В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

помогите с проводками

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 3209

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 298 299 300 301 302 303 304 305 307 308 309 310 311 312 313 314  ... След. → Последняя (321) »
nanje
Статус неизвестенnanje
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3051[941520] 10 декабря 2018, 20:34
Здравствуйте ! оформлены 2 кредита и % соответственно - проводок по начислению % у старого бухгалтера не увидела (только платил и отнес в июле и августе на 90 счет ) .
помогите пожалуста - начислены % дт 91 к-т 67 . уплачены д-т 67 к-т 51 . т е на 90 их нельзя относить и соответственно уменьшать прибыль за месяц тоже нельзя ? они остаются на 91 счете ? как дальше закрыть 91 счет ?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3052[941535] 11 декабря 2018, 10:28
nanje писал(а):
Здравствуйте ! оформлены 2 кредита и % соответственно - проводок по начислению % у старого бухгалтера не увидела (только платил и отнес в июле и августе на 90 счет ) .
помогите пожалуста - начислены % дт 91 к-т 67 . уплачены д-т 67 к-т 51 . т е на 90 их нельзя относить и соответственно уменьшать прибыль за месяц тоже нельзя ? они остаются на 91 счете ? как дальше закрыть 91 счет ?
91.5 - 91.1 сальдо прочих доходов и расходов
nanje
Статус неизвестенnanje
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3053[941609] 11 декабря 2018, 20:25
спасибо
TanyaF
Статус неизвестенTanyaF
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#3054[941785] 13 декабря 2018, 15:48
Добрый день! подскажите пож, какие проводки должны быть в такой ситуации: получили кредит, приобрели автомобиль. за автомобиль напрямую платил банк с кредитного счета. на текущий расчетный счет наш деньги не поступали, они сразу ушли за автомобиль. как отразить платеж в учете?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#3055[941787] 13 декабря 2018, 15:54
Д
TanyaF писал(а):
Добрый день! подскажите пож, какие проводки должны быть в такой ситуации: получили кредит, приобрели автомобиль. за автомобиль напрямую платил банк с кредитного счета. на текущий расчетный счет наш деньги не поступали, они сразу ушли за автомобиль. как отразить платеж в учете?
приобрели авто:
Д08 К60
произвели оплату за счет кредитных денег:
Д60 К66 (если краткосрочный кредит) или 67 (если долгосрочный).
TanyaF
Статус неизвестенTanyaF
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#3056[941791] 13 декабря 2018, 16:08
Svet писал(а):
Д
TanyaF писал(а):
Добрый день! подскажите пож, какие проводки должны быть в такой ситуации: получили кредит, приобрели автомобиль. за автомобиль напрямую платил банк с кредитного счета. на текущий расчетный счет наш деньги не поступали, они сразу ушли за автомобиль. как отразить платеж в учете?
приобрели авто:
Д08 К60
произвели оплату за счет кредитных денег:
Д60 К66 (если краткосрочный кредит) или 67 (если долгосрочный).
Спасибо огромное
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3057[942088] 19 декабря 2018, 13:24
Здравствуйте. Как правильно сторнировать / провести не верно начисленный НДС по приобр.услуг у иностранных организаций (по стр.13 декларации) за прошлый год, если ошибка в начислении была только сейчас выявлена?
Начисляла Дт18/3-Кт68/2 - 7653,59 начисленная сумма НДС за 4 кв.Остаток на 01.01.2018 по Дт 18/3 был 7191,85 руб.
Правильная сумма должна быть Дт18/3-Кт68/2 - 7625,76 начислено и Остаток на 01.01.2018 по Дт 18/3 - 7164,02 руб.
Какими проводками я сейчас могу исправить начисление за 2017 год?
И уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2017 можно ведь сейчас подать?
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#3058[942090] 19 декабря 2018, 13:54
Volare писал(а):
Здравствуйте. Как правильно сторнировать / провести не верно начисленный НДС по приобр.услуг у иностранных организаций (по стр.13 декларации) за прошлый год, если ошибка в начислении была только сейчас выявлена?
Начисляла Дт18/3-Кт68/2 - 7653,59 начисленная сумма НДС за 4 кв.Остаток на 01.01.2018 по Дт 18/3 был 7191,85 руб.
Правильная сумма должна быть Дт18/3-Кт68/2 - 7625,76 начислено и Остаток на 01.01.2018 по Дт 18/3 - 7164,02 руб.
Какими проводками я сейчас могу исправить начисление за 2017 год?
И уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2017 можно ведь сейчас подать?
Сторнируете методом красного сторно - 18/3 68/2 -27,83
Уточненную декларацию можете сейчас подать.
Volare
Статус неизвестенVolare
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3059[942092] 19 декабря 2018, 14:29
berezka07, т.е. сегодняшней датой сделать сторно эту сумму разницы? и бух.справку и всё?
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#3060[942094] 19 декабря 2018, 15:01
Volare писал(а):
berezka07, т.е. сегодняшней датой сделать сторно эту сумму разницы? и бух.справку и всё?
да
« Первая ← Пред. ... 298 299 300 301 302 303 304 305 307 308 309 310 311 312 313 314  ... След. → Последняя (321) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 110 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники