В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Дебиторская и кредиторская задолженность

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 26

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
transpre@mail.ru
Беларусь, Минск
#11[399920] 14 сентября 2011, 12:32
Кассандра писал(а):
Подскажите , пожалуйста, при просроченной ( 3 года) кредиторской задолженности нужно ли начислять НДС?
и может быть проводки подскажите при списании креиторской задолженности?
60,62,76 - 92.1 - спис кредит. з-ть с истекшим сроком иск давности
92.2 - 18 - спис НДС при выручке "по оплате"
68.2 - 18 - "красное сторно" на НДС, ранее прин к вычету ("по отгрузке")
Он:Девушка,можно с вами познакомиться? Она: Лебедь с говном не знакомится… Он:Ну, я полетел тогда! Она:Когда лопатой подкинут, тогда и полетишь!

Купила туфли. В них очень удобно... Сидеть...
Кассандра
Статус неизвестенКассандра
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#12[399946] 14 сентября 2011, 12:47
*THANSK*
%CA%E0%F1%F1%E0%ED%E4%F0%E0..gif

jWvIW.gif
julia90
Статус неизвестенjulia90
julia90@tut.by
#13[498914] 18 апреля 2012, 11:18
Доброго утречка! Помогите, что делать, если нам вернули деньги по акту сверки.
Дело в том, что в 2010г. была 1с.7, а потом на 1С.8 перешли и бухгалтер неправильно, НАВЕРНОЕ, остатки снесла... И получается, что по новой базе у меня по нулям, т.е. никакой задолженности нет.
А деньги перечисляли за товар в сумме 100р, а получили на 80р. (как мне объяснил контрагент)

Как теперь в учете с этими денюшками поступить?
LuchikSveta
Статус неизвестенLuchikSveta
[e-mail скрыт]
Минск
#14[498921] 18 апреля 2012, 11:24
Надо бы точно разобраться, как должно быть) а то наверное...
Жаба
Статус неизвестенЖаба
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#15[498930] 18 апреля 2012, 11:31
поднимите платежки и накладные и сверьте остаток по документам. затем уже ищите ошибку в учете, если она есть. если проблема только в неправильно переносе остатков, то перенесите их правильно, чтобы закрыть задолженность. если сумма задолженности не была учтена в балансе, то внесите исправления в текущий момент по бух.справке.
julia90
Статус неизвестенjulia90
julia90@tut.by
#16[498940] 18 апреля 2012, 11:40
дело в том, что эта задолженность с 2010 г.
в 2010 сделали предоплату и получили по ТТН на меньшую сумму. вот. это точно!

как это проводками показать сейчас?
Жаба
Статус неизвестенЖаба
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#17[498946] 18 апреля 2012, 11:49
ну, если задолженность реальная, то должна была все это время висеть на д60. теперь вопрос: сумма больше млн руб. и должна была повлиять на баланс? если да, то вносить исправления прошлой датой, той, которой должен был быть проведен перенос остатков, нельзя. значит по акту сверки делаете бух.справку, что сумму задолженности ошибочно не перенесли и перенос осуществить текущей датой. проводка: д60 к00. и проверьте все остатки по переносу. может еще что всплывет, а вы балансы неверные сдаете.
julia90
Статус неизвестенjulia90
julia90@tut.by
#18[498961] 18 апреля 2012, 11:56
спасибочки!
Мария
Статус неизвестенМария
[e-mail скрыт]
#19[633372] 28 ноября 2013, 12:06
здравствуйте. ситуация такая. в 2011 сотрудничали с организацией и мы ей должны остались 103 тысячи. затем это предприятие было преобразовано в другое и со вторым предприятием у нас заключен в 2012 новый договор и ведутся новые расчеты. но 103 тысячи остались висеть на первом предприятии. и теперь, сделав акт сверки нашли несостыковки и они нам прислали письмо об этом самом преобразовании. как мне перенести задолженность? просто Д62.1 К62.1? а как это документально оформить?
спасибо
Владимир
Статус неизвестенВладимир
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#20[633708] 1 декабря 2013, 21:06
Перед реорганизацией они должны были проверить инвентаризацию и оформить всю дебиторскую и кредиторскую задолженность актами сверки, затем письменно уведомить вас о реорганизации и переходе прав (кому??) новому предприятию, а может и нескольким, если в форме реорганизации было деление организации.

Если в новое предприятие указало в своем письме что они стали правопреемниками в полном объеме всех прав и обязанностей старого предприятия, достаточно составить бух.справку и Дт62.1К62.1 со сменой контрагентов.
Часто отвечаю по памяти,иногда случается откровенный маразм поэтому, все ответы сверяйте с нормативной базой данных.

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники