J_Lo[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
Елена -одна из ... писал(а): Д.В. писал(а): Не... в уплату ввозного можно зачесть. Плательщик то один. Нельзя подоходный и налог на доходы. Вот "нехорошие люди" (чуть не написала "заразы" ). Я столько раз просила перезачесть, а в ответ слышала, что ввозной ндс - "это особенный налог", т.к. от берется по протоколу, а не по НК. Приходилось перечислять, а потом ждать возврата на счет экспортного. В следующий раз пойду требовать.
Очень странно: в Марте у меня была переплата по НДС,исчислен. по реализации (Книгу покупок переписывала, многие суммы были не взяты взачет: 1С настраивали)- был разрешен зачет НДС при ввозе из РФ (Заводская МНС),сумма практически совпадала, и 1 млн. доплачивали с р/сч...А вот НДС при ввозе из Литвы таможенники,есссстественно ни в какую не перезачтут (только если бы был возврат товара в Литву обратный).ИМХО |
|
|