В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Импорт из России.

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 2618

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21  ... След. → Последняя (262) »
Лауреат конкурса «Персона года»
Татьяна Гаенкова
Статус неизвестенТатьяна Гаенкова
tgaenkova@mail.ru
Беларусь, Минск
Группа: Модераторы
#121[534211] 29 августа 2012, 16:32
Платить НДС разумеется нужно. И отправлять россиянам 2 экземпляра заявления о ввозе с отметкой ИМНС
Почитайте темы на форуме. Или обратитесь в консультацию ИМНС
На форуме бываю редко, поэтому не могу всех консультировать в личных сообщениях. Извините.
pchelka
Статус неизвестенpchelka
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#122[534214] 29 августа 2012, 16:40
Спасибочки за ответ
TashZh
Статус неизвестенTashZh
tashzh@mail.ru
Беларусь, Минск
#123[534218] 29 августа 2012, 16:44
pchelka писал(а):
т.е. пришел товар (растормаживаться не нужно);стат.декларацию в теч.7 дней со дня ввоза;заявление о ввозе в ИМНС; если товар с НДС 0%, то платить НДС не нужно, но декларацию нужно подавать.
Потом цена товара+ наценка+ НДС 20% (который потом уплачиваем и подаем декларацию).
Так ли я все поняла? Спасибо за ответ.
Растамаживать не нужно, только стат.декларацию в теч.7 дней (или периодическую стат.декларацию)

НДС российский = стоимость товаров в валюте * курс на дату принятия товаров к учету * ставку российского НДС

Ставка НДС 20% (почти по всем товарам) или 10% (льготная ставка по товарам согласно установленного перечня).
Этот оплаченный НДС,вы потом возьмёте к вычету. В себестоимость он не идет (исключение УСН без НДС). Какая у вас система налогообложения и что везете?
НДС российский ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, даже если по простому НДСу отчитываетесь квартально. Декларация - это вторая часть обычной декларации по НДС.
В себестоимость импортного товара включают стоимость доставки, т.е. Цена товара + стоимость доставки и т.п. сверху на это дело надбавка и потом НДС (если вы являетесь плательщиком НДС).
А вобще читаем на сайте инфы ОЧЕНЬ МНОГО.
Po4emu4ka
Статус неизвестенPo4emu4ka
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#124[550788] 30 октября 2012, 11:34
ИП будет заниматься импортом из РФ, шкатулок для ювелирных изделий.
1. Какие документы мне нужны для оприходования?
Поставщик работает по упрощенной системе налогообложения без НДС, мне предоставляет накладную ТОРГ-12, сертификаты, счет на оплату.
Мы оплачиваем по безналу и привозим на собственном авто.
1.1. Нужны ли мне еще какие либо документы от поставщика и что с перевозкой, возможно ли так? Нужны ли нам CMR…
1.2. Может быть проще покупать за наличные, он может предоставить чек.

2. Поступление товара.
Я приходую товар +20% НДС.

3. Какую лучше выбрать систему налогооблажения?
Если нам разница при выборе упрощенки с НДС и без НДС.

4. Процесс отчетности ИП, как обстоит в принципе процесс и на сколько он сложен… т.е
Оплата НДС, раз в месяц
Оплата налогов… если я не ошибаюсь мы предоставляем все документы раз в квартал и по ним оплачиваем…
Я надеюсь более менее понятно.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#125[550799] 30 октября 2012, 11:46
Милашка писал(а):
1. Какие документы мне нужны для оприходования?
Поставщик работает по упрощенной системе налогообложения без НДС, мне предоставляет накладную ТОРГ-12, сертификаты, счет на оплату.
Мы оплачиваем по безналу и привозим на собственном авто.
1.1. Нужны ли мне еще какие либо документы от поставщика и что с перевозкой, возможно ли так? Нужны ли нам CMR…
1.2. Может быть проще покупать за наличные, он может предоставить чек.
если используете авто CMR нужна однозначно, т.к. авто ваше можете и CMR использовать свой, покупаются в белбланковыде, не являются БСО, но использовать можно только бланки изготовленые типографским способом
...еще нужен договор и спецификация
...если сумма договора более 3000 евро, нужна банковская регистрация договора, если поступление более чем на 1000 евро стат.таможенная декларирование
Цитата:
2. Поступление товара.
Я приходую товар +20% НДС.
*YES* 20% НДС уплачиваем 20 числа следующего месяца после оприход.товара
Цитата:
3. Какую лучше выбрать систему налогооблажения?
Если нам разница при выборе упрощенки с НДС и без НДС.
в данном случае лучше с НДС. т.к. уплаченый ввозной НДС пойдет в зачет ислисленного, а если работать без НДС, то ввозной пойдет на увеличение стоимости товара, да еще у налог на упращенку заплатить придется от всей стоимости товара вместе с НДС *SCRATCH* хотя может вы наценку огромную даете и вам лишний учет не нужен
Цитата:
4. Процесс отчетности ИП, как обстоит в принципе процесс и на сколько он сложен… т.е
Оплата НДС, раз в месяц
Оплата налогов… если я не ошибаюсь мы предоставляем все документы раз в квартал и по ним оплачиваем…
ввозной НДС раз в месяц, а обычный можно раз в квартал, декларация по УСН один раз в квартал
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
TashZh
Статус неизвестенTashZh
tashzh@mail.ru
Беларусь, Минск
#126[551868] 2 ноября 2012, 16:08
Tata// писал(а):
если используете авто CMR нужна однозначно, т.к. авто ваше можете и CMR использовать свой, покупаются в белбланковыде, не являются БСО,...
С каких про СМР перестали быть БСО? Это же не путевые а международные тоарно-транспортные накладные. *NO*

И ещё мои замечания относительно остального:

2. Приходуете товар плюс 20% ндс. Не совсем поняла вы про какой НДС? Про ввозной или это вы уже наш на реализацию забомбили?
Вы определитесь будете ли вы работатьна УСН с НДС или УСН без НДС.
Вобще приходуете так:
для тех кто у нас является платеьщиком НДС:
себестоимость = стоимость в валюте * курс на дату оприходования плюс транспортные затраты (командировочные, бензин и т.п.)
стоимость продажи = ( себестоимость плюс надбавка) плюс ( себестоимость плюс надбавка)* 20% белорусский НДС
При этом НДС российский(ввозной) = (стоимость в валюте * курс на дату оприходования )*20%
пишу везде ставки 20% потому как шкатулки вроде не входят в перечень льготных ставок)

для тех кто у нас НЕ является платеьщиком НДС:
себестоимость = стоимость в валюте * курс на дату оприходования плюс транспортные затраты (командировочные, бензин и т.п.) плюс НДС российский (ввозной)
стоимость продажи = себестоимость плюс надбавка
При этом НДС российский(ввозной) = (стоимость в валюте * курс на дату оприходования )*20%
Он берется к вычету.

По-моему как-то так должно быть.

4. если вы даже работаете без НДС, то ввозной заплатить каждый месяц придется (до 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза товаров)
НДС российский(ввозной) = (стоимость в валюте * курс на дату оприходования )*20%

А затем (как уже говорилось), эта сумма пойдет либо в стоимоть реализации, либо к вычету.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#127[551869] 2 ноября 2012, 16:13
TashZh писал(а):
С каких про СМР перестали быть БСО? Это же не путевые а международные тоарно-транспортные накладные.
Поверте они теперь не БСО. вчера получала в Белбланковыде, номеров на них теперь нет
вот с этих пор
Цитата:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 февраля 2012 г. № 11

Об утверждении Инструкции о порядке оформления международной товарно-транспортной накладной «CMR» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
domoptlogistik
Статус неизвестенdomoptlogistik
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#128[556474] 23 ноября 2012, 15:12
Здравствуйте Уважаемые дамы и господа.
Будьте добры, поделитесь опытом.
Мы ЧП с УСН с НДС.
Решили попробовать привезти из РФ в РБ сортовой металлопрокат (арматура) для оптовой торговли. Как будет расчитываться налоговая база и цена ввезенного товара если цена закупки в РФ без НДС составляет 400 000рос.руб.
Заранее большое спасибо!
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#129[556481] 23 ноября 2012, 15:20
вот от 400000 рос.руб. по курсу НБ РБ на дату оприходования и будет 20%
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
TashZh
Статус неизвестенTashZh
tashzh@mail.ru
Беларусь, Минск
#130[556493] 23 ноября 2012, 15:35
А продажная цена без НДС = 400000 рос.руб. по курсу НБ РБ на дату оприходования + транспортные затраты (затраты по доставке товара) + Надбавка
Соответственно продажная цена с НДС = цена без НДС + 20% НДС

НДС ввозной уплаченный берется к вычету и на продажную цену не влияет.
Свиток: Расчет для конкретного курса на сегодня

Курс рос.руб. на 23.11.12 = 274.50
Перевозчик выставил счет за доставку 2 500 000
А количество товара 1000 (1000 по 400 росю руб. за единицу)
Себестоимость товара = 400 * 274.50 + 2 500 = 109 800 + 2 500 = 112 300
Допустим продаем с набдавкой в 15% (условно)
Продажная цена без НДС = Себестоимость + 15% = 112 300 + 15% = 129 145
Продажная цена с НДС = Цена без НДС + 20% м= 129 145 +20% = 154 974 (в том числе НДС 25 829)

НДС ввозной = (400 000 * 274.50) * 20% = 109 800 000 * 20% = 21 960 000
его надо заплатить до 20 декабря.
« Первая ← Пред. ... 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21  ... След. → Последняя (262) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники