В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Уточненная налоговая декларация при УСН

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 288

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 21 22 23 24 25 26 27 28 След. → Последняя (29) »
Юлия
Статус неизвестенЮлия
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#281[933646] 12 сентября 2018, 17:38
Добрый вечер, дорогие бухгалтера...подскажите как быть, что грозит и как исправить...ситуация такова: при сдаче налоговой декларации по налогу при УСН ошибочно поставила Х об отказе от применения УСН...обнаружила сейчас...Уточненку не берут...как быть???
малая
ШИрина
Статус неизвестенШИрина
[e-mail скрыт]
Минск
#282[933647] 12 сентября 2018, 22:07
Юлия писал(а):
Добрый вечер, дорогие бухгалтера...подскажите как быть, что грозит и как исправить...ситуация такова: при сдаче налоговой декларации по налогу при УСН ошибочно поставила Х об отказе от применения УСН...обнаружила сейчас...Уточненку не берут...как быть???
Организация не вправе отразить свое решение об отказе применения УСН позже установленного главой 34 НК срока представления налоговой декларации (расчета) за отчетный период (подп.6.3 п.6 ст.286 НК).
Т.е. если вы в декларации за 2 квартал ошиблись, а обнаружили только сейчас - поезд ушел. А "грозит" общая система - подоходный (если ИП) или прибыль+НДС (если организация). Точнее, не грозит - уже есть
Юлия
Статус неизвестенЮлия
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#283[933654] 13 сентября 2018, 6:52
Спасибо...А как быть с договорами и актами...без НДС...
малая
ШИрина
Статус неизвестенШИрина
[e-mail скрыт]
Минск
#284[933661] 13 сентября 2018, 9:53
Юлия писал(а):
Спасибо...А как быть с договорами и актами...без НДС...
Это, что называется, ваши проблемы. Плательщик - обязаны заплатить. Выручка у вас есть, вот с нее и исчисляйте НДС. Получается вам в убыток -20%. Как вариант - пересмотреть все договоры и акты и попросить согласовать цену больше на сумму НДС. Но очень сомневаюсь, что кто-то согласится.. Если договор есть, а акта нет - согласовывайте новые цены доп.соглашением.
voevodskaiasveta@mail.ru
Статус неизвестенvoevodskaiasveta@mail.ru
[e-mail скрыт]
Минск
#285[936284] 14 октября 2018, 15:00
здравствуйте, подскажите пожалуйста. В 2017 году в 1 кв. сделали ошибку при подаче декларации, подали на меньшую сумму (УСН без НДС).
В 4 кв. это заметили и заплатили налог с учетом недостающей суммы т.е. больше, но уточненку не подали.
Сейчас делаем уточненку за 1,2,3,4 кв. 2017, в первом я добавляю недостающую цифру и делаю за все кварталы с нарастающим.
А, что мне еще нужно знать, как пеню узнать и заплатить. Спасибо.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#286[936303] 14 октября 2018, 22:34
voevodskaiasveta@mail.ru писал(а):
здравствуйте, подскажите пожалуйста. В 2017 году в 1 кв. сделали ошибку при подаче декларации, подали на меньшую сумму (УСН без НДС).
В 4 кв. это заметили и заплатили налог с учетом недостающей суммы т.е. больше, но уточненку не подали.
Сейчас делаем уточненку за 1,2,3,4 кв. 2017, в первом я добавляю недостающую цифру и делаю за все кварталы с нарастающим.
А, что мне еще нужно знать, как пеню узнать и заплатить. Спасибо.
уточненку подаете годовую за 2017г.
с нарастающим итогом ставите правильную цифру. в разделе сведения завышения занижения базы, уточняете по строке март (т.к. в 1 квартале) - недоплаченную сумму налога.
за 1 квартал, налог подлежала уплате до 23.04 (включительно), т.е. у вас просрочка платежа считается с 24.04 по день подачи декларации, считаете дни и умножаете на ставку рефинансирования, делите на 360 - и будет ваша пеня.
Диана
Статус неизвестенДиана
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#287[940116] 23 ноября 2018, 13:17
Здравствуйте. Подскажите как быть. Нужно подать уточненную декларацию, ошибки в каждом квартале, инспектор сказа подать годовую и раздел 2 ни в коем случае не заполнять. Также вопрос какую сумму в строке 3 уточненки за 4 квартал указывать. Сумму по строке 2 3 квартала или сумму по строке 2 основной декларации 4 квартала?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ольга Николаевна
Статус неизвестенОльга Николаевна
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гродно
#288[940141] 23 ноября 2018, 14:59
Вы о декларации за КАКОЙ ГОД говорите, за 2017?
БТР
Статус неизвестенБТР
[e-mail скрыт]
#289[940487] 28 ноября 2018, 12:20
ИП подался на ликвидацию, налоговая сказала принести КУДиР. Я ее стала проверять, оказалось не были учтены в 2016 и в 2017 годах внереализ.доходы, суммы очень маленькие, переплата есть. Вопрос: Можно ли еще сейчас без штрафа подать уточненные и в каком виде они будут за 2016 и 2017 год - и там и там слега увеличена налоговая база? Подавать за каждый квартал тех лет? В 2018 г декларации пустые.
« Первая ← Пред. ... 21 22 23 24 25 26 27 28 След. → Последняя (29) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 123 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники