В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

помогите с проводками

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 3665

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 322 323 324 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338  ... След. → Последняя (367) »
Багира
Статус неизвестенБагира
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3291[977204] 18 февраля 2020, 12:04
*THANSK* Большое спасибо за ответы *THANSK*
c90fc5ead51c33fef44bd33679e9835c.gif
Inna
Статус неизвестенInna
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3292[977464] 20 февраля 2020, 18:58
Inna писал(а):
Татьяна писал(а):
Inna писал(а):
Inna писал(а):
доброго дня. Организация турагенство, покупатель-физ.лицо оплатил за тур из РФ в дол нам на счет в дол. Какими проводками мне закрыть тур? Пример проводок
52-62/13 поступ на дол счет
62/13-76/73 продан тур
90/10-62/13 списан тур
76/73-62/13
76/73-76/7
76/7-62/1 Туроператор на 76/7 на бел счете и 62/1 выручка на бел счете
1.если "покупатель-физ.лицо оплатил за тур из РФ в дол нам на счет в дол.", то
52-62/13 поступление от покупателя на дол счет
62/13-90/1 выручка от продажи тура

2. если "Туроператор на 76/7 на бел счете"-т.е. туроператору оплачиваете в белорусских рублях, то
60/1-51-оплата поставщику-туроператору за тур
90/10-60/1-списана стоимость тура от туроператора
62/13-90.1.1 -Сомнительно, ведь туроператор предоставляет отчет комиссионера в бел.рублях и у меня уже 62/13 не закрывается
К62/13-2600 бел руб поступление валюты
Д62/13- 340 бел рубл-комиссия
поднимаю тему.
help mi pliz
Для благодарности важно "+"
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
[e-mail скрыт]
РБ
#3293[978111] 28 февраля 2020, 11:08
Добрый день. боюсь, что не по теме, но может кто ответит. Ситуация: С Заказчиком заключен договор на оказание услуг по балансировке шнеков (условно). Заказчик привез нам эти шнеки по ТТН 28.01.2020 г. с указанием количества и их стоимости. Повесила их на забалансовый счет 002. В феврале 07.02.2020 г. производство сказало, что их отбалансировали. Выставили Заказчику спецификацию по согласованию цен и стоимости от 07.02.2020. А также акт выполненных работ от 07.02.2020 г. Заказчик оплатил 13.02.2020 г. За шнеками приехал 18.02.2020. ТТН на возврат выписали 18.02.2020 г. А вот теперь возник вопрос, есть ли нарушение в том, что акт от 7-го, а ТТН на возврат от 18-го? Или дата акта и ТТН должна совпадать?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#3294[978137] 28 февраля 2020, 12:15
Татьяна писал(а):
Добрый день. боюсь, что не по теме, но может кто ответит. Ситуация: С Заказчиком заключен договор на оказание услуг по балансировке шнеков (условно). Заказчик привез нам эти шнеки по ТТН 28.01.2020 г. с указанием количества и их стоимости. Повесила их на забалансовый счет 002. В феврале 07.02.2020 г. производство сказало, что их отбалансировали. Выставили Заказчику спецификацию по согласованию цен и стоимости от 07.02.2020. А также акт выполненных работ от 07.02.2020 г. Заказчик оплатил 13.02.2020 г. За шнеками приехал 18.02.2020. ТТН на возврат выписали 18.02.2020 г. А вот теперь возник вопрос, есть ли нарушение в том, что акт от 7-го, а ТТН на возврат от 18-го? Или дата акта и ТТН должна совпадать?
Не обязательно... заказчик (условно) был 7 и проверил что работа выполнена, подписал акт что работу принял (работу , не товар) и оставил товар вам на хранение (а так как он и так у вас хранится, других доков не нужно) (не было возможности сразу забрать)... а за товаром приехал 18 ... ИМХО
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
[e-mail скрыт]
РБ
#3295[978146] 28 февраля 2020, 13:04
Tananda// писал(а):
Татьяна писал(а):
Добрый день. боюсь, что не по теме, но может кто ответит. Ситуация: С Заказчиком заключен договор на оказание услуг по балансировке шнеков (условно). Заказчик привез нам эти шнеки по ТТН 28.01.2020 г. с указанием количества и их стоимости. Повесила их на забалансовый счет 002. В феврале 07.02.2020 г. производство сказало, что их отбалансировали. Выставили Заказчику спецификацию по согласованию цен и стоимости от 07.02.2020. А также акт выполненных работ от 07.02.2020 г. Заказчик оплатил 13.02.2020 г. За шнеками приехал 18.02.2020. ТТН на возврат выписали 18.02.2020 г. А вот теперь возник вопрос, есть ли нарушение в том, что акт от 7-го, а ТТН на возврат от 18-го? Или дата акта и ТТН должна совпадать?
Не обязательно... заказчик (условно) был 7 и проверил что работа выполнена, подписал акт что работу принял (работу , не товар) и оставил товар вам на хранение (а так как он и так у вас хранится, других доков не нужно) (не было возможности сразу забрать)... а за товаром приехал 18 ... ИМХО
Вот и я всё сделала на автомате, даже и мысли не возникло, что может быть не правильно. Ведь ЭСЧФ выставим по акту, по факту выполненных работ. А ТТН подтверждает лишь возврат ТМЦ. Но сегодня наш главбух назвала это "абсурдной ситуацией". Вот и думай, как доказать, что не балбес. Спасибо за ответ.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3296[978152] 28 февраля 2020, 13:29
Татьяна писал(а):
Tananda// писал(а):
Татьяна писал(а):
Добрый день. боюсь, что не по теме, но может кто ответит. Ситуация: С Заказчиком заключен договор на оказание услуг по балансировке шнеков (условно). Заказчик привез нам эти шнеки по ТТН 28.01.2020 г. с указанием количества и их стоимости. Повесила их на забалансовый счет 002. В феврале 07.02.2020 г. производство сказало, что их отбалансировали. Выставили Заказчику спецификацию по согласованию цен и стоимости от 07.02.2020. А также акт выполненных работ от 07.02.2020 г. Заказчик оплатил 13.02.2020 г. За шнеками приехал 18.02.2020. ТТН на возврат выписали 18.02.2020 г. А вот теперь возник вопрос, есть ли нарушение в том, что акт от 7-го, а ТТН на возврат от 18-го? Или дата акта и ТТН должна совпадать?
Не обязательно... заказчик (условно) был 7 и проверил что работа выполнена, подписал акт что работу принял (работу , не товар) и оставил товар вам на хранение (а так как он и так у вас хранится, других доков не нужно) (не было возможности сразу забрать)... а за товаром приехал 18 ... ИМХО
Вот и я всё сделала на автомате, даже и мысли не возникло, что может быть не правильно. Ведь ЭСЧФ выставим по акту, по факту выполненных работ. А ТТН подтверждает лишь возврат ТМЦ. Но сегодня наш главбух назвала это "абсурдной ситуацией". Вот и думай, как доказать, что не балбес. Спасибо за ответ.
:-D

А с Tananda// я полностью согласна.
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3297[978710] 10 марта 2020, 12:02
Добрый день. Засомневалась в правильности отражения суммы вознаграждения банку за исполнение банковского перевода за границу (т.е. за расчет с поставщиком-нерезидентом в валюте)- комиссия на счет 26 или на 90/10 ? Подскажите, пожалуйста
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#3298[978717] 10 марта 2020, 12:35
Volare писал(а):
Добрый день. Засомневалась в правильности отражения суммы вознаграждения банку за исполнение банковского перевода за границу (т.е. за расчет с поставщиком-нерезидентом в валюте)- комиссия на счет 26 или на 90/10 ? Подскажите, пожалуйста
а почему нужно 90 использовать?... это ж обычная плата за платежки по ТЕКУЩЕЙ деятельности (и не важно куда)... используем счета затрат 26, 44, 20 и т.п.... вот если дивиденды отправляли б то тогда 90 уч. был бы
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3299[978720] 10 марта 2020, 12:47
Tananda// писал(а):
Volare писал(а):
Добрый день. Засомневалась в правильности отражения суммы вознаграждения банку за исполнение банковского перевода за границу (т.е. за расчет с поставщиком-нерезидентом в валюте)- комиссия на счет 26 или на 90/10 ? Подскажите, пожалуйста
а почему нужно 90 использовать?... это ж обычная плата за платежки по ТЕКУЩЕЙ деятельности (и не важно куда)... используем счета затрат 26, 44, 20 и т.п.... вот если дивиденды отправляли б то тогда 90 уч. был бы
Tananda//, а тогда еще вопрос: правильно на 26 или на 20 счет? ( у меня не торговля, поэтому точно не 44 :) ) Расходы по услугам поставщика-нерез., связанные с нашей производственной деятельностью отношу на 20 счет, тогда комиссию банка за перевод оплаты в валюте этому поставщику правильно будет тоже на 20 счет или все-таки на 26 счет, как и комиссию за перечисл.зарплаты, например?
TashZh
Статус неизвестенTashZh
tashzh@mail.ru
Беларусь, Минск
#3300[978791] 11 марта 2020, 9:52
Volare писал(а):
Tananda// писал(а):
Volare писал(а):
Добрый день. Засомневалась в правильности отражения суммы вознаграждения банку за исполнение банковского перевода за границу (т.е. за расчет с поставщиком-нерезидентом в валюте)- комиссия на счет 26 или на 90/10 ? Подскажите, пожалуйста
а почему нужно 90 использовать?... это ж обычная плата за платежки по ТЕКУЩЕЙ деятельности (и не важно куда)... используем счета затрат 26, 44, 20 и т.п.... вот если дивиденды отправляли б то тогда 90 уч. был бы
Tananda//, а тогда еще вопрос: правильно на 26 или на 20 счет? ( у меня не торговля, поэтому точно не 44 :) ) Расходы по услугам поставщика-нерез., связанные с нашей производственной деятельностью отношу на 20 счет, тогда комиссию банка за перевод оплаты в валюте этому поставщику правильно будет тоже на 20 счет или все-таки на 26 счет, как и комиссию за перечисл.зарплаты, например?
Читаем свою учетную политику. В общепринятом значении самые распространенные затратные счета: 20-основное производство, 44-торговля, 23-вспомогательное производство, 26- общехозяйственные затраты. И что вы к чему относите регулируете самостоятельно.
« Первая ← Пред. ... 322 323 324 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 338  ... След. → Последняя (367) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники