В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Импорт из России.

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 2618

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 244 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255 256 257 258 259 260  ... След. → Последняя (262) »
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2511[1020234] 16 сентября 2022, 9:38
подскажите, пожалуйста, есть счет за размещение в гостинице рф на 8000 рос руб с НДС 0
тут же мы не платим как по товарам ндс?
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#2512[1020240] 16 сентября 2022, 10:00
k_ate писал(а):
Девочки! Подскажите: были авансы , но принижали на учёт по курсу на дату прихода. Насколько это критично. Как можно исправить, если товар , который так оприходован , уже реализован ?
Возможно суммы переоценки снять с затрат?
Исправить можете через бухгалтерскую справку
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#2513[1020241] 16 сентября 2022, 10:05
Karishok писал(а):
подскажите, пожалуйста, есть счет за размещение в гостинице рф на 8000 рос руб с НДС 0
тут же мы не платим как по товарам ндс?
нет
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2514[1020242] 16 сентября 2022, 10:05
berezka07 писал(а):
Karishok писал(а):
подскажите, пожалуйста, есть счет за размещение в гостинице рф на 8000 рос руб с НДС 0
тут же мы не платим как по товарам ндс?
нет
спасибо
dreamteam
Статус неизвестенdreamteam
[e-mail скрыт]
Беларусь
#2515[1020306] 19 сентября 2022, 17:46
Организация едет на выставку в Россию и берет в аренду оборудование. Как я понимаю, это импорт услуг и в данном случае место реализации по покупателю - РБ, то есть мы должны исчислить НДС по курсу на дату предоплаты и заплатить его в бюджет в октябре, если предоплата в сентябре. А к вычету возьмём только в Октябрьской декларации?
ludazhi
Статус неизвестенludazhi
[e-mail скрыт]
#2516[1020448] 23 сентября 2022, 9:48
добрый день! можно ли применить ввозной ндс за сентябрь (поставка и эсчф в сентябре), если декларация 2 часть и оплата в октябре до 20.10.22? войдет ли этот вычет в декларацию по ндс за 3 квартал?
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#2517[1020456] 23 сентября 2022, 10:49
ludazhi писал(а):
добрый день! можно ли применить ввозной ндс за сентябрь (поставка и эсчф в сентябре), если декларация 2 часть и оплата в октябре до 20.10.22? войдет ли этот вычет в декларацию по ндс за 3 квартал?
Добрый день. Если товар ввезен с сентябре, то до 20 октября вам надо
1. оплатить ввозной НДС
2. подать заявление о ввозе
3. подать 2 часть декларации
4. выставить ЭСЧФ.
При соблюдении этих условий вы имеете право взять ввозной НДС к вычету в сентябре, т.е. в третьем квартале.
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#2518[1020500] 25 сентября 2022, 16:39
bony173 писал(а):
ludazhi писал(а):
добрый день! можно ли применить ввозной ндс за сентябрь (поставка и эсчф в сентябре), если декларация 2 часть и оплата в октябре до 20.10.22? войдет ли этот вычет в декларацию по ндс за 3 квартал?
Добрый день. Если товар ввезен с сентябре, то до 20 октября вам надо
1. оплатить ввозной НДС
2. подать заявление о ввозе
3. подать 2 часть декларации
4. выставить ЭСЧФ.
При соблюдении этих условий вы имеете право взять ввозной НДС к вычету в сентябре, т.е. в третьем квартале.
Уточню, 2 часть декларации за сентябрь подать отдельно нельзя. Вы ее должны включить в декларацию за 3 квартал . В остальном все так, оплаченный в срок ввозной взять к вычету в этой же декларации за 3 квартал можно.
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#2519[1020525] 26 сентября 2022, 18:07
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: НДС за нерезидента, при УСН без НДС, нужна ли проводка Д68 К18.
Сами проводки такие:
Д18 К68
Д26 К18
Д68 К51

Нужно ли делать проводку Д68 К18?
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#2520[1020530] 27 сентября 2022, 9:03
Кристина писал(а):
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: НДС за нерезидента, при УСН без НДС, нужна ли проводка Д68 К18.
Сами проводки такие:
Д18 К68
Д26 К18
Д68 К51

Нужно ли делать проводку Д68 К18?
У вас же закрылся 18 и 68 счет...
А почему вы НДС берете сразу на себестоимость?
« Первая ← Пред. ... 244 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255 256 257 258 259 260  ... След. → Последняя (262) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники