|
|
marinamak_ писал(а): bony173 писал(а): marinamak_ писал(а): bony173 писал(а): marinamak_ писал(а): Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по проводкам! Разовая сделка по изготовлению мебели: покупаем материалы, отдаем их предприятию в переработку, которое изготавливает и собирает мебель. Проводки:
1. Д10.1-К60 - 1 000,00 р - приобрели материалы
2. Д10.7-К10.1 - 1 000,00 р - отдали в переработку
3. Д20-К60 - 200,00 р - стоимость услуг по изготовлению, сборке и монтажу мебели
4. Д20-К60 - 50,00 р - стоимость услуг перевозчика по доставке материалов и готовой мебели
5. Д20-К10.7 - 1 000,00 р - поступление заготовок из переработки
6. Д43-К20 - принята на учет готовая продукция - по каким ценам ???
Сделала по отпускным ценам, но понимаю, что как-то не правильно (
Или приходовать готовую мебель , исходя из себестоимости , которая собралась на сч.20?
Заранее спасибо ! Мебель для каких целей? для себя? Нет, в дальнейшем мебель продаем. Вот по продажным ценам я изначально и сделала последнюю проводку Ну если это товар, то я считаю, что нужно собирать с/стоимость не на 20 счете, а на 43. Если собирать с/ст-ть на сч.43, то изначально, при проведении актов на транспортные услуги и услуги по изготовлению и монтажу мебели, распределять суммы этих актов пропорционально на каждую единицу готовой мебели? И по каким ценам делать проводку - Д43-К10.7 ? Запуталась (( У меня есть ст-ть мат-лов, ст-ть услуг и отпускные цены на еденицы мебели. лучше наверно не 43 счёт, а 41, это же готовый товар или вы его дорабатываете?. Расходы распределяете согласно учётной политике (например транспортные пропорционально весу). На 41 счёт собираете 250+1000
Д62к90/1 реализация по цене продажи
Д90/4к41 стоимость товара.
Разница между выручкой и с/ стоимостью и будет прибыль. |
|
|