inna1sinna1s@mail.ru Беларусь, Гомель
|
|
p.tulip писал(а): inna1s писал(а): Добрый день! Поскольку Вы выбрали УСН с 7%, т.е. без НДС, то при поступлении товаров от поставщика приходуете товар по цене с НДС, т.е. НДС входящий включаете в учетную цену. Соответственно, наценку рассчитываете, отталкиваясь от цены поставщика с НДС. В накладных пишете в графе "Ставка НДС" - без НДС, "Сумма НДС" - ставите прочерк. Заполняете первый раздел, в котором указываете выручку. Кроме того, при наличии наемных сотрудников - еще и разделы по подоходному налогу, отчислениям в ФСЗН и Белгосстрах. Налог рассчитывается от суммы выручки за отчетный период.
Е мое, а если я в накладной выделила НДС, а свою цену посчитала от цены завода без НДС, значит ошибка? А если бы я выбрала 5%+ндс то как тогда, объясните, пожалуйста...
Если в накладной указали НДС, значит, его нужно оплатить. Ваши действия как раз и подходят больше для УСН с НДС - 5%. |
|
|