неизвестенleon_1308
[e-mail скрыт]
#36[726302] 5 марта 2015, 17:28
ЮЛ писал(а):
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. При тр-эксп деятельности в книге учета графа Выручка (Отгрузка) надо указывать всю сумму акта выполненных работ или только свой экспедиционный заработок?
Экспедиционный заработок
Buh
Статус неизвестенBuh
kseniya.xox@mail.ru
#37[730967] 26 марта 2015, 16:12
Добрый день.Помогите пожалуйста! УСН без НДС,Если нам оплатил заказчик деньги сейчас в марте,а перевозчику мы еще не успеем заплатить до конца квартала, то как считать налог при УСН? что делать с этими оплатами заказчика???
leon_1308
Статус неизвестенleon_1308
[e-mail скрыт]
#38[730979] 26 марта 2015, 16:49
Buh писал(а):
Добрый день.Помогите пожалуйста! УСН без НДС,Если нам оплатил заказчик деньги сейчас в марте,а перевозчику мы еще не успеем заплатить до конца квартала, то как считать налог при УСН? что делать с этими оплатами заказчика???
Разница между актом заказчику и актом от перевозчика -Ваша выручка. Если, Вы работаете по оплате, то налогоблагаемая база для расчета налога берется от поступлений на расчетный счет, т.е., если заказчик должен был Вам оплатить 500 EUR, а Ваша выручка составляет 100 EUR? выручка будет 100 EUR на дату оплаты заказчика. То, что Вы перевозчику ещё не оплатили, значение не имеет. Если, оплата от заказчика была частично, то берете пропорциональный расчет.
Buh
Статус неизвестенBuh
kseniya.xox@mail.ru
#39[731072] 27 марта 2015, 9:41
Я до этого расчет делала не таким образом. У меня момент КУДиР и я работаю по оплате. Я брала разницу по датам,т.е. например нам заказчик оплатил 500 евро по курсу 15000 и мы оплатили перевозчику 400 евро по курсу 15100. И я конкретно второй датой брала дату нашей оплаты перевозчику. И моя валовая выручка составляет 500*15000-400*15100= 1 460 000. Разве я не так рассчитываю валовую выручку? *WALL* Помогите пожалуйста разобраться
leon_1308
Статус неизвестенleon_1308
[e-mail скрыт]
#40[731103] 27 марта 2015, 10:47
Buh писал(а):
Я до этого расчет делала не таким образом. У меня момент КУДиР и я работаю по оплате. Я брала разницу по датам,т.е. например нам заказчик оплатил 500 евро по курсу 15000 и мы оплатили перевозчику 400 евро по курсу 15100. И я конкретно второй датой брала дату нашей оплаты перевозчику. И моя валовая выручка составляет 500*15000-400*15100= 1 460 000. Разве я не так рассчитываю валовую выручку? *WALL* Помогите пожалуйста разобраться
Выручка Ваша будет момент признания доходов, т.е. поступления на расчетный счет от заказчиков (соответственно, выделяя свою дельту. Ваши перечисления перевозчику не учитываются), проценты банка, суммовые, курсовые разницы. Т.е., как вы пишите заказчик Вам оплатил 500, а перевозчику Вы должны 400 (здесь, значения не имеет оплатили Вы ему или ещё будете)Выручка Ваша будет 100 евро по курсу НБ РБ на дату оплаты заказчика. В КУДиРе также заполняются данные Вашей выручки, а не сколько Вы должны перевозчику.
« Первая ← Пред.1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12  ... След. → Последняя (107) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники