В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Импорт из России.

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 1853

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 177 178 179 180 181 182 183 184 186 След. → Последняя (186) »
Maria1304
Статус неизвестенMaria1304
[e-mail скрыт]
#1841[931089] 8 августа 2018, 23:51
Игорь Борисович писал(а):
Maria1304 писал(а):
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, направьте в нужное, русло, так сказать) Все делаю впервые, поэтому куча вопросов
Я ИП на УСН без НДС. В июле была закупка в РФ. Поставщик ИП и тоже без НДС. Сумма поставки меньше 1000 евро, договор же заключен на год и сумма там примерно 10000 евро.
1)Правильно ли я понимаю, стат. декларацию нужно подавать при поставках более 1000 евро за отчетный период? а не по сумме договора?
2)вопрос по поводу ввозного НДС. Сначала нужно подать декларацию, уплатить НДС, затем подается заявление на ввоз? и нужно ли при этом идти в налоговую или все можно сделать дистанционно?
3) доставка товаров осуществлялась ТК по предоплате. Торг-12 выписана 25.07, фактически товар я получила 30.07. На руках есть Торг-12 и СМR. При расчете налоговой базы дата постановки на учет у меня 30.07?
4) и последний) при подаче заявления нужно указывать номер и дату сч-ф и номер и дату товаросопроводительных документов. Т.к. поставщик ИП без НДС, то сч-ф он не выписывает. Какую информацию стоит мне писать в данную графу и что в пункт номер и дата товаросопроводительных документов.

Заранее спасибо) очень надеюсь на помощь..
1 - не более 1000 евро на один договор по одной накладной
Если понимаете, что более 1000евро, то делите на два договора и две ТН
Если превысили по одному договору и ТН, то не позднее 7 рабочих дней, со след дня стат декларация
2 - сначала оплата и декларация, потом уже заявление
Заявление можно подавать в электронном виде с помощью ключа ЭЦП
4 - номер и дату с\ф поставьте аналогичной с номером и датой ТН
Огромное спасибо за ответы.
Проясню для себя, по стат декларации: неважно на какую сумму заключен договор? основополагающей является сумма, на которую был отгружен товар в текущем месяце по этому договору (если несколько отгрузок) ну или сумма одной поставки?
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#1842[931094] 9 августа 2018, 8:55
Maria1304 писал(а):

Огромное спасибо за ответы.
Проясню для себя, по стат декларации: неважно на какую сумму заключен договор? основополагающей является сумма, на которую был отгружен товар в текущем месяце по этому договору (если несколько отгрузок) ну или сумма одной поставки?
Сумма договора важна для банка (>3000 евро) для регистрации сделки.
Статистическая декларация представляется не позднее 7 рабочих дней с даты их поступления, а периодическая статистическая декларация - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным. При этом периодическая статистическая декларация представляется по двум и более отгрузкам (поступлениям) товаров за отчетный месяц по одному внешнеторговому договору, если общая сумма стоимости товаров по данным отгрузкам (поступлениям) составляет сумму, эквивалентную 1000 евро и более.
Foxy
Статус неизвестенFoxy
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1843[931205] 10 августа 2018, 12:59
Добрый день!
Скажите, правильно ли рассуждаю:
В июне 2018 года приобретен товар у резидента РФ, уплачен ввозной НДС, заявление о ввозе.. В августе 2018 года планируется частичный возврат товара. Наш порядок действий:
Выписываем на поставщика ТН (основание отпуска - возврат по договору) без НДС + СМР. Может что-то еще надо?
Подаем уточненную декларацию НДС и заявление о ввозе, а также статистическую декларацию.

Я ничего не упустила? По срокам уточненки подаются сразу после возврата?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
AZA
Статус неизвестенAZA
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1844[931207] 10 августа 2018, 13:07
Foxy писал(а):
Добрый день!
Скажите, правильно ли рассуждаю:
В июне 2018 года приобретен товар у резидента РФ, уплачен ввозной НДС, заявление о ввозе.. В августе 2018 года планируется частичный возврат товара. Наш порядок действий:
Выписываем на поставщика ТН (основание отпуска - возврат по договору) без НДС + СМР. Может что-то еще надо?
Подаем уточненную декларацию НДС и заявление о ввозе, а также статистическую декларацию.

Я ничего не упустила? По срокам уточненки подаются сразу после возврата?
Не расценят ли ваш возврат как реэкспорт? По какой причине возврат?
Жизнь - это не контрольная. Сделал ошибку - живи с ошибкой.
Foxy
Статус неизвестенFoxy
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1845[931213] 10 августа 2018, 14:57
AZA писал(а):
Foxy писал(а):
Добрый день!
Скажите, правильно ли рассуждаю:
В июне 2018 года приобретен товар у резидента РФ, уплачен ввозной НДС, заявление о ввозе.. В августе 2018 года планируется частичный возврат товара. Наш порядок действий:
Выписываем на поставщика ТН (основание отпуска - возврат по договору) без НДС + СМР. Может что-то еще надо?
Подаем уточненную декларацию НДС и заявление о ввозе, а также статистическую декларацию.

Я ничего не упустила? По срокам уточненки подаются сразу после возврата?
Не расценят ли ваш возврат как реэкспорт? По какой причине возврат?
По причине выхода из строя оборудования
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#1846[931218] 10 августа 2018, 15:17
Foxy писал(а):
AZA писал(а):
Foxy писал(а):
Добрый день!
Скажите, правильно ли рассуждаю:
В июне 2018 года приобретен товар у резидента РФ, уплачен ввозной НДС, заявление о ввозе.. В августе 2018 года планируется частичный возврат товара. Наш порядок действий:
Выписываем на поставщика ТН (основание отпуска - возврат по договору) без НДС + СМР. Может что-то еще надо?
Подаем уточненную декларацию НДС и заявление о ввозе, а также статистическую декларацию.

Я ничего не упустила? По срокам уточненки подаются сразу после возврата?
Не расценят ли ваш возврат как реэкспорт? По какой причине возврат?
По причине выхода из строя оборудования
Документ составьте об этом обязательно, важно чтоб фигурировало, что вы возвращаете по причине несоответствия качества. Иначе, как верно заметила AZA будет расценено , как реэкспорт.
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#1847[931223] 10 августа 2018, 16:03
Foxy писал(а):
Добрый день!
Скажите, правильно ли рассуждаю:
В июне 2018 года приобретен товар у резидента РФ, уплачен ввозной НДС, заявление о ввозе.. В августе 2018 года планируется частичный возврат товара. Наш порядок действий:
Выписываем на поставщика ТН (основание отпуска - возврат по договору) без НДС + СМР. Может что-то еще надо?
Подаем уточненную декларацию НДС и заявление о ввозе, а также статистическую декларацию.

Я ничего не упустила? По срокам уточненки подаются сразу после возврата?
Порядок такой.
ТН на возврат подписанную обеими сторонами.
Акт, с причинами возврата.
С той стороны письмо, что они принимают обратно товар.
С той стороны новую ТН, С/Ф
Вы все собрав пишите письмо в ИМНС с просьбой отозвать первоначальное заявление по причине возврата.
Подаете новое заявление, прилаживаете все подписанные документы.
Уточненная НДС.
Если на этот ввоз была стат. декларация, то уточненка.
Mara
Статус неизвестенMara
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#1848[931352] 14 августа 2018, 11:37
что-то я в курсах валют запуталась. покупаем товар в РФ. 27.06 оплатили за товар. 01.07 получили товар.
на учет ставим по курсу 27.06, а ввозной НДС рассчитываем по курсу на 01.07, так?
Mara
Статус неизвестенMara
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#1849[931354] 14 августа 2018, 11:38
И еще вопрос. Купили товар у физлица в РФ. заявление ему точно не надо. так может его и не делать? только декларацию по ввозному и оплата?
Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#1850[931355] 14 августа 2018, 11:41
Mara писал(а):
что-то я в курсах валют запуталась. покупаем товар в РФ. 27.06 оплатили за товар. 01.07 получили товар.
на учет ставим по курсу 27.06, а ввозной НДС рассчитываем по курсу на 01.07, так?
да.. ввозной ВСЕГДА по курсу даты оприходования, не зависимо от даты отплаты... а приходуем по курсу предоплаты

заявление можно было б не делать, но эта бяка теперь нужна что б отразить его номер в ЭСЧФ
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
« Первая ← Пред. ... 177 178 179 180 181 182 183 184 186 След. → Последняя (186) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 131 пользователь.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники