В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

1С:консультирование

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 10784

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077  ... След. → Последняя (1079) »
Groot
Статус неизвестенGroot
[e-mail скрыт]
#10681[1011790] 1 апреля 2022, 12:42
Здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался с ошибкой в 1С на сервере, когда заходим в конфигуратор, начинаем там открывать нужные элементы ”неверный путь”?
В интернете написано, что это из-за проблем в самой базе, мол из-за отсутствия диска С.
Кто знает, как это исправить?
SERJIK
Статус неизвестенSERJIK
[e-mail скрыт]
#10682[1011830] 1 апреля 2022, 19:40
Groot писал(а):
Здравствуйте!
Может быть кто-то сталкивался с ошибкой в 1С на сервере, когда заходим в конфигуратор, начинаем там открывать нужные элементы ”неверный путь”?
В интернете написано, что это из-за проблем в самой базе, мол из-за отсутствия диска С.
Кто знает, как это исправить?
Конкретннее, если можно скрин в студию
Groot
Статус неизвестенGroot
[e-mail скрыт]
#10683[1012561] 10 апреля 2022, 8:46
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, каким образом/методом, через какой документ, можно сделать или делается начисление по договору подряда в 1С:Предприятие 7.7, Бух.учёт, Мисофт?
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#10684[1012614] 11 апреля 2022, 10:31
Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно ввести остатки на 31.12.21г через 00 счет по 10 счета.

У бухгалтера до меня есть остатки по материалам на счете 10.9.1. (Материалы на складе)
Проводка будет Д 10.9.1 К00

Есть остатки материалов, которые у нее висят по К 10.9.2.
Это часть материалов (со склада, те что на счете Д 10.9.1 , которые ввели в эксплуатация и по стоимости списаны 50%.
Проводка Д00 К 10.9.2

Пример
Д 10.9.1 К00 стулья 4 шт по 50руб. Общая сумма 200руб. Материалы на складе.

Д00 К 10.9.2 Ввод в эксплуатацию стульев 4 шт 50% на сумму 100 руб.

После этого у меня по оборотной сальдовой ведомости на дату 31.12.21г на счете 10.9.2 отображается:
Обороты за период: по дебету ничего. По кредиту 100руб.
Сальдо на конец периода вылезает Д – 100 (красным).

То есть Сальдо на конец периода Д -100 руб переходит на 01.01.2022г

Что я делаю не так, как это исправить или в программе это нормально? 1с 7.7 Мисофт.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#10685[1012627] 11 апреля 2022, 11:49
Geya писал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно ввести остатки на 31.12.21г через 00 счет по 10 счета.

У бухгалтера до меня есть остатки по материалам на счете 10.9.1. (Материалы на складе)
Проводка будет Д 10.9.1 К00

Есть остатки материалов, которые у нее висят по К 10.9.2.
Это часть материалов (со склада, те что на счете Д 10.9.1 , которые ввели в эксплуатация и по стоимости списаны 50%.
Проводка Д00 К 10.9.2

Пример
Д 10.9.1 К00 стулья 4 шт по 50руб. Общая сумма 200руб. Материалы на складе.

Д00 К 10.9.2 Ввод в эксплуатацию стульев 4 шт 50% на сумму 100 руб.

После этого у меня по оборотной сальдовой ведомости на дату 31.12.21г на счете 10.9.2 отображается:
Обороты за период: по дебету ничего. По кредиту 100руб.
Сальдо на конец периода вылезает Д – 100 (красным).

То есть Сальдо на конец периода Д -100 руб переходит на 01.01.2022г

Что я делаю не так, как это исправить или в программе это нормально? 1с 7.7 Мисофт.
я понимаю что через 00 - счет вводятся ОСТАТКИ, а вы тут прям приход - расход ввели, тогда бы все уже хоз. операции ввели бы.
Когда списываются материалы в эксплуатацию и погашается их 50% стоимости, то на счете 10.9.2 - остается висеть количественный учет и сумма (но не как на кредите!)
в бухаглетрии: Д10,9,1 К 60,1 - пришли материалы на склад
Д.10.9.2. К. 10,9,1 - передали в экслуатацию
Д44 (26, 20) - К 10.9.2 списание 50% стоимости.
НА Д. 10.9.2 - осталось кол-во и 50% не списаной стоимости.
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#10686[1012663] 11 апреля 2022, 12:37
Бухгалтер не вела учет в программе. Все на бумаге. Я ввожу остатки. Просто на конец года у бухгалтера по К 10.9.2 есть остатки материалов. И на Д 10.9.1 тоже висят остатки.
И остатки, когда я ввожу Д00 К 10.9.2 потом отражаются с минусом красным цветом. А как тогда это ввести? Какими проводками?
Все только по Д должно быть?:
Д 10.9.1 К00
Д10.9.2. К00
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#10687[1012682] 11 апреля 2022, 13:26
Geya писал(а):
Бухгалтер не вела учет в программе. Все на бумаге. Я ввожу остатки. Просто на конец года у бухгалтера по К 10.9.2 есть остатки материалов. И на Д 10.9.1 тоже висят остатки.
И остатки, когда я ввожу Д00 К 10.9.2 потом отражаются с минусом красным цветом. А как тогда это ввести? Какими проводками?
Все только по Д должно быть?:
Д 10.9.1 К00
Д10.9.2. К00
начнем с азов: счет 10 - АКТИВНЫЙ, т.е. не имеет остатка в кредите!
аналогично счет 51 - расчетный счет - не может быть там минус даже 0,01 копеек.
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#10688[1012689] 11 апреля 2022, 14:06
Какой-то дурдом, короче, у бухгалтера черным по белому выведена Оборотка по которой висит К 10.
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#10689[1012696] 11 апреля 2022, 14:46
Geya писал(а):
Какой-то дурдом, короче, у бухгалтера черным по белому выведена Оборотка по которой висит К 10.
Надо делать инвентаризацию...
Groot
Статус неизвестенGroot
[e-mail скрыт]
#10690[1012706] 11 апреля 2022, 15:35
Groot писал(а):
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, каким образом/методом, через какой документ, можно сделать или делается начисление по договору подряда в 1С:Предприятие 7.7, Бух.учёт, Мисофт?
Кто-нибудь может знает?
« Первая ← Пред. ... 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077  ... След. → Последняя (1079) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 136 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники