В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

УСН, Валютные операции

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 209

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 След. → Последняя (21) »
elenka_2.9.90
Статус неизвестенelenka_2.9.90
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#181[625469] 16 октября 2013, 11:32
Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Покупаем 13875 RUB на бирже по курсу 278 рублей.На наш текущий они поступили и курс банка уже 279 руб.Значит наш доход (279-278)*13875???Сталкиваюсь впервые и не могу разобраться.Или роль играет курс НБРБ????
byhovat
Статус неизвестенbyhovat
[e-mail скрыт]
#182[625559] 16 октября 2013, 14:33
Цитата:
Выручка 19.08.13 15500*270
Внереализационный доход 0, т.к. курс НБ на 23.08.13 и курс продажи совпадают 269
хотя, 23.08.13 биржа у Вас должна была купить рубли по курсу 270 (торги 23.08.13 устанавливают курс на 26.08.13), тогда внереализационный доход = 15500*(270-269) = 15 500
а я не много не могу понять по курсовой разнице:
19.08.13 курс 270 -15500*270=4185000 - выручка
20,21,22.08.2013 курс 270,5 - 1550*270,5=4192750
4192750-4185000=7750 - курсовая разница положительная
продажа 23.08.2013 курс 270 - 15500*270=4185000
откуда 15500, если курс повышался на 0,5 руб.
Объясните пожалуйста
byhovat
Статус неизвестенbyhovat
[e-mail скрыт]
#183[625593] 16 октября 2013, 15:31
спасибо уже разобралась
kirilchell777
Статус неизвестенkirilchell777
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#184[629314] 4 ноября 2013, 14:52
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как отразить вылютную выручку в КУДИР.
Валюта поступила впервые.
Предоплата 6.05.2013 7000 у.е.
Отгрузка 6.07.2013-весь товар
Постоплата 28.08.2013
Как я понимаю-я заполняю раздел 2 часть 2
Сумму указываю в USD и в бел.руб. на дату поступления валюты на счет?
И потом вместе с выручкой в бел.руб. итогом переношу в 1 раздел?
Наталья
Статус неизвестенНаталья
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#185[629378] 4 ноября 2013, 19:39
kirilchell777 писал(а):
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как отразить вылютную выручку в КУДИР.
Валюта поступила впервые.
Предоплата 6.05.2013 7000 у.е.
Отгрузка 6.07.2013-весь товар
Постоплата 28.08.2013
Как я понимаю-я заполняю раздел 2 часть 2
Сумму указываю в USD и в бел.руб. на дату поступления валюты на счет?
И потом вместе с выручкой в бел.руб. итогом переношу в 1 раздел?
Правильнее отразить в ч.2.2 предоплату на 7 000 у.е. и часть отгрузки на эту сумму;
в ч. 2.1 отгрузку на оставшуюся сумму и окончательную оплату. Тогда у Вас правильно отразятся курсы по дням оплат. Потом обе выручки в 1 раздел.
Sig14169.png
kirilchell777
Статус неизвестенkirilchell777
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#186[629641] 5 ноября 2013, 16:30
Наталья писал(а):
kirilchell777 писал(а):
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как отразить вылютную выручку в КУДИР.
Валюта поступила впервые.
Предоплата 6.05.2013 7000 у.е.
Отгрузка 6.07.2013-весь товар
Постоплата 28.08.2013
Как я понимаю-я заполняю раздел 2 часть 2
Сумму указываю в USD и в бел.руб. на дату поступления валюты на счет?
И потом вместе с выручкой в бел.руб. итогом переношу в 1 раздел?
Правильнее отразить в ч.2.2 предоплату на 7 000 у.е. и часть отгрузки на эту сумму;
в ч. 2.1 отгрузку на оставшуюся сумму и окончательную оплату. Тогда у Вас правильно отразятся курсы по дням оплат. Потом обе выручки в 1 раздел.
Спасибо большое. но немного не разобрался.Так если была предоплата 6.05.2013-я её заношу в графу 4 часть 2.2. по курсу на 6.05.13, далее отгрузка была 6.07.2013 была на 14 000, из них 7000 я отражаю в графе 19 (в бел.руб. на дату отгрузки???), оставшиеся 7000 я заношу в графу 5 по курсу на день отгрузки, и после получения пстоплаты 28.08.2013 г. я отмечаю в графе 21 сумму постоплаты 7000 (по курсу на день 28.08.2013?).
Но ведь тогда у меня выручка будет отличаться от выручки, кот.является налогооблагаемой базой (так как для расчета выручки для УСН-мы берем курс на дату поступления денег на транзитный счет), а в КУДИРЕ в части 2.2. в отгруке у нас отражается выручка по курсу на день отгрузки.
Алеся
Статус неизвестенАлеся
[e-mail скрыт]
#187[633325] 28 ноября 2013, 9:39
Добрый день! Подскажите пожалуйта, как правильно сделать проводки.
У нас ЧУП, УСН без НДС, по отгрузке.В акте выполненных работ сумма в долларах. есть 2 варианта: 1) на момент оплаты курс больше (по курсу 72000 бел.руб), чем курс на дату выполненных работ (по курсу 70000 бел.руб); 2) на момент оплаты курс меньше (по курсу 70000 бел.руб), чем курс на дату выполненных работ (по курсу 72000 бел.руб).

1. Первый случай:
1) Д51 - К62.4 - 72000
2) Д62.1 - К90.1 - 70000
3) Д62.1 - К62.4 - 70000
4) Д91.1.4 - К62.4 - 2000 (эта сумма подлежит налогообложению - УСН 5%, так?)(91.1.4-прочие доходы необлаг НДС, принимаемые к вычету в полном объеме)
5) Д90.3 - К68.2 - 3500
6) Д91.3 - К68.2 - 100

2. Второй случай:
1) Д51 - К62.4 - 70000
2) Д62.1 - К90.1 - 72000
3) Д62.1 - К62.4 - 70000
4) Д90.3 - К68.2 - 3600
Куда отнести разницу 2000????
Подскажите пожалуйста!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!
Алеся
Статус неизвестенАлеся
[e-mail скрыт]
#188[633342] 28 ноября 2013, 10:23
*HELP* *HELP* *HELP*
Алеся
Статус неизвестенАлеся
[e-mail скрыт]
#189[633362] 28 ноября 2013, 11:22
Алеся писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйта, как правильно сделать проводки.
У нас ЧУП, УСН без НДС, по отгрузке.В акте выполненных работ сумма в долларах. есть 2 варианта: 1) на момент оплаты курс больше (по курсу 72000 бел.руб), чем курс на дату выполненных работ (по курсу 70000 бел.руб); 2) на момент оплаты курс меньше (по курсу 70000 бел.руб), чем курс на дату выполненных работ (по курсу 72000 бел.руб).

1. Первый случай:
1) Д51 - К62.4 - 72000
2) Д62.1 - К90.1 - 70000
3) Д62.1 - К62.4 - 70000
4) Д62.4 - К91.1.4 - 2000 (эта сумма подлежит налогообложению - УСН 5%, так?)(91.1.4-прочие доходы необлаг НДС, принимаемые к вычету в полном объеме)
5) Д90.3 - К68.2 - 3500
6) Д91.3 - К68.2 - 100

2. Второй случай:
1) Д51 - К62.4 - 70000
2) Д62.1 - К90.1 - 72000
3) Д62.1 - К62.4 - 70000
4) Д90.3 - К68.2 - 3600
Куда отнести разницу 2000????
5) Д91.4 - К62.1 - 2000
Подскажите пожалуйста!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!
kate-7.87
Статус неизвестенkate-7.87
[e-mail скрыт]
беларусь, минск
#190[633600] 29 ноября 2013, 15:50
Здравствуйте! Подскажите, если мы находимся на усн без ндс и провели на некоторые товары переоценку, мне надо сумму разницы от переоценки облагать налогои и вообще какие я должна сделать проводки, спасибо
« Первая ← Пред. ... 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 След. → Последняя (21) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники