В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

бухгалтерский баланс

Рубрика: Отчетность
Ответов: 2378

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 224 225 226 227 228 229 230 231 233 234 235 236 237 238 След. → Последняя (238) »
Людмила
Статус неизвестенЛюдмила
[e-mail скрыт]
#2311[1016762] 30 июня 2022, 11:03
trudcko писал(а):
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае заключили договор простого товарищества по его условиям Т1 предоставляет землю,Т2несет все затраты по выращиванию и сбору культуры. Т1 выплачена компенсация потерянной прибыли в мае, а Т2 забирает весь урожай для дальнейшей переработки. Вопрос: 1) Компенсация прибыли это не выручка, должна ли она войти в отчет по прибыли за 2 кв. 2)Продукция реализовыватся не будет, а передастся товарищу 2 как его доля, в этом случае выручки нет, или выручка ровна себестоимости продукции.Заранее спастбо.
1. Компенсация прибыли это не выручка, верно, это внереализационные доходы, должны войти в отчет по прибыли
2. Доля должна иметь стоймостную оценку, эта сумма будет выручкой (может быть больше себестоимости). Не совсем понятна ситуация: Т2 выращивает и собирает урожай, при этом он (урожай) собственность Т1 и поэтому часть урожая передается в виде оплаты за работы Т2, верно я поняла?
trudcko
Статус неизвестенtrudcko
[e-mail скрыт]
Беларусь, Мозырь
#2312[1016773] 30 июня 2022, 13:24
ПУНКТ 2)Нет. По договору Т1 производит вклад (земля) 20% и получает такойже процент в конце года с прибыли, но ему нужны деньги сейчас, поэтому выплачена компенсация потери прибыли (эти же 20%). Весь урожай принадлежит Т2., но выручки от реализации не будет, Так как урожай уходит на переработку у Т2. Сбор урожая с сентября по конец октября ПУНКТ 1)ВД да но Т1, а у простого товарищества (по нему ведется отдельный бух учет и сдается отчет по прибыли). Спасибо.
Людмила
Статус неизвестенЛюдмила
[e-mail скрыт]
#2313[1016778] 30 июня 2022, 14:46
trudcko писал(а):
ПУНКТ 2)Нет. По договору Т1 производит вклад (земля) 20% и получает такойже процент в конце года с прибыли, но ему нужны деньги сейчас, поэтому выплачена компенсация потери прибыли (эти же 20%). Весь урожай принадлежит Т2., но выручки от реализации не будет, Так как урожай уходит на переработку у Т2. Сбор урожая с сентября по конец октября ПУНКТ 1)ВД да но Т1, а у простого товарищества (по нему ведется отдельный бух учет и сдается отчет по прибыли). Спасибо.
По п.2 более-менее понятно (выше Вы просто написали что продукция, т.е. урожай, передается Т2, но по сути она остается у него), но после переработки урожая и получения готовая продукция же пойдет в продажу? Если так то от урожая конечно выручки нет.
Nastya
Статус неизвестенNastya
[e-mail скрыт]
Минск
#2314[1026173] 26 января 2023, 14:57
Добрый день. Перешли в 2022г. с КУДиР на ОСН. Необходимо ли в Балансе заполнять графу 4 (по состоянию на 31.12.2021)? может кто сталкивался
Сергеевна
Статус неизвестенСергеевна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#2315[1026186] 26 января 2023, 16:06
Nastya писал(а):
Добрый день. Перешли в 2022г. с КУДиР на ОСН. Необходимо ли в Балансе заполнять графу 4 (по состоянию на 31.12.2021)? может кто сталкивался
Это же первый Ваш баланс - нет, не нужно.
Кристина23
Статус неизвестенКристина23
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2316[1026500] 1 февраля 2023, 17:24
Здравствуйте, подскажите, с 3кв перешли с УСН на книге, на ОСН бух.
Заполняем баланс. Программу ругается, что баланс составлен с ошибками. Строка 300 =6, строка 700 =-6.
Есть ли вероятность, что инспектор не примет баланс? Или это нормально?

И еще, вывели, своими подсчетами, что есть нераспределенная прибыль за время применения УСН, нужно ли ее отражать в балансе как-то?
бухгалтер с цифрами
Статус неизвестенбухгалтер с цифрами
[e-mail скрыт]
Беларусь
#2317[1026516] 1 февраля 2023, 19:10
Кристина23 писал(а):
Здравствуйте, подскажите, с 3кв перешли с УСН на книге, на ОСН бух.
Заполняем баланс. Программу ругается, что баланс составлен с ошибками. Строка 300 =6, строка 700 =-6.
Есть ли вероятность, что инспектор не примет баланс? Или это нормально?

И еще, вывели, своими подсчетами, что есть нераспределенная прибыль за время применения УСН, нужно ли ее отражать в балансе как-то?
Стр.300 и стр 700 должны быть равны. в стр 460 отражается нераспределенная прибыль. При переходе на ОСН бухучет надо было сделать инвентаризацию активов и пассивов, тогда и баланс проще составить. Вы ведь в главную книгу должны внести были все остатки по счетам учета. И на основании учета составить баланс. Причем все 4 формы.
Кристина23
Статус неизвестенКристина23
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#2318[1026518] 2 февраля 2023, 0:12
бухгалтер с цифрами писал(а):
Кристина23 писал(а):
Здравствуйте, подскажите, с 3кв перешли с УСН на книге, на ОСН бух.
Заполняем баланс. Программу ругается, что баланс составлен с ошибками. Строка 300 =6, строка 700 =-6.
Есть ли вероятность, что инспектор не примет баланс? Или это нормально?

И еще, вывели, своими подсчетами, что есть нераспределенная прибыль за время применения УСН, нужно ли ее отражать в балансе как-то?
Стр.300 и стр 700 должны быть равны. в стр 460 отражается нераспределенная прибыль. При переходе на ОСН бухучет надо было сделать инвентаризацию активов и пассивов, тогда и баланс проще составить. Вы ведь в главную книгу должны внести были все остатки по счетам учета. И на основании учета составить баланс. Причем все 4 формы.
Т.е. мы можем нераспр..прибыль тоже остатками внести? Несмотря на то, что она была посчитана грубо говоря в экселе?

И подскажите, пожалуйста, какие документы нужно сделать, при проведении этой инвентаризации, чтобы на основании нее ввести остатки в 1с?
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#2319[1026519] 2 февраля 2023, 8:19
Кристина23 писал(а):
бухгалтер с цифрами писал(а):
Кристина23 писал(а):
Здравствуйте, подскажите, с 3кв перешли с УСН на книге, на ОСН бух.
Заполняем баланс. Программу ругается, что баланс составлен с ошибками. Строка 300 =6, строка 700 =-6.
Есть ли вероятность, что инспектор не примет баланс? Или это нормально?

И еще, вывели, своими подсчетами, что есть нераспределенная прибыль за время применения УСН, нужно ли ее отражать в балансе как-то?
Стр.300 и стр 700 должны быть равны. в стр 460 отражается нераспределенная прибыль. При переходе на ОСН бухучет надо было сделать инвентаризацию активов и пассивов, тогда и баланс проще составить. Вы ведь в главную книгу должны внести были все остатки по счетам учета. И на основании учета составить баланс. Причем все 4 формы.
Т.е. мы можем нераспр..прибыль тоже остатками внести? Несмотря на то, что она была посчитана грубо говоря в экселе?

И подскажите, пожалуйста, какие документы нужно сделать, при проведении этой инвентаризации, чтобы на основании нее ввести остатки в 1с?
ну это уже ваша ответственность.
приказ о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#2320[1026520] 2 февраля 2023, 8:21
Кристина23 писал(а):
бухгалтер с цифрами писал(а):
Кристина23 писал(а):
Здравствуйте, подскажите, с 3кв перешли с УСН на книге, на ОСН бух.
Заполняем баланс. Программу ругается, что баланс составлен с ошибками. Строка 300 =6, строка 700 =-6.
Есть ли вероятность, что инспектор не примет баланс? Или это нормально?

И еще, вывели, своими подсчетами, что есть нераспределенная прибыль за время применения УСН, нужно ли ее отражать в балансе как-то?
Стр.300 и стр 700 должны быть равны. в стр 460 отражается нераспределенная прибыль. При переходе на ОСН бухучет надо было сделать инвентаризацию активов и пассивов, тогда и баланс проще составить. Вы ведь в главную книгу должны внести были все остатки по счетам учета. И на основании учета составить баланс. Причем все 4 формы.
Т.е. мы можем нераспр..прибыль тоже остатками внести? Несмотря на то, что она была посчитана грубо говоря в экселе?

И подскажите, пожалуйста, какие документы нужно сделать, при проведении этой инвентаризации, чтобы на основании нее ввести остатки в 1с?
все остатки, которые у вас есть (на расчетных счетах, в кассе, по налогам, по зп, по расчетам с поставщиками/покупателями/ подотчетными....), должны быть отражены в балансе
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
« Первая ← Пред. ... 224 225 226 227 228 229 230 231 233 234 235 236 237 238 След. → Последняя (238) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 125 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники