В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Упрощенная система налогообложения

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 5846

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 560 561 562 563 564 565 566 567 569 570 571 572 573 574 575 576  ... След. → Последняя (585) »
Катя
Статус неизвестенКатя
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#5671[920022] 13 апреля 2018, 14:29
Спасибо, veselma!
не поняла про "золотое правило".... Имеете ввиду что на всякий случай все поступившие деньги в выручку включаем?
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#5672[920023] 13 апреля 2018, 14:33
Катя писал(а):
Спасибо, veselma!
не поняла про "золотое правило".... Имеете ввиду что на всякий случай все поступившие деньги в выручку включаем?
нет - имела ввиду - что в выручку включаем только когда сошлись два условия: оплата (аванс) + отгрузка (акт)
Пожалуйста
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#5673[920128] 14 апреля 2018, 16:26
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#5674[920138] 14 апреля 2018, 19:42
tanjabgty писал(а):
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
перед тем как перейти на ведение бух.учета, в первую очередь вы должны были сделать инвентаризацию всего-всего-всего, на основании это ведомости внести остатки по счетам, в том числе и на отгруженную, но неоплаченную продукцию себестоимость. Как вы ее определите, и так чтобы у вас изначально на 01.01.18 сошелся баланс по этим остаткам - уже зависит от вас.
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#5675[920145] 14 апреля 2018, 20:39
Svet писал(а):
tanjabgty писал(а):
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
перед тем как перейти на ведение бух.учета, в первую очередь вы должны были сделать инвентаризацию всего-всего-всего, на основании это ведомости внести остатки по счетам, в том числе и на отгруженную, но неоплаченную продукцию себестоимость. Как вы ее определите, и так чтобы у вас изначально на 01.01.18 сошелся баланс по этим остаткам - уже зависит от вас.
как потом этот счет закроется? Я отразила задолженность по сч 62. При поступлении денег от покупателей, она перекроется. А как закроется сч 45 при оплате от покупателей?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#5676[920156] 15 апреля 2018, 17:25
tanjabgty писал(а):
Svet писал(а):
tanjabgty писал(а):
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
перед тем как перейти на ведение бух.учета, в первую очередь вы должны были сделать инвентаризацию всего-всего-всего, на основании это ведомости внести остатки по счетам, в том числе и на отгруженную, но неоплаченную продукцию себестоимость. Как вы ее определите, и так чтобы у вас изначально на 01.01.18 сошелся баланс по этим остаткам - уже зависит от вас.
как потом этот счет закроется? Я отразила задолженность по сч 62. При поступлении денег от покупателей, она перекроется. А как закроется сч 45 при оплате от покупателей?
для этого и составляется вступительный баланс, где распределяются и отражаются остатки на счетах.
Anastasia
Статус неизвестенAnastasia
nastya1035507@gmail.com
Беларусь, Гомель
#5677[920209] 18 апреля 2018, 9:47
Доброе утро! Нужна помощь, мы на УСН без НДС, нам хотят отписать товар для реализации и выписывания накладных, но там такой нюанс, в накладной не будет ставки и суммы НДС, как мне это приходовать и в дальнейшем отписывать? Я же не имею право поставить без НДС, и вообще могу ли я принять такие накладные?
karina
Статус неизвестенkarina
severina.karina@yandex.ru
Минск
#5678[920240] 18 апреля 2018, 11:40
tanjabgty писал(а):
Svet писал(а):
tanjabgty писал(а):
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
перед тем как перейти на ведение бух.учета, в первую очередь вы должны были сделать инвентаризацию всего-всего-всего, на основании это ведомости внести остатки по счетам, в том числе и на отгруженную, но неоплаченную продукцию себестоимость. Как вы ее определите, и так чтобы у вас изначально на 01.01.18 сошелся баланс по этим остаткам - уже зависит от вас.
как потом этот счет закроется? Я отразила задолженность по сч 62. При поступлении денег от покупателей, она перекроется. А как закроется сч 45 при оплате от покупателей?
вы не должны были вносить остатки по 62 счету, тк после перехода с определения МФР "по оплате" на определение МФР "По отгрузке", Вы должны были проводить выручку на дату поступления средств, либо на последнюю отчетную дату налогового периода, если средств не поступят (в вашем случае на 31.12.17)
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#5679[920254] 18 апреля 2018, 12:49
karina писал(а):
tanjabgty писал(а):
Svet писал(а):
tanjabgty писал(а):
Перешли с 4 кв 2017г на УСН с ведением бух. учета до этого работали по УСН с ведением КУДиР. Заполняю отчет о прибылях и убытках. Подскажите, как правильно отразить себестоимость реализованной продукции. Ведь в выручку от реализации входят суммы не только от реализации продукции, которую произвели в 4 кв 2017г, но и суммы по отгруженной продукции до 4 кв 2017г., но не оплаченной (оплата по ним поступила в 4 кв. 2017г. и учитываем эту выручку в 4 кв. 2017г., т.к. это остаток выручки при работе по оплате.). Как правильно в таком случае посчитать себестоимость по строке 020 отчета?
перед тем как перейти на ведение бух.учета, в первую очередь вы должны были сделать инвентаризацию всего-всего-всего, на основании это ведомости внести остатки по счетам, в том числе и на отгруженную, но неоплаченную продукцию себестоимость. Как вы ее определите, и так чтобы у вас изначально на 01.01.18 сошелся баланс по этим остаткам - уже зависит от вас.
как потом этот счет закроется? Я отразила задолженность по сч 62. При поступлении денег от покупателей, она перекроется. А как закроется сч 45 при оплате от покупателей?
вы не должны были вносить остатки по 62 счету, тк после перехода с определения МФР "по оплате" на определение МФР "По отгрузке", Вы должны были проводить выручку на дату поступления средств, либо на последнюю отчетную дату налогового периода, если средств не поступят (в вашем случае на 31.12.17)
А как вносятся и проводятся остатки при переходе с оплаты на отгрузку зависит от конфигурации и разработчика 1С.
И в данном случае 62сч должен быть. Его бы не было если бы это была например 1С 7.7 Мисофт))))
svetlichek-79
Статус неизвестенsvetlichek-79
[e-mail скрыт]
Беларусь
#5680[920340] 18 апреля 2018, 18:01
Доброго дня всем! подскажите, я правильно понимаю, УСН без НДС с ведением бух.учета налог всегда только "по отгрузке"?что-то запуталась.спасибо)
« Первая ← Пред. ... 560 561 562 563 564 565 566 567 569 570 571 572 573 574 575 576  ... След. → Последняя (585) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 131 пользователь.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники