В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ИП единый налог

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 2109

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 168 169 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 181 182 183 184  ... След. → Последняя (211) »
banknots
Статус неизвестенbanknots
[e-mail скрыт]
#1751[947967] 8 февраля 2019, 15:25
Нашла в консультанте образец заполнения, правда 2016 год. https://yadi.sk/i/Od-OxAd-e8j55A
Cruella
Статус неизвестенCruella
cruella@tut.by
Беларусь, Бобруйск
#1752[947968] 8 февраля 2019, 15:26
banknots писал(а):
Cruella писал(а):

так, на февраль у нас истекший месяц декабрь
Почему декарь? Январь
vishnia писал(а):
Цитата:
если напр увольнение в январе и ПН перечислен тоже в январе... будут проблемы с гр.13.3
в этом случае будет переплата и в сл месяце она выровняется. По поводу переплат обычно вопросов не возникает
Если ставите начисленную зарплату за январь и соответственно там увольнение, то всё ок
хорошо, раз пример из КП не убедил вас... то пусть январь

так, на февраль у нас истекший месяц январь
сумма п/н ЗА истекшие месяцы, т.е. из таблицы
Сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленная с фактически выплаченных доходов,руб. за январь (за январь у нас когда выплачиваются доходы? в феврале! но может они имели ввиду все таки выплаченные В январе?)
Сумма подоходного налога с физических лиц, перечисленная в бюджет, руб. за январь (сумма перечисленная за январь, тут можно обсудить ну примем то что = перечисленная В январе) то есть если они имеют ввиду все таки за=в тогда логично

сумма начисленных доходов ЗА истекшие месяцы, т.е.
Сумма начисленных плательщикам доходов, руб. за январь ну тут уже точно начисления за январь.. но у нас их еще нет!
на вопросы в личке безвозмездно не отвечаю... исключение - вопросы с ответом типа Да/Нет, остальные ИГНОРИРУЮ!!!!!!!!!!!!!!
vishnia
Статус неизвестенvishnia
[e-mail скрыт]
#1753[947969] 8 февраля 2019, 15:29
91. В пункте 13 листа 4-n отражается информация о суммах подоходного налога с физических лиц, исчисленных, удержанных индивидуальным предпринимателем с общей суммы выплат в денежном и (или) натуральном выражении, начисленных в пользу физических лиц, привлекаемых по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, и перечисленных в бюджет, а также о начисленных суммах таких доходов. Указанный пункт заполняется нарастающим итогом с начала календарного года, начиная с первой налоговой декларации (расчета), представляемой в календарном году, и заканчивая последней налоговой декларацией (расчетом), представляемой в этом же календарном году.
(часть первая п. 91 в ред. постановления МНС от 29.12.2015 N 30)




При представлении налоговой декларации (расчета) за первый отчетный период текущего года:
в строках 13.2, 13.3, 13.4 пункта 13 отражается сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленного с фактически выплаченных доходов в году, предшествующем отчетному, перечисленного в бюджет в году, предшествующем отчетному, а также удержанного, но не перечисленного в году, предшествующем отчетному;
в строке 13.5 пункта 13 отражается сумма доходов, начисленных в пользу физических лиц, привлекаемых по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, за отчетные периоды, предшествующие отчетному периоду текущего года, за который представляется налоговая декларация (расчет).
(часть пятая п. 91 в ред. постановления МНС от 29.12.2015 N 30)
banknots
Статус неизвестенbanknots
[e-mail скрыт]
#1754[947971] 8 февраля 2019, 15:30
Вечером постараюсь отправить электронное обращение :)
Cruella
Статус неизвестенCruella
cruella@tut.by
Беларусь, Бобруйск
#1755[947972] 8 февраля 2019, 15:30
banknots писал(а):
Нашла в консультанте образец заполнения, правда 2016 год. https://yadi.sk/i/Od-OxAd-e8j55A
ну вот видите, как я и говорила...
В январе - апреле 2016 года работникам выплачена зарплата в сумме 39780 тыс. руб., удержан и перечислен в бюджет подоходный налог с зарплаты работников в сумме 3876,6 тыс.
то есть по хорошему пофиг ЗА какой месяц зп.. главное в каких месяцах... а т.к. идет на месяц позже то так и получается зп за декабрь-март... (выплаченная в январе-апреле)
но в 2016 году была немного другая инструкция... хотя ее немного изменили, смысл думаю остался в том же...
и так, моя логика как помните,
вы указываете в стр.13.3 весь подоходный налог который вы перечислили в бюджет до даты предоставления декларации (нарастающим с начала года), затем этот же подоходный вы указываете в 13.2 (чтобы не было проблем, по факту никто по месяцам не проверяет, а светится самим не надо)
ну и 13.5 вы указываете ту начисленную зп из которой вы удержали ПН и перечислили и указали в стр. 13.3
на вопросы в личке безвозмездно не отвечаю... исключение - вопросы с ответом типа Да/Нет, остальные ИГНОРИРУЮ!!!!!!!!!!!!!!
Cruella
Статус неизвестенCruella
cruella@tut.by
Беларусь, Бобруйск
#1756[947976] 8 февраля 2019, 15:42
редакции
сначала
91. В пункте 13 листа 4–n отражается информация о суммах подоходного налога с физических лиц, исчисленных, удержанных индивидуальным предпринимателем у физических лиц, привлекаемых по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, и перечисленных в бюджет. Указанный пункт заполняется нарастающим итогом с начала календарного года, начиная с первой налоговой декларации (расчета), представляемой в календарном году, и заканчивая последней налоговой декларацией (расчетом), представляемой в этом же календарном году.
В строке 13.1 пункта 13 «Другие сведения (справочно)» отражается сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет, по состоянию на 1 января текущего года, за который представляется налоговая декларация (расчет).
В строках 13.2, 13.3, 13.4 пункта 13 отражаются суммы подоходного налога с физических лиц за отчетные периоды, предшествующие отчетному периоду текущего года, за который представляется налоговая декларация (расчет). Строки 13.2, 13.3 пункта 13 заполняются нарастающим итогом с начала года.
При представлении налоговой декларации (расчета) за первый отчетный период текущего года в строках 13.2, 13.3, 13.4 пункта 13 отражается сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленного с фактически выплаченных доходов в году, предшествующем отчетному, перечисленного в бюджет в году, предшествующем отчетному, а также удержанного, но не перечисленного в году, предшествующем отчетному.

потом


91. В пункте 13 листа 4-n отражается информация о суммах подоходного налога с физических лиц, исчисленных, удержанных индивидуальным предпринимателем с общей суммы выплат в денежном и (или) натуральном выражении, начисленных в пользу физических лиц, привлекаемых по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, и перечисленных в бюджет, а также о начисленных суммах таких доходов. Указанный пункт заполняется нарастающим итогом с начала календарного года, начиная с первой налоговой декларации (расчета), представляемой в календарном году, и заканчивая последней налоговой декларацией (расчетом), представляемой в этом же календарном году.
В строке 13.1 пункта 13 «Другие сведения (справочно)» отражается сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет, по состоянию на 1 января текущего года, за который представляется налоговая декларация (расчет).
В строках 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 пункта 13 отражаются соответственно суммы подоходного налога с физических лиц, сумма начисленных плательщиком доходов за отчетные периоды, предшествующие отчетному периоду текущего года, за который представляется налоговая декларация (расчет).
Строка 13.5 пункта 13 заполняется на основании данных графы 5 по строке «Итого за месяц» по всем карточкам лицевого счета по форме согласно приложению 7 к Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально), утвержденной постановлением, утвердившим настоящую Инструкцию.
При представлении налоговой декларации (расчета) за первый отчетный период текущего года:
в строках 13.2, 13.3, 13.4 пункта 13 отражается сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленного с фактически выплаченных доходов в году, предшествующем отчетному, перечисленного в бюджет в году, предшествующем отчетному, а также удержанного, но не перечисленного в году, предшествующем отчетному;
в строке 13.5 пункта 13 отражается сумма доходов, начисленных в пользу физических лиц, привлекаемых по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, за отчетные периоды, предшествующие отчетному периоду текущего года, за который представляется налоговая декларация (расчет).
на вопросы в личке безвозмездно не отвечаю... исключение - вопросы с ответом типа Да/Нет, остальные ИГНОРИРУЮ!!!!!!!!!!!!!!
smal84
Статус неизвестенsmal84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1757[948006] 8 февраля 2019, 18:37
Здравствуйте, возник вопрос. Я ИП(прокат бытовой техники), плачу единый налог(плюс доплата, если свыше 40 кратного размера налога), работаю только с физ.лицами. Но я от своего незнания в августе 2018 заключила договор проката с ООО(ЮР.лицо), и соответственно до сегодняшнего дня учитывала плату от юр.лица в валовую выручку ИП и платила только ЕН. Позвонила по единому номеру в налоговую, там сказали, что нужно вести раздельный учет по физ лицам платить ЕН, а по юр.лицам УСН или подоходный. Вопрос что же делать с периодом с августа 2018 по февраль 2019 года. Что делать, помогите пожалуйста? Или к кому мне нужно обратиться?
zzzostapetszzz
Статус неизвестенzzzostapetszzz
[e-mail скрыт]
#1758[948007] 8 февраля 2019, 18:42
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю расчет 13 пункта декларации. до февральской декларации было все нормально, а сейчас уже вторую уточненку отправляю...
Декларация ЗА ЯНВАРЬ была такой: 1 работник работает с июля.
пункт 13.5 равен начисленной ЗП за июль-ноябрь;
пункт 13.3 = 13.2 = подоходный с начисленной ЗП за июль-ноябрь.
ЗП за ноябрь и подоходный с этой ЗП выплачены работнику/уплачены в бюджет в декабре (в предыдущих месяцах по тому же принципу).
с этой декларацией проблем нет.
Декларация ЗА ФЕВРАЛЬ:
пункт 13.5 равен начисленной ЗП за июль-декабрь;
пункт 13.3 = 13.2 = подоходный с начисленной ЗП за июль-декабрь.
вот тут начались танцы с бубном: первая уточненка - раздел 13 должен быть как в декларации за январь.
вторая уточненка - в разделе 13 должны фигурировать цифры за месяц (т.е. без нарастающего итога).
по сути в декларации за март будет именно так, так как в этом 13 разделе данные будут только за январь (начисленная ЗП и подоходный).
теперь я ничего не понимаю, или мой расчет не верен, или как?
заранее благодарен за помощь:))
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#1759[948096] 11 февраля 2019, 11:20
smal84 писал(а):
Здравствуйте, возник вопрос. Я ИП(прокат бытовой техники), плачу единый налог(плюс доплата, если свыше 40 кратного размера налога), работаю только с физ.лицами. Но я от своего незнания в августе 2018 заключила договор проката с ООО(ЮР.лицо), и соответственно до сегодняшнего дня учитывала плату от юр.лица в валовую выручку ИП и платила только ЕН. Позвонила по единому номеру в налоговую, там сказали, что нужно вести раздельный учет по физ лицам платить ЕН, а по юр.лицам УСН или подоходный. Вопрос что же делать с периодом с августа 2018 по февраль 2019 года. Что делать, помогите пожалуйста? Или к кому мне нужно обратиться?
Считайте все от юр лиц - выручку, расходы и подавайте декларацию по подоходному налогу, если будет прибыль - платите в казну, плюс пеня. Штрафа не будет. Все просто.
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#1760[948098] 11 февраля 2019, 11:24
zzzostapetszzz писал(а):
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю расчет 13 пункта декларации. до февральской декларации было все нормально, а сейчас уже вторую уточненку отправляю...
Декларация ЗА ЯНВАРЬ была такой: 1 работник работает с июля.
пункт 13.5 равен начисленной ЗП за июль-ноябрь;
пункт 13.3 = 13.2 = подоходный с начисленной ЗП за июль-ноябрь.
ЗП за ноябрь и подоходный с этой ЗП выплачены работнику/уплачены в бюджет в декабре (в предыдущих месяцах по тому же принципу).
с этой декларацией проблем нет.
Декларация ЗА ФЕВРАЛЬ:
пункт 13.5 равен начисленной ЗП за июль-декабрь;
пункт 13.3 = 13.2 = подоходный с начисленной ЗП за июль-декабрь.
вот тут начались танцы с бубном: первая уточненка - раздел 13 должен быть как в декларации за январь.
вторая уточненка - в разделе 13 должны фигурировать цифры за месяц (т.е. без нарастающего итога).
по сути в декларации за март будет именно так, так как в этом 13 разделе данные будут только за январь (начисленная ЗП и подоходный).
теперь я ничего не понимаю, или мой расчет не верен, или как?
заранее благодарен за помощь:))
Лень читать, напишу как нужно.
В февральской указываем переплату на 1января
Расчет уже отправляем за ТЕКУЩИЙ ГОД
Уплачено в ЭТОМ году
Последняя строчка - ЗА ЭТОТ ГОД
Исправляйте, а то недоимка будет по подоходному, счета закроют и все такое.
« Первая ← Пред. ... 168 169 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 181 182 183 184  ... След. → Последняя (211) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 122 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники