В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС удельный вес

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 366

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 29 30 31 32 33 34 35 36 След. → Последняя (37) »
lenaudodova
Статус неизвестенlenaudodova
[e-mail скрыт]
#361[973877] 14 января 2020, 16:29
Добрый день, помогите разобраться, с экспортом столкнулась первый раз, и декларацию с 0 % ставкой тоже делаю первый раз:
реализация по ставке 20% - 101249,86
по ставке 0% - 20204,15
НДС от реализации - 16874,98
Налоговые вычеты - 10983,76
Как правильно рассчитать НДС к уплате и в какие графы заполнять, помогите пожалуйста.Заранее благодарю!!!
Mrs.Klim
Статус неизвестенMrs.Klim
[e-mail скрыт]
Минск
#362[973934] 15 января 2020, 8:44
Доброе утро.
Если ОС приобретено в текущем году, то входящий НДС по этому НДС можно взять в зачет в пределах НДС от реализации? Ставка одна (20 процентов).
А если бы НДС от реализации был меньше, чем входящий НДС, тогда НДС по ОС в следующем году можно было бы брать равными частями?
Правильно?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#363[973938] 15 января 2020, 9:25
Mrs.Klim писал(а):
Доброе утро.
Если ОС приобретено в текущем году, то входящий НДС по этому НДС можно взять в зачет в пределах НДС от реализации? Ставка одна (20 процентов).
А если бы НДС от реализации был меньше, чем входящий НДС, тогда НДС по ОС в следующем году можно было бы брать равными частями?
Правильно?
по ОС, вторая очередь вычета. И если по первой очереди идет НДС по товарам в пределах реалзации, и только во вторую очередь то что "не хватило" НДСа по товарам.
к примеру НДС по ОС=170руб. НДС по товарам = 200. НДС исчислен от реализации: 250. Т.е. по первой очереди вы к зачету берете 200, остаток 50 - только из НДС по ОС. Если НДСа по товарам хватает, то НДС по ОС не берется в зачет.
Mrs.Klim
Статус неизвестенMrs.Klim
[e-mail скрыт]
Минск
#364[973966] 15 января 2020, 11:21
Svet писал(а):
Mrs.Klim писал(а):
Доброе утро.
Если ОС приобретено в текущем году, то входящий НДС по этому НДС можно взять в зачет в пределах НДС от реализации? Ставка одна (20 процентов).
А если бы НДС от реализации был меньше, чем входящий НДС, тогда НДС по ОС в следующем году можно было бы брать равными частями?
Правильно?
по ОС, вторая очередь вычета. И если по первой очереди идет НДС по товарам в пределах реалзации, и только во вторую очередь то что "не хватило" НДСа по товарам.
к примеру НДС по ОС=170руб. НДС по товарам = 200. НДС исчислен от реализации: 250. Т.е. по первой очереди вы к зачету берете 200, остаток 50 - только из НДС по ОС. Если НДСа по товарам хватает, то НДС по ОС не берется в зачет.
Все практически понятно. Контрольный на том же примере, только НДС по ОС=170руб. НДС по товарам = 200. НДС исчислен от реализации: 450. В первую очередь пойдет 200, остаток 250 НДС от реализации, значит во вторую очередь берем весь НДС по ОС 170 и к уплате получается 450-200-170=80.
В декларации в разделе Другие сведения в строке 1а показываем эти 170 рублей по ОС?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#365[973969] 15 января 2020, 11:44
Mrs.Klim писал(а):
Svet писал(а):
Mrs.Klim писал(а):
Доброе утро.
Если ОС приобретено в текущем году, то входящий НДС по этому НДС можно взять в зачет в пределах НДС от реализации? Ставка одна (20 процентов).
А если бы НДС от реализации был меньше, чем входящий НДС, тогда НДС по ОС в следующем году можно было бы брать равными частями?
Правильно?
по ОС, вторая очередь вычета. И если по первой очереди идет НДС по товарам в пределах реалзации, и только во вторую очередь то что "не хватило" НДСа по товарам.
к примеру НДС по ОС=170руб. НДС по товарам = 200. НДС исчислен от реализации: 250. Т.е. по первой очереди вы к зачету берете 200, остаток 50 - только из НДС по ОС. Если НДСа по товарам хватает, то НДС по ОС не берется в зачет.
Все практически понятно. Контрольный на том же примере, только НДС по ОС=170руб. НДС по товарам = 200. НДС исчислен от реализации: 450. В первую очередь пойдет 200, остаток 250 НДС от реализации, значит во вторую очередь берем весь НДС по ОС 170 и к уплате получается 450-200-170=80.
В декларации в разделе Другие сведения в строке 1а показываем эти 170 рублей по ОС?
все верно.
Mrs.Klim
Статус неизвестенMrs.Klim
[e-mail скрыт]
Минск
#366[973970] 15 января 2020, 11:47
Svet, +++++!!!!!
lenaudodova
Статус неизвестенlenaudodova
[e-mail скрыт]
#367[974016] 15 января 2020, 13:49
Помогите, пожалуйста!Добрый день, помогите разобраться, с экспортом столкнулась первый раз, и декларацию с 0 % ставкой тоже делаю первый раз:
реализация по ставке 20% - 101249,86
по ставке 0% - 20204,15
НДС от реализации - 16874,98
Налоговые вычеты - 10983,76
Как правильно рассчитать НДС к уплате и в какие графы заполнять, помогите пожалуйста.Заранее благодарю!!!
« Первая ← Пред. ... 29 30 31 32 33 34 35 36 След. → Последняя (37) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 142 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники